Дякую, а можете зразок надати?від juki - Бухгалтерська практика
Підкажіть, будь ласка, яким документом потрібно оформити зміну вартості вже отриманої послуги: у квітні були отримані послуги (оформлений акт про отримання послуг), оплата за які відбувалася протягом 4-х місяців починаючи з березня. У червні домовилися про зменшення вартості цих послуг і останній платіж був вже з урахуванням зменшеної вартості. Яким первинним документом потрібно оформити це зменшвід juki - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, який обрати код квед, щоб він відповідав наступної діяльності: підприємство планує надавати послуги(роботи) по здійсненню утеплювання приміщень як житлових, так і нежитлових. Для цього буде закуповуватись двокомпонентна рідка суміш, яка за допомогою спеціального мобільного (переносного) обладнання буде наноситись на поверхні, які потребують утеплення, і привід juki - Юридичний
Quotepanig Берется из справочника "Налоговые Инспекции" код родителя данного элемента, т.е. код той папки в которой сидит Ваша налоговая. Например для ЗАПОРIЗЬКА код региона 08. Если Вы ввели налоговую без родителя(вне папки) то и кода не будет. Создайте папку с кодом Вашего рнгиона и перенисите туда Вашу налоговую инспекцию(элемент справочника) Уррраааа! И мне помогловід juki - 1С daily
В колонке "Действие" на вкладке взносы ФОТ стоит "не изменять". , Поменяла на "начать" - проводки не сформировалисьвід juki - 1С daily
Пересмотрела Приказы и кадровые перемещения: В колонке "Способ отражения..." везде стоит "нарахування зарплати", если в него зайти - то такая картина: наименование - нарахування зарплатти Счет Дт - 92 Субконто- Администрация/Затраты на оплату труда (админ) Счет Ки - 661 Субконто - ФИО сотрудника Налоговое значение затрат - (не исп.) хоз.деятельность Особый способ отражевід juki - 1С daily
я в документе "Изменение параметров...." по должности сотрудника, принятого в сентябре 2016 поставила дату изменения - 01.08.2015. Может это и не верно, но теперь для расчета индексации этому сотруднику за "базовый" берется август 2015. Спасибо faeton-2000 за помощь!!від juki - 1С daily
Устала ежемесячно вбивать руками проводки по начислению есв. Помогите наладить "автомат". В документе "начисление зарплаты работникам..." на вкладке "Взносы ФОТ" в "Расчете" автоматически правильно рассчитывается сумма есв по каждому сотруднику: и базу верно определяет (с учетом индексации, отпускных и т.п.), и процент берет 22. А в разделе "Проводки&від juki - 1С daily
Спасибо за то, что направляете!! Посмотрела - стоял вариант "Применять для начислений с 01.01.2016". Поменяла на вариант 2 - и о чудо!!! Рассчиталась индексация в нужной сумме. Помогите еще, пожалуйста, с сотрудником разобраться, который принят на работу с 01.09.2015. По нему тоже берется базовый период - сентябрь, а нужен - август. Подскажите, может нужно еще какой-то отдельный докумевід juki - 1С daily
Сделала документ "Изменение параметров..." от 01.01.2016г. После этого сделала расчет з/п за июнь: индексация появилась, но есть ньюансы: 1. ее размер не тот, который должен быть. Так, рассчиталась сумма - 94,25, а должна быть - 95,70 (это 6,6 % от 1450) 2. по сотруднику, который принят с 01.09.15 , соответственно его базовый период - август 2015, стоит таже сумма индексации, что и увід juki - 1С daily
Спасибо, а подскажите, какой датой нужно сделать документ "изменение параметров расчета индексации"?від juki - 1С daily
Помогите найти проблемное место: в утп (8.3 релиз 1.2.37.2) не рассчитывается индексация по всем сотрудникам в 2016г., кроме одного, которого приняли на работу с 01.09.15. Ситуация следующая: с 01.09.2015 было повышение окладов для всех должностей, был оформлен документ "кадровое перемещение": в нем стоит галочка возле "индексация заработка с коэффициентом:, по каждому сотруднику нвід juki - 1С daily
Да, заработало. только цыфры в вытяге какие-то левые....від juki - Звітність
Я тоже с утра жду и вытяг, и квитанцию, и рег. пн.... Жару, наверное , ПО не выдерживаетвід juki - Звітність
QuoteOksi1221 Ми коли донараховуємо ЄСВ, і в звіті пишем більшу суму податку (ніж допомога*0,332), то квитанція приходить що звіт не прийнято (Таблиця 1 рядок 3.4.1. У рядку "на суми допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами (2.4.1х 33,2%)" зазначено суму відмінну від множення рядка 2.4.1 на 33,2%.) Що роботи в даному випадку? таже ситуациявід juki - Звітність
Quotedakisha Подскажите пожалуйста, зарегистрировали нн плательщику НДС с 02( не видаеться покупцю) ИНН и название и адрес покупателя в налоговой накладной правильно,как это можна исправить????? Такая же ошибка.. В голову лезет вариант: сделать РК той же датой на всю сумму с минусом и сделать новую налоговую той же датой, правда нумерация нарушиться. РК отправить покупателю для регистрации, ивід juki - Звітність
Добрый день, уважаемые форумчане! Подскажите, нужно ли начислять ЕСВ в след.ситуации: Сотрудница предприятия с 01 по 09 марта находилась в отпуске без сохранения з/п по семейн.обстоятельствам, а с 10-го марта предоставила больничный по беременности и родам. Нужно ли начислить есв исходя из мин.з/п за месяц ? и если да, то каким образом?від juki - Бухгалтерська практика
Quoteavista Сегодня в Святошинской новому предприятию, которое только открылось и не успело сделать ключи и сдавало пустую деку по НДС сказали: "Отчет в бумажном виде не примем, единственное чем можем помочь так это выписать реквизиты на штраф". Почему все молчат, думают как платить штрафы а не бастуют? Уважаемые бухгалтера, сколько нас будут нагибать? Давайте идти на Майдан, бастовать,від juki - Звітність
Quotejuki У меня тоже точно так стояли, но квитанций как не было, так и нет, уже морально готовлюсь к штрафным санкциям и растет желание покинуть страну Это ни одной квитанции ни на отчеты, ни по регистрации налоговых, ни по запитам, и с 17-го числа, отправляю каждый день и без толку: а по некоторым налоговым 15дн-й срок уже приближается, вот и накрывают мысливід juki - Звітність
QuoteVikusya Ура!!! у меня пришли квитанции после установленных настроек: - у кого МЕДОК перейдите по ссылке и установите то, что там написано: - у кого Арт-Звит Плюс: становитесь на отчет, который хотите отправить, клацаете правой кнопкой мыши и выбираете "Відіслати через сервіс". ЖЕЛАЮ ВСЕМ УДАЧИ! У меня тоже точно так стояли, но квитанций как не было, так и нет, уже моральвід juki - Звітність
Відправила сьогодні об 11-тій годині і реєстр, і деку. Квитанція на деку прийшла відразу, а на реєстр поки що нема. Чекаю....від juki - Бухгалтерська практика
Пишеться заява: прошу мені надати відпустку за доглядом за дитиною до досягнення нею трирічного віку з такої-то дати (дата, наступна за кінцевою датою відпустки у звязку з вагітністю та пологами). на підстав заяви - відповідний наказ по підприємству: Надати: Такій-то, головному бухгалтеру, відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з ___ р. по ____ р. Стати до роботвід juki - Бухгалтерська практика
Невже немає ідей?від juki - Юридичний
Доброго дня всім форумчанам! Дуже потребую допомоги, бо , власне, сама не збагну, як зробити. Ситуація наступна: працівниця завагітніла і ще 2 жовтня попросилася за свій рахунок на невизначений час у звязку з важким токсикозом, станом на сьогодні ситуація не змінилась: почуває себе дуже погано, на роботу поки що не може вийти, лікарняний не відкривала, на облік ще не стала, коли зможе стати до ровід juki - Юридичний
подскажите: есть еще незадекларированные убытки за 2010 год. можно ли их как-то задействовать?від juki - Звітність
неужели все так безнадежно?від juki - Звітність
Уважаемые форумчане! Помогите правильно выйти из ситуации с мин.потерями. Выявлена ошибка : в 4 квартале 2011г. не были отражены прочие доходы в приличной сумме. По результатам 1 полугодия 2012г. получается убыток, который почти им равен. Не могу разобраться, как правильно заполнить декларацию за полугодие, чтобы в ней исправить ошибку за прошлый год. У меня по декларации получается, что за 1 полвід juki - Звітність
Пришло пока только повідомлення. Отправила в 15.00, а в пов-зашло в 19.13. Вот так вот..від juki - Звітність
Quotefilipina К сожалению нет возможности прочитать всё тему. Возможно уже обсуждался этот вопрос. Хочу уточнить по тем ОС, которые самортизировались полностью и осталась только ликвидационная стоимость. Но эти ОС продолжают эксплуатироваться. Переносить нужно их по остаточной=ликвидационной стоимости, правильно? В 11 гр. я отношу все МНМА, которые не попали в ВР, амортизировались как необоротнвід juki - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua