у меня в выписке вот такая платежка, как я скинула!!! директор говорит, что через свой приват24 пополнил счет, думал что эта его карта, оказалось что счет фирмы! у меня на счете фирмы киевстар не фигурирует, поэтому и спрашиваю, от кого могут прийти деньги на киевстар от физ. лица или фирмы!!! я не указываю такого получателя!!! это автоматом сформированная платежка на счете фирмы.від natha_lia - Бухгалтерська практика
в том и проблема, не видно ничего в выписке: Отримувач расчеты по картам (С+, ACQ1) карты ПБ Код 14360570 КРЕДИТ рах. №29247827503747 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" Код банку 305299 Призначення платежу 14.08.2015 I01107CN 14.08.2015 08:23:05 I01107CN 227471706 5169330502726141 все, ни номера телефона, ничего нету, и в выпивід natha_lia - Бухгалтерська практика
может можно провести эти 41 грн как услуги банка (в том случае если киевстар не будет регистрировать налоговую) я просто не понимаю, как киевстару приходят деньги если пополняют счет через приват 24, у меня в выписке в графе кому написано : "расчеты по картам (С+, ACQ1) карты ПБ" я просто не думаю, что они будут на каждые 41 грн. выписывать налоговую, возможно эти деньги вообще свід natha_lia - Бухгалтерська практика
а ПДФО? это будет как дополнительное благо?від natha_lia - Бухгалтерська практика
а если договор с киевстаром не было заключено, а директор пополнил себе телефон (мы плательщики НДС), получается это нехоз. деятельность? надо регистрировать будет НО??? а как быть с самим пополнением? это дополнительное благо для директора??від natha_lia - Бухгалтерська практика
ми ТзОВ платник ПДВ, директор поповнив собі особистий мобільний номер київстар і скинув гроші не зі своєї особистої картки а з рахунку підприємства. Підкажіть, там сума всього 41 грн., але я так розумію що це не можна включати в витрати підприємства, як це відобразити? можливо зробити повернення цих грошей від директора і оформити як допомога (чи там потрібно було видати директору готівку чи пвід natha_lia - Бухгалтерська практика
Виникла наступна ситуація - бухгалтер початківець наших постачальників зареєструвала податкову накладну, в якій помилки були в кожній стрічці, включаючи суму (я таке взагалі перший раз бачила), вирішили зробити РК до цієї податкової з причиною - невірно складена ПН і зареєструвати правильну (яку зробила їй вже я сама) чи потрібно мені включати в декларацію невірно складену ПН та РК до неї? є двід natha_lia - Бухгалтерська практика
скажіть, сума нарахованого доходу 116 142,07 грн., військовий збір з загальної суми 1742,13, однак в 1с нарахований військовий збір 1 742,25 грн, вийшло за рахунок заокруглень. це правильно? вже перепитую все, найгірший звіт для мене це 1ДФвід natha_lia - Бухгалтерська практика
Чи потрібно вносити в книгу обліку доходів ФОП 2 група коштів, які повернуті банком через вказування платіжному дорученні неправильних реквізитів отримувача? в 3й графі маються на увазі кошти, що пов'язані з товарами, туди таке не вписується?від natha_lia - Бухгалтерська практика
Ми підрядна організація (платник на загальній системі ПДВ і податку на прибуток), виконали ремонтні роботи та включили металобрухт (решітки на вікнах які заміняли) в акт виконаних робіт. Однак під час виконання робіт, ці решітки було вкрадено, замовники не підписують акт на велику сумму поки ми не повернемо їм гроші за металобрухт (демонтовані решітки). Директор хоче здати металобрухт та повевід natha_lia - Бухгалтерська практика
святковий день припадає на неділю, згідно з рекомендаціями ого потрібно перенести на понеділок (але для здачі об'єкту у вівторок в понеділок необхідно завершити ремонтні роботи) чи можливо перенесення даного вихідного дня з понеділка на вівторок без виплати подвійної заплатити?від natha_lia - Бухгалтерська практика
нараховую відпускні, з яких 1000 грн. припадає на серпень, чи потрібно вираховувати з цих 1000 грн ПСП при обчисленні ПДФО якщо там фактично тільки 10 календарних днів серпня, і відповідно загальний нарахований дохід за серпень буде більший за прожитковий мінімум *1,4???від natha_lia - Бухгалтерська практика
я вказувала так само як і для сплати ПДВ, сказали що гроші йдуть 1 годину, тому через годину можна реєструвативід natha_lia - Бухгалтерська практика
а в мене інспектор у відпустці, навіть немає з ким там говорити більше, всі кажуть, чекайте і робіть запит про стан...від natha_lia - Бухгалтерська практика
в другій годні скинули гроші на ПДВ рахунок для реєстрації накладдної, поки що їх у витязі не видно, скільки часу вони зараховуються, сьогодні останній день реєстрації, тому переживаю.від natha_lia - Бухгалтерська практика
а когда должна быть сессия, где будут рассматривать обнуление формулы? уверена, что это единственный и самый простой способ выйти из всех проблем с их СЕА)від natha_lia - Бухгалтерська практика
де можна почитати, чи може працівник використати не одну відпустку, наприклад він не був в відпустці з 2012 року, чи можна в 2015 році використати не 24 календарних днів, а 72 дні?від natha_lia - Бухгалтерська практика
це вам надали послуги? ми наприклад беремо розроблення ПКД за з цивільно-правовою угодою і кидаємо на 23 рахунок, оскільки воно в нас сидить в актах виконаних будівельних робіт. Дт23 Кт6312 (6312--роботи по ЦПХ)від natha_lia - Бухгалтерська практика
так шо, виходить сума ПДВ , яку зараховано було в декларації лютого в р. 20,1 просто не враховується в формулі і тепер потрібно сплатити її, щоб зареєструвати накладні? і вона постійно виходить буде висіти на рахунку як переплата ПДВ???від natha_lia - Бухгалтерська практика
никто не заполянял еще? Quotenatha_lia скажите, а как правильно заполняется это повидомлення - например сегодня директор выдал приказ о принятие сотрудника со 2 июля. там значит приказ я пишу от 30,06,2015 р., а дата начала работы - 02,07,2015 и я сегодня должна привезти это повидомлення в налоговую?від natha_lia - Бухгалтерська практика
а не знаете будет ли учтена сума, которую показали в декларации за февраль в строчке 20,1?від natha_lia - Бухгалтерська практика
подскажите,пожалуйста, по формам МШ-2 и МШ-8 в МШ-2 есть столбец - "акт вибуття" (если в конце термина эксплуатация я заполнила МШ-8, то надо туда вносить эти данные???) в МШ-8 - есть столбец столбец - "дата надходження", там имеется ввиду дата выдачи МШП работнику или дата приобретения этого МШП?від natha_lia - Бухгалтерська практика
скажите, а как правильно заполняется это повидомлення - например сегодня директор выдал приказ о принятие сотрудника со 2 июля. там значит приказ я пишу от 30,06,2015 р., а дата начала работы - 02,07,2015 и я сегодня должна привезти это повидомлення в налоговую?від natha_lia - Бухгалтерська практика
проблема со строчкой 20,1 дкларации за февраль так и не решилась... это что 1 июля нужно им закинуть на счет?від natha_lia - Звітність
QuoteIRINA_KASYAN@bigmir.net QuoteШустрик Quotenatha_lia а мне в пенсионном сказали не ставить, ох.. ну по логике, совместитель по-любому неполный рабочий день работает, значит надо бы ставить... Ваша логіка трошки хромає... Сумісник і не повинен весь місяць працювать, а от основний робітник може повний , а може і неповний, тому і ставить тільки основним... ПОЛНЫЙ РАБ ДЕНЬ МОЖЕТ БЫТЬ И Пвід natha_lia - Звітність
QuoteШустрик Quotenatha_lia а мне в пенсионном сказали не ставить, ох.. ну по логике, совместитель по-любому неполный рабочий день работает, значит надо бы ставить... Ваша логіка трошки хромає... Сумісник і не повинен весь місяць працювать, а от основний робітник може повний , а може і неповний, тому і ставить тільки основним... сами же говорите что не должен, значит и не работает, значивід natha_lia - Звітність
а мне в пенсионном сказали не ставить, ох.. ну по логике, совместитель по-любому неполный рабочий день работает, значит надо бы ставить...від natha_lia - Звітність
Quotetermv QuoteЛюсия Подскажите, пожалуйста, почему помилку пишет.У меня совместитель, зарплата меньше мин.зпл. 700,00 грн. Проставила не повний робочий час галочку. И выдаёт ошибку. Как исправить??? совместитель внешний? Если да, то поставьте галочку "без трудовой". Хотя у меня в отчете та же "песня", с внешним совместителем, и все галочки проставила, а Медок все равно началвід natha_lia - Звітність
Quotevlad_sl Quotenatha_lia возможно вы заполнили поле "коду ЄДРПОУ або податкового номера (серії та номера паспорта) ліквідованого страхувальника" Нет , стоит прочерк на всех страницах проверьте, может где-то остался код...від natha_lia - Звітність
возможно вы заполнили поле "коду ЄДРПОУ або податкового номера (серії та номера паспорта) ліквідованого страхувальника"від natha_lia - Звітність
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua