Добрий день! Допоможіть будьласка розібратись з такою ситуацією : підприємство власними коштами робить ремонт в орендованому приміщенні. За договором оренди при поверненні данного приміщення ремонт не компенсується. Підприємство новостворене 2013 року, тому ОФ на початок року немає, отже ремонт буде повністю амортизуватись на протязі терміну встановленого ПКУ для будівель. Питання в тому як створвід olga220789 - Бухгалтерська практика
Звонила в консультацию Миндоходов : и пользование программой ( в моём случае год) и подписи - нематериальный актив. амортизация програмы 2 года ( даже если проплачена на 1 год) група 5, ЕЦП група 6. Любые иные варианты с их точки зрения- НЕПРАВИЛЬНЫЕ. Ну тут уже сам решает что ему проще: делать по законодательству или не морочится.від olga220789 - M.E.довый
Спасибо всем! Я так и делала всегда, а недавно знакомая сказала что период расчёта для средней ЗП- всё отработанное время включая месяц приёма..даже если со средины месяца приняли. Испугалась честно говоря...від olga220789 - Бухгалтерська практика
Допоможіть будьласка з розрахунком відпускних в такій ситуації: співробітник прийнятий на роботу 12 вересня 2012 року, у відпустку йде на 24 календарні дні 02 вересня 2013 року. За який період брати ЗП для розрахунку середньоденної, з жовтня 2012 по серпень 2013, чи все ж таки з вересня 12 по серпень 13? Заплуталась зовсім....від olga220789 - Бухгалтерська практика
Спасибо! Информация очень полезная. А отчёт за воду в ДПИ сдавать?від olga220789 - Звітність
Если клиент подал деку за июль и включил ету НН в кредит не подав 8 дод. ( жалобу на Вас) то с кредитом может попрощатся. Проверять такие вещи нужно ДО подачи деки, т.к. включить не зарег. НН в кредит и подать жалобу можно только в месяце выписки такой НН. И ето в интересах покупателя ( его же кредит), обязательства у продавца полюбому возникают, а за нерегистрацию НН в ЕДР ДПИ насколько я знаю нвід olga220789 - Бухгалтерська практика
Спасибо большое! Надеюсь потихоньку со всем разберусь!від olga220789 - Звітність
Спасибо! Вот только насчёт статистики вопрос: мы пока сдаём баланс и отчёт о фин. рез. как малое предприятие ( ф. 1-м, 2-м) так как оборотов пока нет, но даже когда они будут тоже скорее всего останемся "малым". В етом случае нужно подавать 3 торг? 1 опт наверно не надо - у нас только розница. Может есть ещё какие отчёты связанные с алкогольной розницей? И насчёт НН хотела спросить: еёвід olga220789 - Звітність
Спасибо! а отчёт по РРО не подскажете в какие сроки и как подавать ( в ел. виде или на бумаге)? На предидущей фирме кассы небыло, поетому дел с ним не имела. Предприятие вновь созданное, и мне надо организовать на нём правильный учёт, а посоветоватся не с кем( Никаких знакомых работающих в етой сфере нет...від olga220789 - Звітність
Очень нужна была работа. До етого работала 1.5 года гл. бухом в строительстве, тоже пришла без ОР долго училась, благо знакомая гл. бух есть с приличным опытом, много помогала и учила. Сейчас вот ресторан, тоже и учится буду, и разбиратся во всех нюансах. Поетому и тему создала, может кто с опытом дельные вещи подскажет.від olga220789 - Звітність
Шановні форумчани! Підкажіть будьласка які звіти та в які терміни потрібно здавати якщо ТОВ на загальній системі займається продажем алкогольних напоїв на розлив та тютюнових виробів (приміщення ресторану, але іжа та інші послуги оформлені на ФОП) ? Чи потрібно сплачувати акцизний збір? Чи потрібно сплачувати податок за спец. використання води? Які взагалі звіти окрім стандартних ( прибуток, 1 ДФвід olga220789 - Звітність
ПОМОГИТЕ РАЗРУЛИТЬ СИТУАЦИЮ, ПОЖАЛУЙСТА!! Арендовали у физ. лица офис на протяжении двух лет. На 100 % были уверены что он зарегистрирован и является единщиком, и только спустя два года он сообщил нам что не зарегистрирован и никаких налогов не платит. Выходит ето мы должны были удерживать 15 % с арендной платы и перечислять в бюджет. Но никто етого не делал. Как поступить сейчас? Доначислять налвід olga220789 - Бухгалтерська практика
Я просто боюсь что налоговики посчитают выплату НДФЛ 17 октября за сентябрь - просроченой и соответственно не верно внесённой в ДФ за 3 квартал. по поводу ЗП я спокойна- если выплачена не в срок то показывается в след. квартале ( тоесть в 4-м ) ето точно, в 3-м показываются только начисления. Но НДФЛ- смущает....очень..від olga220789 - Звітність
ПОСОВЕТУЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Ситуация такая : за сентябрь месяц ЗП была выплачена 23 октября ( в 1ДФ отражена только в "нараховано" а вот НДФЛ с нёё был выплачен 17 октября, и я решила что ето вовремя ( думала срок до 20-го) то есть можно внести в 3 квартал, и в ДФ внесла , получилось 4=4а. Выплаченую ЗП за 3 кв. показала в выплатах 4 кв. Но вот теперь сомневаюсь, как налоговая отнесётся квід olga220789 - Звітність
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Ситуация такая : за сентябрь месяц ЗП была выплачена 23 октября ( в 1ДФ отражена только в "нараховано"winking smiley а вот НДФЛ с нёё был выплачен 17 октября, и я решила что ето вовремя ( думала срок до 20-го) то есть можно внести в 3 квартал, и в ДФ внесла , получилось 4=4а. Выплаченую ЗП за 3 кв. показала в выплатах 4 кв. Но вот теперь сомневаюсь, как нвід olga220789 - Бухгалтерська практика
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Ситуация такая : за сентябрь месяц ЗП была выплачена 23 октября ( в 1ДФ отражена только в "нараховано"winking smiley а вот НДФЛ с нёё был выплачен 17 октября, и я решила что ето вовремя ( думала срок до 20-го) то есть можно внести в 3 квартал, и в ДФ внесла , получилось 4=4а. Выплаченую ЗП за 3 кв. показала в выплатах 4 кв. Но вот теперь сомневаюсь, как нвід olga220789 - Звітність
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Ситуация такая : за сентябрь месяц ЗП была выплачена 23 октября ( в 1ДФ отражена только в "нараховано"winking smiley а вот НДФЛ с нёё был выплачен 17 октября, и я решила что ето вовремя ( думала срок до 20-го) то есть можно внести в 3 квартал, и в ДФ внесла , получилось 4=4а. Выплаченую ЗП за 3 кв. показала в выплатах 4 кв. Но вот теперь сомневаюсь, как нвід olga220789 - Звітність
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Ситуация такая : за сентябрь месяц ЗП была выплачена 23 октября ( в 1ДФ отражена только в "нараховано" а вот НДФЛ с нёё был выплачен 17 октября, и я решила что ето вовремя ( думала срок до 20-го ) то есть можно внести в 3 квартал, и в ДФ внесла , получилось 4=4а. Выплаченую ЗП за 3 кв. показала в выплатах 4 кв. Но вот теперь сомневаюсь, как налоговая отневід olga220789 - Звітність
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Ситуация такая : за сентябрь месяц ЗП была выплачена 23 октября ( в 1ДФ отражена только в "нараховано") а вот НДФЛ с нёё был выплачен 17 октября, и я решила что ето вовремя ( думала срок до 20-го) то есть можно внести в 3 квартал, и в ДФ внесла , получилось 4=4а. Выплаченую ЗП за 3 кв. показала в выплатах 4 кв. Но вот теперь сомневаюсь, как налоговая отневід olga220789 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua