Вот нашла в статье,но так ли это,где можно это прочитать в законодательстве: Важно отметить, что самоштраф в размере 5 % уплачивается только в случае, если ошибка привела к недоплате налога в бюджет. Если недоплаты нет — самоштраф не начисляется.від Koval1 - Бухгалтерська практика
Добрый день ув.Бухгалтера.Разсудите пожалуйста меня с инспектором НДС.Ситуация след:если у меня за сент.2014 было к уплате например 100 грн, я их оплатила,но в янв 15г. я увидела что в авг.14г. у меня из -за арифметической ошибки не допоказана 24 строчка(должно было быть 50 грн, а было 0), я сдала уточнёнку и соответсвенно у меня эти 50 грн повлияли на 25 стр. сент.Я их тоже откорректировала утовід Koval1 - Бухгалтерська практика
оказывается нужно было просто поменять браузер,С Оперы их система не работает,нужен Хром.від Koval1 - M.E.довый
Хочу зарегистрироваться в Медок-онлайн чтоб бесплатно сдавать есв(раньше делала это через Демо версию),захожу на ,Загружаю Криптопровайдер, указываю путь к ключам, а дальше написано нужно обновить страничку и начать вводить свои данные,но у меня при нажатии обновить выплывает то же окошко,не происходит вход в систему.Что я не так делаю,может кто подскажет?від Koval1 - M.E.довый
да,спасибо большое,досмотрелавід Koval1 - Бухгалтерська практика
ТЮ,ЕЩЁ И ПЛАТНО...від Koval1 - Бухгалтерська практика
Подскажите где можно на сайте просмотреть данные нашей фирмы.Сдавала форму 4 и баланс,не дали никакого подтверждения что документы приняты,сказали посмотреть на сайте через витяг,там я должна всё увидетьвід Koval1 - Бухгалтерська практика
В Днепропетровске не приняли,сказали у кого физ лица сдавать не надо, и вот я сижу и думаю как быть дальше,чтоб потом они же не оштрафовали за неподачувід Koval1 - Бухгалтерська практика
спасибо большоевід Koval1 - Звітність
а причина: виправлення помилки? ( в НН случайно поставили "не выдаётся покупателю" тип причины 02,всё остальное было правильно)від Koval1 - Звітність
Ув.бухгалтера,подскажите пожалуйста как отразить в декларации НДС додаток 2(кредит),в котором пустая табличная часть,изменения только в шапковых реквизитах. НН и додаток в 1 периоде....Если у меня сумма в 16 строчке 0(то есть прочерк),то додаток 1 к декларации мне ж заполнять не надо,но получается эта корректировка у меня нигде не отразится.Это правильно?від Koval1 - Звітність
НЕт,в договоре не прописано только наличкой,это уже мы с директором ищем пути возврата(потому что на счёт им не получится,ещё раз повторюсь-связи с ними никакой!!!).При покупке этого предприятия покупатели не запросили базу 1С и не брали никакие документы кроме регистрационных.Поэтому есть основания считать что никакая наша фин.помощь нигде у них не будет отражена.Поэтому у нас и возник этот вопвід Koval1 - Бухгалтерська практика
У меня след. ситация:Мы(ООО на Общих) брали Возвратную Фин.помощь у другого предприятия(ООО на Общих), этого Заимодателя(предприятие) продали другим владельцам, и с ними теперь нет совершенно никакой связи(они и не требуют возврата этой суммы),но у себя хотелось бы провести возврат,чтоб эта сумма не висела и не пришлось потом её в доход списывать.Возможность снимать со счёта есть,НО в связи с мавід Koval1 - Бухгалтерська практика
хотя тогда конечно получается бредово,у меня эта сумма прошла уже проверку, и если она будет погашаться 3 месяца,3 раза она будет проходить проверку....від Koval1 - Бухгалтерська практика
Остатки отрицательного значения, возникшие (задекларированные) в отчетных (налоговых) периодах до 1 февраля 2015 года, включают в себя:........ Указанные суммы остатков, непогашенные по состоянию на 01.02.2015, учитываются в приложении 2 (Д2) в декларации до их полного погашения. А тут разве не говорится о том что пока не погасятся эти суммы они должны учитываться в додатке 2?И если в марте увід Koval1 - Бухгалтерська практика
Из этого же письма:Значение графы 14 таблицы 1 приложения 2 (Д2) в декларации текущего отчетного периода в разрезе отчетных периодов переносится в графу 6 таблицы 1 приложения 2 (Д2) в декларации за следующий отчетный период. и название гр.2-6 перекликаются с 14від Koval1 - Бухгалтерська практика
QuoteInna0208 Это разъяснение касалось использования отрицательного значения в феврале. Тогда мы могли строку 20.1 заполнить только в равной либо меньше 18. А сейчас Вы будите заполнять 20.2, а там уже другие разъяснения. а у вас случайно нет ссылочки на эти новые разьяснения?від Koval1 - Бухгалтерська практика
ссылка немного сьехала,мой комментарий в послед. 2 строчкахвід Koval1 - Бухгалтерська практика
QuoteInna0208 QuoteKoval1 Попробовала заполнить декл,может кто уже разобрался подскажет правильно ли: 18 стр. к уплате 20.1 переношу с 24 стр. февраля(отриц) 20.2 это стр.27 26 стр переношу весь свой остаток отр.значения додатка 2 февр.( у меня вся сумма заявлена в п. а)) 27 переношу отриц.значение с п.а) додатка 2 февр, только в сумме 18-20.1 (тоесть использую отр.значение только в рамкахвід Koval1 - Бухгалтерська практика
Попробовала заполнить декл,может кто уже разобрался подскажет правильно ли: 18 стр. к уплате 20.1 переношу с 24 стр. февраля(отриц) 20.2 это стр.27 26 стр переношу весь свой остаток отр.значения додатка 2 февр.( у меня вся сумма заявлена в п. а)) 27 переношу отриц.значение с п.а) додатка 2 февр, только в сумме 18-20.1 (тоесть использую отр.значение только в рамках 18 стр) 31 это 26 стр.-2від Koval1 - Бухгалтерська практика
спасибо,попробуювід Koval1 - Бухгалтерська практика
QuoteKlubnika QuoteKoval1 Подскажите пожалуйста каким документом в 1С 8 лучше переименовать товар(есть куча однотипных товаров которые хотелось бы под одно название подогнать для удобства).Но вот думаю как быть тогда с партиями и ценой покупки,цену взять средневзвешенную по всем партиям?(в 2014 г. продавали товар методом Фифа, а с 2015 перевести на средневзвешенный)И получится что на дату переимевід Koval1 - Бухгалтерська практика
Перечитала информацию по инвалидам,боюсь что-то упустить,если кратко отличия инвалидов от обычных сотрудников: начисл.ЕСВ 8,41%, НСЛ 150%, отпуск (2 группа) 30 дней,за свой счёт 60 дн. Не поняла только нужно ли регистрироваться нам в Фонде инвалидов(сотрудников всего 2,из них 1 инвалид ),видела информацию что регистр. надо только если от 8 сотрудников в штате.У кого есть инвалиды подскажите пожвід Koval1 - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста если на предприятии работает давно сотрудник и по определённым причинам он не хотел показывать свою инвалидность,теперь не против. Если он принёс документы подтверждающие инвалидность 1 апреля,то мне просто с 1 апреля рассчитывать есв как для инвалида?Все предыдущие периоды я ж не трогаю?від Koval1 - Бухгалтерська практика
Quotedonetsk7 У меня 1 учредитель. И называется "ООО".. а не "ЧП" и прочая ерунда. - ООО! - Не пишите бред! .. что "нельзя одного учредителя в ООО". Подскажите как вы оформляете решения собственника,всё таки протоколом или просто Приказом-Решением( как в ЧП)?від Koval1 - Бухгалтерська практика
QuoteKuzya Koval1! Ну как еще объяснить? В новости указано: Сумма дохода, полученная плательщиком налога. Плательщиком налога (ВС) являются ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО физические лица. Ну включайте разум, коллеги... Ну не облагаются ВС доходы юриков, фопиков и прочих субъектов предпринимательской деятельности. Да,я понимаю ваше возмущение и конечно извиняюсь что вижу в мухе слона,но на сегодняшний день действивід Koval1 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua