Ще питання. Курси валют потрібно в базу 1С заносити кожного дня?від OLENKA120909 - Бухгалтерська практика
Дякую за відповідь!від OLENKA120909 - Бухгалтерська практика
А де можно почитати про це все офіційно?від OLENKA120909 - Бухгалтерська практика
Добрий день! я новачок в ВЕД. Тому прошу вашої допомоги шановні бухгалтери! В мене була передплата 05.10.15р на 7000 тис.долл. а ВМД був приход 13.10.2015 на 28500 тис.долл. і після оплата буде частинами далі. Мені частину товару на 7000 тис дол оприбуткувати по курсу на 05.10.15 а другу на 21500 по курсу за 13.10.2015р.??? Чи всю суму по курсу на день розмитнення і оформлення ВМД (13.10.2015рвід OLENKA120909 - Бухгалтерська практика
Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (форма N ОЗ-1) Застосовується для формлення зарахування до складу основних засобів окремих об'єктів, для обліку вводу їх в експлуатацію, за винятком тих випадків, коли введення об'єктів в дію повинно, у відповідності з існуючим законодавством оформлятися в особливому порядку, для оформлення внутрішнього переміщвід OLENKA120909 - Бухгалтерська практика
потрібно перемістити актом на 286 рахунок 286 10 на остаточную стоимость 131 10 на сумму износа це я прочитала на другому форумівід OLENKA120909 - Бухгалтерська практика
Я зрозумыла ) ы проплату робити згыдно договору? так?від OLENKA120909 - Бухгалтерська практика
Договір потрібно заключити? Щоб це була звичайна ціна?від OLENKA120909 - Бухгалтерська практика
Не знаю...правда..ми купляли за 100 000,00 грн і продаємо теж за 100 000,00 грн..від OLENKA120909 - Бухгалтерська практика
Добрий день! Підкажіть будь-ласка!!!!!!!!! ОЗ первинна вартість 83333,33 грн ПДВ 20% 16666,67 грн. ПДВ 16666,67 віднесли до податкового кредиту, ОЗ поставили на баланс..Нарахована амортизаціяна сьогоднішній день 16666,67 грн. Залишкова вартість на балансі 66666,65 грн. Продаємо цей ОФ , загальна сума 100000,00 грн. (за що купили за те і продаємо). Прибуток (дохід) 66666,65-83333,33 = 16666,6від OLENKA120909 - Бухгалтерська практика
В реєстрі мені потрібно показати не в березні, а вже в квітні?від OLENKA120909 - Бухгалтерська практика
окрему уточнюючу говорять можеть не прийняти, у мене велика суму до мінуса 225500,00.. Ось дума як краще зробити? а якщо я подаю з Декларацією за березень, то додаток уточнюючучий потрібен окремо? Чи вклчати в додаток 5 звітний ?від OLENKA120909 - Бухгалтерська практика
Якщо чесно, то це бред...то ви поставили ПН з -, а тоді ж с +?від OLENKA120909 - Бухгалтерська практика
була помилково виписана ПН...акт закривався по договору переуступки...від OLENKA120909 - Бухгалтерська практика
У Лютому показали податкове зобов"язання 135000,00 сума з ПДВ, 112500,00 сума без ПДВ, 22500,00 Сума ПДВ. І суму ПДВ 22500,00 заплатили.. Потрібно зробити уточнюючу і зняти податкове зобов"язання 22500,00 грн.. Робл зараз за березень Декларацію ПДВ. і уточнюючу відміча як уточнюча до декларації.. Уточнюючу зробила і 1. Податкові зобов2язання Колонка 1"Показник який уточнюється"від OLENKA120909 - Бухгалтерська практика
Должна быть Декларация таможенной стоимости..там все написановід OLENKA120909 - Бухгалтерська практика
У Лютому показали податкове зобов"язання 135000,00 сума з ПДВ, 112500,00 сума без ПДВ, 22500,00 Сума ПДВ. І суму ПДВ 22500,00 заплатили.. Потрібно зробити уточнюючу і зняти податкове зобов"язання 22500,00 грн.. Робл зараз за березень Декларацію ПДВ. і уточнюючу відміча як уточнюча до декларації.. Уточнюючу зробила і 1. Податкові зобов2язання Колонка 1"Показник який уточнюється&qвід OLENKA120909 - Бухгалтерська практика
а, в мене є..злякалася..думаю мало..зараз зміни ж..від OLENKA120909 - Бухгалтерська практика
ви цей убуток або прирост показуєте за відповідний звітний період у декларації по прибутку підприємствавід OLENKA120909 - Бухгалтерська практика
може бути убуток або прироствід OLENKA120909 - Бухгалтерська практика
в деяких 1с є переоцінка валюти в мене вона сама переоцінює я не задаю переоцінитивід OLENKA120909 - Бухгалтерська практика
замість податкової робите копію ВМД і підколюєте під реєстр отрим.та вид пнвід OLENKA120909 - Бухгалтерська практика
3121,67-4078,57 = сума витрати на транспортування, подивіться яка у вас сума стоїть у Декларації митної вартості Б.Складові митної вартості, гривеньвід OLENKA120909 - Бухгалтерська практика
У вас повинен бути перевізник, там вказується сума , от в ВМД коригується сума і добавляється частина суми від послуг перевізника ..У вас повинна ще бути Декларація митної вартості, в ній вказується сума, яка і проставляється в ВМД, Ви цю суму забиваєте в 1С в закладці ГТД "Перевозчик" вказуєте перевізника і Заказ, наприклад рахунок або акт або договір і суму..у вас прибуткова повиннавід OLENKA120909 - Бухгалтерська практика
ДЯКУЮ!!!!!! я так ы робила раныше, але думаю хто його знаэ..наша податкова це сплошна загадка)))))))від OLENKA120909 - Бухгалтерська практика
kostejchuk.elena@mail.ru і мені будь-ласка вишліть!!!!!!!!від OLENKA120909 - Бухгалтерська практика
Цей звіт всім здавати?від OLENKA120909 - Бухгалтерська практика
Підкажіть будь-ласка колеги, я ВМД вписую в реєстр отриманих та виданих под.накладних, це є підтвердження мого подат.кредиту, а що я повинна підкладати під цей реєстр, копію ВМД чи що??????? не розумію..ось складаю податкові і не знаю.. підкажіть..може копію ВМД???від OLENKA120909 - Бухгалтерська практика
ВМД ще у вас повинет затребувати банк, в якому ви здійснювали операції з ВЕД, це заявки на покупку валюти, ви їм предоставляєте всі документи..від OLENKA120909 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua