у мене було ще сума журналів без ПДВ, які куплені і не використовувалось в госп. діяльності, і також ми собі виписали податкову накладну сума також незначна , при тому що в мене щомісячно до оплати більше сотні тис. грн Податку на додану вартість . а ці 6 грн . мене просто дістають ... якщо так рахувати то коєфіціент буде 99,99 %від Golub____ka - Бухгалтерська практика
мені зареєстрували податкову накладну на 6 грн. ПДВ. в нас померла бувша співробітниця і було співчуття в газеті. Фактично ще співчуття НЕ господарська операція. --------------------------- Я виписала самій же собі податкову накладну з кодом 13 і кодом ІПН 400000000000 -------------------- Тепер мені кажуть що треба робити Додаток 7 До декларацівід Golub____ka - Бухгалтерська практика
якщо виписати податкову та коригування листопадом ???від Golub____ka - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик Голубонько - можить перевірять в базі платників ПДВ?!?!?! по 30 клієнтів в день.... Питали - платник ПДВ ??? - та ви що НІ... а сьогодні свідотцтво приніс....від Golub____ka - Бухгалтерська практика
Як же це надоїло... Що тепер виписувати коригування та нову податкову жовтнем ??????.... знову штраф .. ДІСТАЛО !!!від Golub____ka - Бухгалтерська практика
ех, знову клієнт якому в жовтні виписали податкову накладну "згадав" що він платник ПДВ... Людина яка получала послуги впевнено казала що неплатник..... ну і що ж з такими робити ????від Golub____ka - Бухгалтерська практика
та розумію що я в деколарації не показую... але з мій рахунок на ті декілька гривень поповнився!!!! може треба було самій собі податкову накладну виписати ???від Golub____ka - Бухгалтерська практика
Ех, хочу декларацію робити а коригування до тепер НЕМА.......від Golub____ka - Бухгалтерська практика
мені зареєстрували податкову на послуги які нам не надавали. ну я звичайно дала відхилення. з "постачальником" не можу зв'язатись . він знаходиться в якомусь селі, на телефонні дзвінки не відповідає. Тобто, коригування НЕМА. Во тепер думаю що робити ....від Golub____ka - Бухгалтерська практика
веселовід Golub____ka - Бухгалтерська практика
Який запит потрібно подати щоб взнати сальдо на рахунку по ПДВ на 01.08.2015?від Golub____ka - Бухгалтерська практика
Ну ,накриклад мені це зовсім не підходить. Наприклад, виписала я податкову на неплатника ,так як покупець типу неплатник, а він вже передував бути неплатником і став платником... на що тоді коригування виписуватимете ? га?від Golub____ka - Бухгалтерська практика
точніше нам була виписана податкова накладна, на суму 100 грн. без ПДВ звільнення ст. 197 і ми її використали в негосподарській діяльності . тобто, получається я виписала сама собі накладну на 100 грн . тоді, получається я маю заповнити рядочок 5 декларації по ПДВ і Додаток 6 ???? або я помиляюсьвід Golub____ka - Бухгалтерська практика
Не, не зовсім в 1,1 попадає все що йшло з ПДВ . а те що нам було виписано БЕЗ ПДВ , тобто, звільнене від ПДВ ..... на невеличку суму.від Golub____ka - Бухгалтерська практика
по результатам місяця виписала собі 2 податкові то що мені було зареєстровано з ПДВ і використано в не господаських цілях також собі була виписана податкова накладна з кодом 09 на невеличку суму звільнення від ПДВ.. тепер во думаю в яку строчку декларації по ПДВ я маю включити ту невеличку суму????від Golub____ka - Бухгалтерська практика
Дякуювід Golub____ka - Бухгалтерська практика
в мене є податкова накладна ,яка виписана 31/07/2015 а зарегістрована 01/09/2015 во думаю що з нею робити ???від Golub____ka - Бухгалтерська практика
та читала я то але всі ці зміні просто дратуютьвід Golub____ka - Бухгалтерська практика
податкова накладна від 20.08.2015 зареєстрована 14.09.2015 тобто минуло більш як 15 днів в який період мені її включити в серпень чи вересень.. а то я вже запуталась....від Golub____ka - Бухгалтерська практика
QuoteIREN Я не про "відшкодування", а про НН, которую надо себе выписать QuoteАга.. тільки налогову самі собі вже не встигаємо виписати .... Почему не успеваем?, последним днем месяца и регим. Да на счету должны быть деньги под эту НН НІКОЛИ посліднім днем не регіструвала зареєструвала липень і спокійно на тиждень в відпуск умотала мало на річку поплавативід Golub____ka - Бухгалтерська практика
Quotematurka А варіант "використано не в госп. діяльності р.14,1" вже не проходить??????? І спишеться з обліку і не відшкодується. в тому то і діло що НЕ ПРОХОДИТЬ з липня....від Golub____ka - Бухгалтерська практика
А тема й піднята для того щоб задуматись. Ага.. тільки налогову самі собі вже не встигаємо виписати .... І ще тепер задумуюсь. во якщо ми виписали самі собі податкову.... то що получається з мого рахунку ця сума спишеться а мені ж приплюсується )))від Golub____ka - Бухгалтерська практика
Раніше я ПДВ НЕ відшкодовувалавід Golub____ka - Бухгалтерська практика
раніше ми її не відшкодовували типу як негосподарська операція ... а зараз як ???від Golub____ka - Бухгалтерська практика
Дякую за пораду вставити в карточку рахунок.... Зараз буду шукати куди його втикнути Добре що хоч податкові зареєструвала і залишила на рахунку 8 грн.від Golub____ka - Бухгалтерська практика
людина в травні пішла в відпуск . вийшла на роботу 29 червня. фактично в червні відпрацювала 2 дні. Відпускні отримала в травні . За ці 2 дні нарахована сума менше як 1218 . Чи потрібно ЄВС Нараховувати на мінімальну суму за червень ? п.с. Відпускні за червень нараховані і виплачені в травні, звичайно більші як мінімалака.від Golub____ka - Бухгалтерська практика
побігла а податкову сказали перездати заново, причому казали що ,здається , проблем Не буде, правда це так неофіційно сказаоно . Типу є неофіційний наказ приймати документи без наслідків.... хоча як воно буде не знаю. Сьогодні перездалавід Golub____ka - Бухгалтерська практика
ні ця куча букв означає трішки іншу помилку в табличці 6 , \ проблема в тому що звіт налогова тримала в себе 4 дні і тільки сьогодні зранку відхилила. а сьогодні вже термін скінчивсявід Golub____ka - Бухгалтерська практика
в всіх звіти нормально подоходили ?від Golub____ka - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua