дуже дякуювід natha_lia - Бухгалтерська практика
Працівник йде у відпустку з 21 квітня 2015 на 14 днів. (попадає 1-2 травня, значить працівник має вийти на роботу 7 травня??? ) 1) Як правильно написати в заяві - Прошу надати щорічну основну відпустку терміном 14 календарних днів, починаючи з 21 квітня 2015 року чи потрібно писати на 16 календарних днів? 2) в наказі дата закінчення відпустки має бути 06 травня 2015 чи 04 травня 2015??? 3) ввід natha_lia - Бухгалтерська практика
ошибочніе НН и РК к ним не думаю что покупатель должен показывать - причину некоторые пишут просто - виправлення помилкивід natha_lia - Бухгалтерська практика
и мне, пожалуйста, скиньте natha_lia@ukr.netвід natha_lia - Бухгалтерська практика
переоформлением занимается лизинговая компания, вариантов было два - либо заплатить 950 грн. за переоформление через комиссию и не заниматься документами, все делают они, либо не платить и оформлять самостоятельно, конечно директор выбрал первый вариант.від natha_lia - Бухгалтерська практика
а те кому пришли ответы в каких программах работают?від natha_lia - Бухгалтерська практика
Купили автомобіль у фінансовий лізинг, зараз для переофмлення його на фірму уклали договір комісії, заплатили по цьому договору Лізинговій компанії, а вона в свою чергу перерахувала комісійну плату комісіонеру. не можу зрозуміти на який рахунок я повинна взяти цю комісійну винагороду - на збільшення первісної вартості чи на 92 рахунок (автомобіль директора)?від natha_lia - Бухгалтерська практика
а как можно этот запит подписать , работаю в арт-звит плюс, накладываю подпись, отправляю, приходит ошибка - должен быть бухгалтер ИЛИ директор подпись, и печатка, а у меня накладываются все три подписивід natha_lia - Бухгалтерська практика
Добрый день, помогите разобраться как сейчас отображается: 1) разовая комиссия на получение кредита (в прошлом году комиссию за открытие овердрафта отображали на 92 счету, это похожая операция или финансовая как проценты???) 2) в кредит (платим каждый месяц одинаковую сумму) входит еще страховка Каско, я так понимаю она рассчитывается каждый месяц и тоже попадает на 92 счет?від natha_lia - Бухгалтерська практика
J/F1301301 на цей запит 3 квитанція не приходить взагалі, а хто тоді скаже що не мали права включати мінус в березні, якщо податкова також не бачить коли ця сума з'явилась?від natha_lia - Бухгалтерська практика
так сделайте сегодня запит от 31.03, и там скорее всего сумма будет увеличена.від natha_lia - Бухгалтерська практика
да, нужно показать в пункт а) и сможете использовать, когда увеличат регистрационную сумму, по идеи в след. месяцевід natha_lia - Бухгалтерська практика
а кто-то объяснял, эта сума из строки 20.1 за февраль никогда не попадет в формулу?від natha_lia - Бухгалтерська практика
Quotenastagorukrnet Так що мені потрібно щоб скористатись відємним залишком в березні???? чи я не зможу його використати??? в марте никак, если отобразите в пункте а) в марте, то за апрель можете воспользоваться.від natha_lia - Бухгалтерська практика
в письме налоговой сумма считалась 31083,00 - 6044,00 = 25039 а то, что 6044 в формулу не попадает, налоговая не задумывалась в своем письме.від natha_lia - Бухгалтерська практика
скажите, не могу понять, сумма заявленная в пункте а) 2 додатка увеличила суму на которую могу зарегистрировать налогововые накладные, теперь 2 вопроса: 1) в формулу не попала сума, которая была показана из январского минуса в декларации февраля в строчке 20.1 2) если мне увеличили регистрационную сумму 31,03,2015, могу ли я эту сумму поставить в графу 7 додатка 2 и соответственно в третий раздвід natha_lia - Бухгалтерська практика
а есть уже где-то информация про возможность включения суммы из додатка 2 пункт а), в графу 7 декларации за март? мой инспектор сказал, что пока разъяснений нету, включать нельзя....від natha_lia - Звітність
Директор ТзОВ на загальній системі хоче заключити договір з підприємцем на 3 групі, щоб він здійснював будівельні роботи. в нього в витягу вказаний вид діяльності - оптова торгівля. Про роботи ні слова. Можна укладати з ним договір на роботи?від natha_lia - Бухгалтерська практика
сегодня общалась со своей налоговой, они не знают еще как использовать додаток 2 в след. периоде, сказали, за февраль заполнено правильно, надо ждать разъяснений, а ждать уже осталось понедельник и вторник, а потом все, инфаркт у директора когда он узнает сколько ПК мы потеряли, т.к. с 01,07, собираемся на единый налог перейти, это издевательство, уже нету сил терпеть...від natha_lia - Бухгалтерська практика
згідно з консультацією на ютубі черкаської ДПІ, мінусом з другого розділу декларації по ПДВ можна скористатись вже в березні (за умови заяви на збільшення реєстраційної суми). але на запит про збільшення 2 квитанція не приходить (я так роумію що це ще не працює), як тоді ним скористатись?від natha_lia - Бухгалтерська практика
скиньте будь-ласка текст консультації є РК від лютого (до ПН січня), зареєстрований в березні (пісял 15 днів з дня виписки) на збільшення ПК - коли його можна включити? є ПН неправильна, РК до неї виписано і зареєстровано в березні (коли можу включати цю ПН?)від natha_lia - Бухгалтерська практика
Quoterainy_days вам з самого початку треба було РК реєструвати не на виправлення ІПНа, а просто мінусувати її повністю. а какую причину лучше указывать на неправильную (ненужную НН)? мне так скинули РК, ошибочно выписали на меня НП, там написано - самостійне виправлення помилки.від natha_lia - Бухгалтерська практика
вы пользуетесь медок? попробуйте позвонить на их горячую линию , они должны сказать как реализуется в их п/о рекомендации налоговой по корректировкам.від natha_lia - Бухгалтерська практика
может тогда выписать правильную налоговую на этого контрагента, там дата регистрации не прошла еще?від natha_lia - Бухгалтерська практика
он не знают, ждет разъяснений, ужас какой-то. у меня так есть 2 РК выписали их в феврале, одни нормально зарегистрировали, а второй вчера только зарегистрировали, и налоговая неправильная февральская и РК к ней февральский, вчера зарегистрировали что куда включать не могу решить(від natha_lia - Бухгалтерська практика
горячая линия ответила - роз'яснення на ваше питання немає, воно на розгляді!від natha_lia - Бухгалтерська практика
инспектор в налоговой сказала что я не могу включить в февраль неправильную налоговую накладнуювід natha_lia - Бухгалтерська практика
а на горячую линию налоговой дозвониться по этому вопросу нереально...від natha_lia - Бухгалтерська практика
налоговые накладные если прошел термин регистрации включаются в месяце их регистрации судя по письму налоговой, РК заменяют данные налоговой, созданных неправильно. получается РК выполняют функцию НН, если они зарегистрированные с задержкой или выписаны в другом месяце, логически их включать в месяце регистрации (после 15 дневного термина) или в месяце выписки! иначе можно будет 100 раз одивід natha_lia - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua