Начисляете вы весь больничный. и за счет предприятия и за счет фонда соц.страхования со всеми налогами в момент предоставления больничного листа, а выплачиваете: можете за счет предприятия -сразу а за счет соц.страха только тогда, когда деньги придут на спец.счетвід Нат - Бухгалтерська практика
Подскажите, кто-то пробовал сдавать "Заяву-розрахунок" на выплату больничных через Медок? у меня в программе вроде как есть возможность, но не знаю .....может стоит лучше повезти ножками? И кто сталкивался в последнее время с этим (а еще лучше Оболонский р-н), какие сейчас требуют документы к отчету? (типа копия больничного, протокола или пр.)?від Нат - Бухгалтерська практика
Я ставлю Дт 39 Кт 631, якщо підписка йде на кілька кварталів а потім все списую на 949 рахунок а в декларації з прибутку ставлю в ІВ рядок "Інформ.забезпечення під-ва, літ-ра и т.п." Тобто ви несете витрати у тому періоді, на який ви підписані на виданнявід Нат - Бухгалтерська практика
В медке эта форма только сегодня появилась. По электронке ее пока нельзя сдать, потому как шлюз статистики еще не доработан для этого отчета, точно так же как и для 1-опт (годовая). Сказали в течение недели все сделают и можно будет спокойно сдать по электронкевід Нат - Звітність
В налоговую 1-ОПП сдается, если меняется директор или гл.бух, а по сути гл.бух еще числится в штате. Это неправильно. Берется человек, который будет исполнять его обязанности (вести учет и подписывать отчеты). На "горячей" линии налоговой сказали, что этот вопрос находится в общей базе податкових розъяснень, но сдавать 1-ОПП -это неверновід Нат - Бухгалтерська практика
Впервые слышу, что бы к заяве-розрахунку прилагался больничный лист. И по какой форме сообщать в налоговую, что гл.бух ушел в декрет?від Нат - Бухгалтерська практика
Забыла добавить, город Киев)від Нат - Бухгалтерська практика
Всем доброго времени суток! Кто сталкивался с декретными главного бухгалтера, да и вообще, подскажите, плиз 1. Если главный бухгалтер уходит в декрет, а на его место берут и.о.гл.бухгалтера, нужно ли сообщать об этом в налоговую, как при принятии гл.буха мы сдавали 1-ОПП? 2. Нужно ли заяву-розрахунок для соц.страха заверять в ПФ, что нет долгов по взносам, или можно смело везти в соц.страх?від Нат - Бухгалтерська практика
Сумма оборота не зависит от кол-ва операций, просто товар реально дорогой (вы об этом не задумывались)! Для таких операций и шатата в 4чел, и однотипных операций в течение всего времени существования фирмы, з/п в размере 5к вполне нормальная И тем более, что никто никого силой сюда не тащитвід Нат - Бухгалтерська практика
Всем доброго времени суток! КИЕВ. Компании, занимающейся оптовой торговлей строит.матриалами, сантехникой, требуется бухгалтер (единственный) Фирма ООО. Общая система. Оборот фирмы до 0,5млн. в мес. Штат 4чел. Работа постоянная График работы: обычная 5-ти дневка, с 9 до 18, с обедом З/п от 4000 на испытат.срок (месяц), потом до 5000 Опыт работы приветствуется Выходить на работу с 1го мартавід Нат - Вакансії
сорри, это Киеввід Нат - Бухгалтерська практика
Всем доброго времени суток! Компании, занимающейся оптовой торговлей строит.матриалами, сантехникой, требуется бухгалтер (единственный) Фирма ООО. Общая система. Оборот фирмы до 0,5млн. в мес. Штат 4чел. Работа постоянная График работы: обычная 5-ти дневка, с 9 до 18, с обедом З/п от 4000 на испытат.срок (месяц), потом до 5000 Опыт работы приветствуется Выходить на работу с 1го марта. С пвід Нат - Бухгалтерська практика
Я все равно, даже если и в отчетном периоде была и поставка и возврат, отображаю в строке "Зміна компенсації вартості товарів" в Додатке ІД Буду спать спокойнее. И с Рестром НН пойдетвід Нат - Бухгалтерська практика
не поняла.. у меня уточненка за август получается я сейчас должна сдать сторнированный реестр порция 2 за август и указываю - и +від Нат - Бухгалтерська практика
Всем доброго дня! Сижу и что-то меня переклинило Контрагент не давал нам свое св-во плательщика НДС и я сдавала Додаток 5 Розшифровки вместе с ним в Инших Теперь как оказалось, он плательщик НДС. Уточненки Расшифровок я сдала Теперь сижу и думаю, нужно ли сдавать уточненные реестры или нет???від Нат - Бухгалтерська практика
У меня на предприятии гл.буха нет, так нам впаяли 170 на директора и 340 на предприятиевід Нат - Бухгалтерська практика
а у меня вообще парадокс. Позвонила моя инспектор по прибыли и тоже начала рассказывать про налог. нагрузку. И говорит, что бы я пропорционально сняла доходы и расходы. я такое слышу впервые спрашиваю: А что так можно? а она: да Я говорю, мол, а как же дека по НДС и там обороты, а она мне: на это никто не смотрит я в шоке просто. Они ж потом первые прибегут и штрафонут меня за занижение ВДвід Нат - Бухгалтерська практика
Если вы не хотите мороки при проверке, лучше начислить НДС по обычным ценам и сделать условную продажу. Иначе нужно делать акт экспертной комиссии, приходовать материалы, кот.остаются после ликвидации ОФ и нести еще этот Акт ликвидации с экспертным заключением в налоговую.від Нат - Бухгалтерська практика
Помогите, уже сломала голову над этим вопросом. На фирме есть сайт стоимостью 32500грн. (немат.актив) Ежемесячно мы платим 5000 за его сопровождение и 5000 за продвижение его в поисковых порталах. Как правильно списать расходы на обслуживание сайта: на улучшение немат.активов, или можно ставить на расходы? (интересует и БУ и НУ) Заранее спасибо откликнувшимся.від Нат - Бухгалтерська практика
Доброго времени суток.Наверное мой вопрос уже заезжен, но никак не могу найти точную инфу по нему Подскажите, как правильно выписать НН при условной продаже ОФ?? Я списываю с ОФ старый древний телефон. Его остаточ.стоимость 139грн. Продаю (условно) за 300 грн. Выписываю НН с кодом 05 (реализация ОФ по решению плательщика). Кто должен стоять в контрагентах в НН? как в БУ правильно начислить Нвід Нат - Бухгалтерська практика
Подскажите, кто уже менял коды КВЕД в Оболонском районе? Я только недавно работаю в фирме в этом районе, подскажите куда нужно ехать? Если можно, то дайте, плиз, адрес, тел и время работы? Кто, во сколько приезжал занимать очередь? (а то я в Шевченковском районе приехала в 6-00 утра и была уже 48й((()від Нат - Бухгалтерська практика
Quoteahineya т.е. если декретчица - главный бухгалтер, то на предприятии она висеть будет, за ней закреплено место работы, но ее подпись ведь ни на каких документах и отчетности ставиться не будет, поэтому нужно вносить изменения в учетные данные везде, так получается? вы делаете приказ о том, что старого гл.буха отправляете в отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет, а на ее место берете новоговід Нат - Бухгалтерська практика
А я вот прошляпила 2ю квитанцию, она мне так и непришла. И вот, как результат, впаяли штраф. Не получили в районном ПФ мой отчет. Обидно до слез. Но...сама виновата, не проконтролировалавід Нат - Бухгалтерська практика
Изменения в порядок заполнения НН внесли? нет. Чего кипишевать!!! Это всего лишь разъяснение непонятно кого, непонятно из какой налоговойвід Нат - Бухгалтерська практика
Сдавала уточненки несколько штук сразу после смены старого бухгалтера. Никаких проверок не было. У нас Оболонская ГНИвід Нат - Бухгалтерська практика
Quotebonyblu QuoteНат Делаете расчет корректировки, указываете с - неправильный код, а с + правильный код. В причинах пишете "неправильный УКТЗЕД". Отдаете покупателю и старую налоговую с неправил. кодами, и расчет корректировки. В реестре у вас корректировка будет высвечиваться, но с прочерками. И в отчете по НДС ничего не будет стоять в графе 8, т.е. РОзрахунок коригування заполнятвід Нат - Бухгалтерська практика
P.S. Этот расчет корректировки естественно регистрируетет в ЕПРНвід Нат - Бухгалтерська практика
Делаете расчет корректировки, указываете с - неправильный код, а с + правильный код. В причинах пишете "неправильный УКТЗЕД". Отдаете покупателю и старую налоговую с неправил. кодами, и расчет корректировки. В реестре у вас корректировка будет высвечиваться, но с прочерками. И в отчете по НДС ничего не будет стоять в графе 8, т.е. РОзрахунок коригування заполнять не нужно, т.к. никаквід Нат - Бухгалтерська практика
а вот полезная ссылочка ещевід Нат - Бухгалтерська практика
Когда вы предоставляете услугу, вы должны ее сначала списать Дт 685 Кт 23,2 как вы ведете Дт 949 Кт 641 НДС а потом Дт 949 Кт 685 -закрытие этой суммы а на 23,2 формируется у вас с/с вашей услуги хотя вести услуги на 23 счете я бы не сталавід Нат - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua