ну так выбирать не из чего- у нас одна организация. все верно. никакой промежуточной операции создавать не надо? ну,скажем, пересчет остатков... ведь оборотку формирует по складу.від mari_set - 1С daily
Простите. Описываю: Я создаю документ "Инвентаризация на складе", выбираю СКЛАД (он у нас один), записываю документ, кликаю ЗАПОЛНИТЬ по остаткам на складе, а в ответ ...тишина,. (затем пробую вариант "перезаполнить" ) и по-прежнему глухо. как-будто у меня ноль товаров! правда формирую на дату 01.10.2012г. Не пойму как в прошлом году получилось... Буду благодарна за какую-нвід mari_set - 1С daily
о,спасибочки. вот читаю в "Порядке" ПФУ : ТАБЛ 5 ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ...- если произошли изменения в ПИБ или карточке ЗЛ. а про дату ни слова. выходит дату не ставить...від mari_set - Бухгалтерська практика
ну,все верно. вышла замуж.. ИНН тот же. Только в ПФ отчете нужно же и ФИО изменить! в табл.№5. наверное ставить дату паспорта все же.?від mari_set - Бухгалтерська практика
Девочки,чот запуталась. Сотрудница меняет ФИО, для отчета ЕСВ я опираюсь на дату нового паспорта или дату получения ИНН ? в прошлый раз я по ИНН ориентировалась (ведь в ПФ люди по ИНН), а сейчас "задумалась"... Спасибо.від mari_set - Бухгалтерська практика
Все же, спасибо!від mari_set - Бухгалтерська практика
ой, уже нашла: надо готовить новый расчет...від mari_set - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста, была в отпуске 14кал.дней (в сентябре), сейчас беру остаток. Для выплаты отпускных применяю ту же ср.зарплату,что и при расчете первой части отпуска или же считаю заново: беру 12мес и т.д....від mari_set - Бухгалтерська практика
1) Версия 1С 8.2; 1) Конфигурация "Бухгалтерия для Украины", редакция 1.2. 2) Релиз программы:"Бухгалтерия для Украины", редакция 1.2. Разработка конфигурации: "ABBYY Ukraine", 2005-2011 (1.2.6.5) Подскажите,пожалуйста, в чем может быть дело: не формируется Акт инвентаризации. что проверить.від mari_set - 1С daily
а я так хотела "провернуть" в конце года и одной оставшейся суммой (договоров было неск-ко,и мы немного не успевали в срок возвращать).. ведь проверяемый налоговый период-то год. все равно же эти суммы никак не влияют на декларируемую прибыль за год. чот я так решила. это сильно некорректно?від mari_set - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста, может ли предприятие предоставить бесплатный отпуск "новенькому" сотруднику, проработавшего всего лишь полмесяца на предприятии сроком 14кал.дней. (превышения по кзоту нет). Спасибовід mari_set - Бухгалтерська практика
QuoteМарусик Quotedar_ya а что, не надо в назначении платежа в конце указывать код бюджетной классификации, например 11010100? Не надо. Код -в реквизите "Отримувач" ну чот не понятно, ведь у меня в реквизите "Отримувач" : ВДК Города Ц-Г РАЙОНА. (и все.) вручную забивать? это же клиент банк. если этот код (прибыль, к примеру) 11021000 в поле №4 указать. как кто-то выше предловід mari_set - Бухгалтерська практика
нуу свой ОКПО вроде не писать,если платеж за себя, и кучу ;;;;; ставить п.с.это если обычные налоги платятся, а не возмещение ндс ,к примеру, или шрафы...від mari_set - Бухгалтерська практика
спасибо. а нашему банку все равно..від mari_set - Бухгалтерська практика
Подскажите, кто уже перечислял налог на прибыль или НДС по-новому порядку заполнения платежек: если я раньше указывала : *;101;ОКПО;11021000;01 налог на прибыль за __.2012г. По сроку __12г. Перечисл.полностью то теперь надо так ? : *;101;ОКПО; налог на прибыль за ____2012г. за ООО "___". ??від mari_set - Бухгалтерська практика
QuoteKumushka Я считаю: июль полностью=з/п+отпуск. Меньше 1500? применяем льготу. Отпуск августа считаем без льготы, даже если у вас есть уверенность, что август(з/п+отпуск) будет меньше 1500. Так не прийдется бодаться с проверяющими а в ведомости Вы как оформляете? 1вариант) в июльской ведом. (з/п+отпуск в части июля), а в августовской соответственно (з/п+отпуск в части августа) или 2варинтвід mari_set - Бухгалтерська практика
ой, не говорите! грустно, что становишься ни в чем не уверен... Спасибо Вам большое! и легкой работы!від mari_set - Бухгалтерська практика
Quotetax_agent А у Вас же директор - он же и учредитель? А бухгалтера и/или кассира в штате нет? В идеале было бы красиво, чтоб в касс.документах стояло ФИО и подпись еще одного сотрудника, кроме директора. да, у нас дир "два в одном" , а бух - я один. так что привлечь больше некого. значит проверяли Вас... а было это до НКУ? может щас все ужесточилось...від mari_set - Бухгалтерська практика
Quotetax_agent В тот же день, полученные деньги в кассу по дог.№2 возвращаются уредителю как по дог.№1. т.е. сдачу денег на р/счет опускаем? оформляем только ПКО и РКО? грубо говоря, дир сам себе и возвращает... вот что и сомнительно. а так кто-нибудь делает на практике ?від mari_set - Бухгалтерська практика
может эта операция будет более-менее неоспорима в случае "прогонки" денег по безналу, т.е. положить-снять, ну и опять положить в случае необходимости. а?від mari_set - Бухгалтерська практика
Quotebrick С точки зрения ведения кассы: ПКО помощь по новому договору, РКО по старому договору и в кассе 0, это правильно. А вот с позиции возможности налоговиков оспорить операцию как фиктивную... вот и я о чем... мда..данная схема выглядит очень уж сомнительно.. Спасибо Вам.від mari_set - Бухгалтерська практика
Людиии, кто занимается оформлением докум. по этой ,порядком поднадоевшей, помощи... Ну скажите, можно ли делать так в целях "продления" срока 365дней (для налог.учета): дир.вносит помощь в кассу (ПКО), я, до сдачи в банк, делаю РКО - возврат предыдущего долга по помощи, затем обратно ПКО - приход "новой" помощи и уже РКО на сдачу нал.в банк. ? просто есть мнение других бувід mari_set - Бухгалтерська практика
спасибо, мда.. загвоздка ведь в том, что в фин.звите и 1-предпринимат. не тот квэд...по которому платились внески...від mari_set - Бухгалтерська практика
QuoteBuhgalter2012 5% в Пенсионный от суммы доначислений, да? т.е. если грн 500... значит 25грн.. нуууу, терпимо. спасибо завтра будет акт. так что посмотрю...від mari_set - Бухгалтерська практика
Quotetax_agent Могут эх,да отож... читала я сие.. но хочется на лояльность понадееться.. интересно токо,размеры штрафов не большие?від mari_set - Бухгалтерська практика
QuoteBuhgalter2012 значит год назад, просто кажется давно было, именно из-за единого взноса и меняла, т.к. ставка меньше ааа, вот у Вас ситуация на уменьшение, а у меня может стать вопрос на доначисление за тот год... ну ясненько. значит не понесу проверяющей отчет статистики... пусть просто на сумму дохода глянет по обороткам.. ну . сумма чуть больше фактически,чем я в фонд отчиталась.. думаю этвід mari_set - Бухгалтерська практика
не, основной КВЭД был розница, статистика настаивает, что ОПТ. разница небольшая, но есть. к примеру сейчас % един.внеска= если розница 36,8% если опт 37,26% (чуточку больше, на 0,46%) так и штрафонуть могут?від mari_set - Бухгалтерська практика
спасибо за отклик. видимо 2 года назад это было не так принципиально (все-таки сейчас увязка с классом риска и единым взносом...)від mari_set - Бухгалтерська практика
Уважаемые, кого проверял виды деятельности фонд по несч.случ. , насколько у них взаимосвязь со статистикой? в частности с отчетом 1-предпринимательство. за 2010 г. в фонд отчитались как "розница" по КВЭДу, а в статистику -как "опт" (ну не признавали они нашу розницу.) и..помню,с фонда как-то давно звонили насчет расхождений. вот теперь нас проверяет фонд и я не знаю, как бытвід mari_set - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua