Я вже віддала податкову і вклчила і заплатила 22500,00 грн..так вирішили і фінансовий і ген.директор..а тепер хочу відсторнувати..тільки ось читала і море думок які розходяться..Звонила в податкову..хороший інспектор знайомий, вона порадила, зробіть коригуючу, і напишіть повернення коштів а тоді вже при перевірці домовляйтеся з інспектором..але сума не мала, і якщо інспектор не піде на зустріч, твід OLENKA120909 - Бухгалтерська практика
Добрий день! Я в лтому помилково виписала податкову накладну на 135000,00 і зареєструвала в ЄДР..Зараз що зробити, щоб зняти податкові зобов"язання!!!!!!!!!???????????від OLENKA120909 - Бухгалтерська практика
і чи є може якийсь лист чи ссилка? щоб почитати що думає Податкова..бо я звонила інспектору, вона каже краще написати повернення коштів, а я не можу! бо це не повернення коштів..від OLENKA120909 - Бухгалтерська практика
Сказали, що підпишуть..бо дійсно помилково нараховані зобов"язання, тим паче, що сама бухгалтер з мене кров пила не розібравшись в ситуації..А як ви думаєте, я цю коригуючу реєструю, як на це подивляться податківці?від OLENKA120909 - Бухгалтерська практика
Интересная тема...У меня тоже вопрос по этой почти теме, может кто просветит..Заказчик Резидент, а работы будем делать ему на територии Молдавии, и спецтехнику будем таможить через границу..Вот акредитировались..спецтехнику взяли в аренду. а как дальше будет мне уже интересно, но даже не могу пока предположить..какой будет налоговый учет..??від OLENKA120909 - Бухгалтерська практика
Я могу и ошибаться)))почитайте в инете лучше)від OLENKA120909 - Бухгалтерська практика
Я знаю что 20 марта последний день уплаты аванса налога на прибыль за март м-ц..від OLENKA120909 - Бухгалтерська практика
Мы пишем Генподрядчик это Заказчик потом Субподрядчик это та фирма что вы берете на субподряд и вы как Подрядчик..А что генподрядчик не хочет подписывать КБ-№ и КБ-2?від OLENKA120909 - Бухгалтерська практика
Підкажіть будь- ласка!!!!!! У нас є договір переуступки..Нам проплатили в листопаді 2012 135000,00 грн,(я виписала податкову накладну) перуступилися в січні 2013р, акт закрили в лютому 2013р..я виписала податкову хоча не повинна була виписувати..зареєструвала в ЄРПН і в мене знову пішли зобов"язання..тепер мені прийденься сплатити НДВ 22500,00 повторно, але в березні я хочу сторнувати цювід OLENKA120909 - Бухгалтерська практика
Спасибо за совет!від OLENKA120909 - Бухгалтерська практика
Вот и я так думаю, что не снимат..но налоговоки иногда так думают!!! что думаеш, то ли ты того , толи они того!!!!від OLENKA120909 - Бухгалтерська практика
Значит не будет ошибкой?від OLENKA120909 - Бухгалтерська практика
я читала что это не есть ошибкой..но каждая налоговая смотрит по своему..за себя я не переживаю у меня обьязательства, а переживаю за заказчиков, чтобы у них потом не сняли с НК...від OLENKA120909 - Бухгалтерська практика
да, договор один..від OLENKA120909 - Бухгалтерська практика
Ми підписали 18 грудня три акти про виконанні роботи форма КБ-2 і одну Довідку про вартість цих робіт форма КБ-3. Сума 2"700"000,00 міл. грн. Я виписала одну ПН так як директор мені сказав що акт один, а заовник розбив їх на три акти, але сума співпадає...Чи буде помилкою що виписана одна податкова на 2 700 000,00 міл. грн чи це не буде помилкою..???від OLENKA120909 - Бухгалтерська практика
Якщо різний товар, можно виписати податкові по рахункам..від OLENKA120909 - Бухгалтерська практика
Карта корпоративная, но зарплата всех работников..директор снимает уже с корпоративной карты а я оприходую в кассу и выплачива зарплату..від OLENKA120909 - Бухгалтерська практика
А это товар или услуга? Если один товар или одна и таже услуга то выписать лучше одной накладной..или переделать договора на эти суммы...від OLENKA120909 - Бухгалтерська практика
У мене таке питання.. Директор при отриманні з/плати перекидаю суму (наприклад 7800,00 грн) на карточний рахунок який теж відкритий на підприємство і тоді знімає але кусочками по 3000,00 тис.грн кожного дня..а я вже робл приход в касу і виплачую цими кусочками з/плату..Чи правильно так? І що за це буде якщо так неправильно?від OLENKA120909 - Бухгалтерська практика
Нет, мы лично им оказывали эту услугу..у них на територрии и на обекте. ЭТО ТЕЦ И ГЕС, а они бюджетники..від OLENKA120909 - Бухгалтерська практика
Ну да, то что акт можно переписать у них тоже на это не хватает фантазии..просто поставить дату 06.12. а не 03.12..від OLENKA120909 - Бухгалтерська практика
Так я ПРОДАВЕЦЬ! І не хочу що на мене подавали жалобу! Бо вони винні, вперлися і підписали акт 03.12.2012 а акт підписувався 06.12.2012 ..Я що знала, що вони таке втворять..?!!!!!!!!від OLENKA120909 - Бухгалтерська практика
А якщо у мене зараєстрована ПН на суму 100000,00 тис.грн 05.12.2012 а акт підприсаний на 180000,00 тис.грн 03.12.2012 я можу зробити коригування на суму 100000,00 тис.грн і зареєструвати нову на 180000,00 тис.грн..(вияснилося, що на 800000,00 тис.грн ПН ще не зареєстрована)від OLENKA120909 - Бухгалтерська практика
Телефонувала до інспектора знайомого в податкову...сказала можна було б і залишити ці податкові, але якщо такий бухгалтер у Замовника нервовий то краще 100000,00 і 80000,00 на ці суми подати коригуючу, а зареєеструвати на 180000,00 03.12.2012 роком..від OLENKA120909 - Бухгалтерська практика
А що не можна зробити коригуючу на 10000,00 і 80000,00 грн чи що? а виписати 03.12.2012 р на вс суму 180000,00 тис. грн. Получиться так, що робл коригуючу і знімаю, а по акту виписую податкову і реєструю.. правильно так буде?від OLENKA120909 - Бухгалтерська практика
У мене така ситуація, була проплата 05.12.12 року 100000,00 тис.грн і 06.12.2012 року 80000,00 тис.грн. Я виписала податкові і зареєструвала , а акт чомусь вирішили директора підписати з Замовником по вимозі Замовника 03.12.12 року на ці суми. Акт на суму 180000,00 тис. грн. А мені тільки сьогодні сказали про цей акт.. Перша подія 03.12.2012. Як мені вчинити. Раніше було так, якщо податкові булвід OLENKA120909 - Бухгалтерська практика
а где можно форму 6 взять? и если у мены физическое лицо предприниматель ему тоже надо менят КВЕД?від OLENKA120909 - Бухгалтерська практика
дякую за допомогу всім! дуже виручили мене, а то в податкову не можливо дозвонитися..(((від OLENKA120909 - Бухгалтерська практика
ми орендуємо спецтехніку (земснаряд) і там іде оплата за 1 день (наприклад 1 день коштує 9500,00 без ПДВ) получається і періода не має.. Чи було потрібно писати в призначенні ( оренда за 7 днів)?від OLENKA120909 - Бухгалтерська практика
а якщо це попердня оплата?від OLENKA120909 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua