працівник на основному місяці йде у відпустку, 10 днів травень, 4 дні червень... зарплата і відпускні за травень більші за відпускні чи потрібно було платити ЄСВ окремо із відпускних за червень розраховуючи ЄСВ із мінімальної зарплати?від natha_lia - Бухгалтерська практика
головне щоб людино-годин вистачало!!!від natha_lia - Бухгалтерська практика
а как вы запоняете реквизит "ознака неповного робочого часу"? есть внешний совместитель, он работает по 4 часа в день, и зарплата у него больше минимальной ( в пенсионном сказали заполнять этот реквизит только для тех, у кого з/п меньше минимальной) и еще есть выплаты по договорам ЦПХ - они попадают в додаток до табл. 1 - виплачено заробітної плати усього????від natha_lia - Звітність
дивились акти виконаних робіт, угоди, списання матеріалів звіряли, потім робили контрольні обміри на об'єктах, зарплату, транпортні послугивід natha_lia - Бухгалтерська практика
а зміну ціни, тобто доходу, це треба Дт704 Кт361??? і це я роблю датою довідки про перевірку, а перевіряли три попередніх роки. так цікаво в податковій відповіли, що дохід ми чіпати не можемо, оскільки є акт, а те що по бюджету в нас щось не проходить, то це наші внутрішні проблеми... рекомендували взяти на рахунок штрафу, але тепер і штрафи йдуть на зменшення доходувід natha_lia - Бухгалтерська практика
Юр. особа на заг. системі і платник ПДВ виконала роботи на 4х бюджетних об'єктах, зараз перевіряє КРУ, всюди познаходили завищення вартості БМР, виписали акти і ми маємо перерахувати гроші згідно актів на ті установи. як це в обліку відобразити? і чи можна не корегувати ПДВ?від natha_lia - Бухгалтерська практика
а в мене не прийняли, сказали вони їм не потрібні...від natha_lia - Звітність
а амортизация разве не на первое число месяца начисляется? так учитывается за месяц продажи или нет? тоже волнует этот вопрос...від natha_lia - Бухгалтерська практика
Не приняли, в пятницу звонила в налоговую, сказали нету ещевід natha_lia - Бухгалтерська практика
спасибо большое, значит буду продавать)від natha_lia - Бухгалтерська практика
в статуті є просто оптова торгівля одягом, є інші види оптової торгівлі... а хто це перевіряє, не розумію на що впливає, крім ЄСВ (клас ризику вид вду діяльності), але це несуттєві реалізації якщо порівнювати з загальною сумою доходувід natha_lia - Бухгалтерська практика
а спецодяг? і колеса куплялись окремо на 207 зараз знаходяться...від natha_lia - Бухгалтерська практика
ЧИ може підприємство на загальній системі (квед - оптова торгівля буд. матеріали та будівельно монтажні роботи) продати власний автомобіль, колеса до нього (окремо) та непотрібний спецодяг, якщо таких видів діяльності не зазначено в довідці статистики? це разові операції...від natha_lia - Бухгалтерська практика
в січні 2014 р. купили спецодяг і спецвзуття, але нікому не видавали. зараз хочу зробити видачі, знайшла норми видачі в будівництві, але не можу зрозуміти. В мене попрередній бухглатер вніс на 22 рахунок таке : 1) Костюм камуфл. саржа 2) Куртка камуфл. хутр. 3) Черевики "Зеніт" 40 розм. 4) Халат діагон. чол. за нормами куртка хутр. має термін використання 3 роки, але вона висивід natha_lia - Бухгалтерська практика
Заключала договір ЦПХ в кінці квітня, в податковій і пенсійному фонді порадили зробити наступе: 1) кожного місяця дії договору ЦПХ закривати актом, нарахувувати доходи і відповідно проблем з заповненням світу ЄСВ тоді не виникає. в табл. 5 ставите початок дії договору в місяці укладання, в табл. 6 сума нарахування за той місяць (при цьому тип нарахувань 1 ставити не потрібно) 2) ПДФО з угвід natha_lia - Бухгалтерська практика
подскажите, пожалуйста, есть задолженность покупателя 2011 года , сумма небольшая, связь с ним была только через директора, при подаче годовых отчетов директор уверял что покупатель заплатит, сейчас же оказалось что его уже не существует, фирма закрылась. соответсвенно мне надо было в 2014 году списать эту сумму хотя бы в бух. учете (истекло 3 года) можна ли сейчас закрыть эту сумму таким спвід natha_lia - Бухгалтерська практика
дуже дякую за допомогувід natha_lia - Бухгалтерська практика
ну тобто я роблю платіжну відомість де підписуються всі підрядники за ЦПХ і один ВКО???від natha_lia - Бухгалтерська практика
Як краще зробити, ситуація така : директор по чеку отримав готівку для виплати коштів за договорами ЦПХ, чи можна видати ці гроші згідно відомості на виплату грошей всім відразу підрядникам і оформити це одним видатковим касовим ордером, чи потрібно робити ВКО на кожного підрядника на договором ЦПХ?від natha_lia - Бухгалтерська практика
ТзОВ занимается строительными работами, за май принесли акт работ, где наш сметчик снял 20000 грн из материалов предыдущего акта, позиция в ведомости ресурсов в мае с минусом. Предыдущий акт был в 2014 году, это что означает мне целый 2014 год корректировать? там же материалы списывали согласно акта....від natha_lia - Бухгалтерська практика
ні в кого немає цивільно-правових угод? я так розумію, що оскільки вартість робіт в договорі не проставлена і буде визначитись по завершенню згідно зі ступенню виконання кошторису, в квітні нарахування в 6 таблиці звіту ЄСВ я ніяк проставити не можу, однак написано, що все-рівно потрібно в табл. 6 зазначити кількість днів перебування у відносинах ЦПХ. табл. 5 заповнюю в квітні. в травнівід natha_lia - Бухгалтерська практика
спасибо))) а то уже паника былавід natha_lia - Бухгалтерська практика
щось зовсім заплуталась, чи потрібно було оподатковувати військовий збором отримані проценти за розміщеними дивідендами юридичній особі ТзОВ??? чи це платиться тільки фіз. особами?від natha_lia - Бухгалтерська практика
Підприємство уклало договори ЦПХ з фіз. особами 28 квітня 2015, зазначило що роботи мають виконуватись до 31 травня і суму винагороди. не можу знайти, чи потрібно ділити суму винагороди помісячно і нараховувати та виплачувати ЄСВ. ПДФО, військовий збір? чи можна виплатити 2 червня, коли буде виплачуватись і сама винагорода? в звіті до пенсійного фонду в табл. 5 за квітень я маю зазначити щовід natha_lia - Бухгалтерська практика
а в мене нічого не списалось, так і лишилось в 1 і 5 радочкахвід natha_lia - Бухгалтерська практика
а як видно що гроші списались в бюджет з електронного рахунку? в мене заповнений рядок 1 і 5 на суму оплати.від natha_lia - Бухгалтерська практика
а що робити з податковими за березень, зареєстрували - грн , кількість - 1, ми їх включила в ПК (думали що так правильно, сума ПДВ там велика....)від natha_lia - Бухгалтерська практика
так , до пенсійного фонду платять, плюс за реєстрацію транспортного засобу, щодо звітів не знаю, також цікавить це питання...від natha_lia - Бухгалтерська практика
фірма займається будівництвом, є амортизація основних засобів, що використовуються на об'єктах (але актів виконаних робіт по ним ще немає в 1 кварталу), та сама ситуація з зарплатою робітників чи можу я лишати незакритими ці витрати на 23 і 91 рахунках поки не буде доходів за ними згідно актів виконаних робіт???від natha_lia - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua