ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО. При необхідності виправте документ та відправте його знову. Виявлені помилки: Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Одночасне заповнення граф "Коригування кількості" (зміна кількості, ціна) і "Коригування вартості" (зміна ціни, кількість) не дозволяється. Необхідно надіслати розрахунок коригування, який містить: - рядок із зазначенням првід ira_k - Бухгалтерська практика
як правильно написати призначення платежу.? підкажіть будь ласкавід ira_k - Бухгалтерська практика
доброго дня! якщо сплата штафу по уточненню, самостійно виявлена помилка який код платежу?? 101?від ira_k - Бухгалтерська практика
ми платимо на залізницю. потім перевиставляємо актом послуг по компенсації на клієнтів. змінився маршрут і залізниця нам вернула чатину коштів. відповідно ми тепер маємо відкоригувати акт з клієнтом.від ira_k - Бухгалтерська практика
Допоможіть, був акт по компенсації клієнту. тепер наш постачальник це залізниця, повернула частину коштів. мені необхідно зробити коригування акта?як це зробити? якою датою має бути коригування акта? якщо відомості залізниця зробила по доках жовтня, гроші повернула у лютому?від ira_k - Бухгалтерська практика
дОБРОГО ДНЯ! Допоможіть, купили шлагбаум, у видатковій ще різні компоектуючі на монтаж і послуга монтаж потрібно це все вводити як 1 ОЗ? яка краще група? на 5 років обладнання. і яким док внести? як оборудование 1521, а потім передавати в монтаж на 1522 як об строительствавід ira_k - Бухгалтерська практика
так і зробила всерівно не приймає((((((((((((((((((((від ira_k - Звітність
так вже дочиталася) а в додатках ставлю уточнююча а період який? той що уточнюю чи 2018?від ira_k - Звітність
Доброго ранку! Уточняю прибуток за 2016р, роблю уточнюючу в 1 кв 2018р. не приймає Податковий документ звітності не відповідає формату (стандарту) електронного документа звітності суб'єктів господарювання, затвердженому наказом Міндоходів України від 29.11.2013 №729 - звіт не може бути подано за майбутній період (I Квартал,2018 р.). Не в тому періоді створюю???від ira_k - Звітність
Підкажіть, якщо самі виправляєио помилку, донарах податок на прибуток і 3% штраф? куди платити? на рах прибутку податок, а штраф? теж? з яким кодом?від ira_k - Бухгалтерська практика
Можна ще раз проговорити: побачила помилку пр інвентаризації у грудні 17року. Тому наприклад 29.12.17 роблю бух довідку дт13 кт44 пообєктно "-" різниця по амортизації. за 4 кв 2016 дт 441 кт 6413 донар пнп за 2016р. і аналогічно по так само за 1,2,3 4 кв 2017р. і подаю уточненнявід ira_k - Бухгалтерська практика
дякую дужевід ira_k - 1С daily
так, я теж так розумію виправляємо цим роком сторно церез бух довідку. питання в тому як тепер перепровести щоб з 2018 правильно рахувало амортизацію. Знайшла такий документ як "Изменениу параметров начисления амортизации" І думаю воно чи ні?)від ira_k - Бухгалтерська практика
Доброго дня!!!! Придбано оз в 4 кв 2016р. ведено в експлуатацію і не вірно вказано срок використання (18 міс а має бути 180міс) як в програмі зробити щоб далі амортизацію рахувало правильно з 2018 р?????? яким документом виправляти???від ira_k - 1С daily
Доброго дня!!!! Придбано оз в 4 кв 2016р. ведено в експлуатацію і не вірно вказано срок використання (18 міс а має бути 180міс) Подано декларацію за 2016, та 1,2,і 3 кв 2017р Як тепер виправлятися?????? розумію що різницю знімати через 44 рах і подавати уточнення за всі періоди.щоб за рік 2017 подати правильно. як це оформити. бух довідеою знімаю дт13 кт 44 а як в програмі зробити щоб двід ira_k - Бухгалтерська практика
у наказі сума премії вказується грязними чи на руки?від ira_k - Бухгалтерська практика
ну звичайно ні, читаю закон 222, а питаю можливо хто недавно платив бо там було 20неопод мін, чи 1 мін зпвід ira_k - Бухгалтерська практика
Доброго дня1 підкажіть будь ласка, отримали лізензію і повідомлення про плату де вказані реквізити, а розмір плати не вказано.... хто знає? ліцензія від укртрансбезпеки, який розмір плати, і яке писати в призначення платежу, символ звітності 896, із застосуванням відомчої ознаки 45???????від ira_k - Бухгалтерська практика
доброго дня! допоможіть будь ласка, не знаю що робити((((((((((( виписувала пн по оплаті, робила оборотку за місяць і не бачила що на відповідні дні, вже по відгрузках (відгрузки майже кожний день), був борг у покупця. тобто треба було робити пн по відгрузках не звертала увагу так як з рештою клієнтів працюємо по предоплаті... якщо уже так і робити всі пн по оплаті а на останню дату місяця довід ira_k - Бухгалтерська практика
вияснила, необхідно робити нові ключі і перезаключати договірвід ira_k - Бухгалтерська практика
зміни в статут зробили я про договір електронної подачі звітності ???? перезаключати? як тоді скасувати старий?від ira_k - Бухгалтерська практика
що робити нові сертифікати якщо змінили адресу?від ira_k - Бухгалтерська практика
вже є дані про нову адресу у довіднику в подвтковій, тобто дані зміни подав реєстратор, тому що у довіднику облік платників, якщо шукати по коду то видає нову адресувід ira_k - Бухгалтерська практика
Доброго дня змінили юр адресу. Реєстратор вніс зміни, у податкову теж подає реєстратор ? зараз здається не потрібно ніяких повідомлень? чи помиляюся? а договір потрібно розірвати? і укладати новий??? про електронну звітність?від ira_k - Бухгалтерська практика
якщо на підприємстві немає виробництва думаю не логічно вводити 231????від ira_k - Бухгалтерська практика
Доброго ранку! не можу вирішити , надає мо послуги зорганізації і відвантажанення. Відповідно адмінперсонал за на 92 відділ відвантаження і планування 93 (менеджери і начальник відділу) правильно? чи потрібно начальника і заступника відділу 92? і відповідно персонал що займається відвантаженнямна 91 чи всек таки 231?????? виробництва немає.як правильно віднеести? допоможіть хто якробить?????від ira_k - Бухгалтерська практика
Доброго дня! як облікувати рулетку? на який рахунок? а калькулятор, дирокол це мшп? решта канцтоварів - 201 чи 209?від ira_k - Бухгалтерська практика
ну от так і є вже накупляли до газонокосилки і лески і мастила(((( прихідні док то є....але щось так я їх не знаю............ краще таки мабуть віднести як негосподарські але не основні засоби а мнма? і нарахувати пз (умовний продаж)від ira_k - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Допоможіть розібратися. Купили по безналу чайник і мікрохвильову а ще газонокосилку. тяк це все правильно облікувати? є якісь нові розяснення, можливо консультації? і як бути з пдв? потрібно робити умовний продаж????від ira_k - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua