Подскажите пожалуйста каким документом в 1С 8 лучше переименовать товар(есть куча однотипных товаров которые хотелось бы под одно название подогнать для удобства).Но вот думаю как быть тогда с партиями и ценой покупки,цену взять средневзвешенную по всем партиям?(в 2014 г. продавали товар методом Фифа, а с 2015 перевести на средневзвешенный)И получится что на дату переименования товара у меня будевід Koval1 - Бухгалтерська практика
но тут то я так понимаю и доходы юр.лиц облагаются.У меня как раз покупка цветн. металлолома(юр.лицо сдаёт юрлицу свой образовавшийся металлолом), и я так понимаю я должна выплатить по счёту продавцу сумму за вычетом 1,5% ВС и в этот же день оплатить эти 1,5% в бюджет?від Koval1 - Бухгалтерська практика
А подскажите пожалуйста в таком ООО где 1 учредитель ведутся ли дальше протоколы собрания учредителей или просто оформляется Решением учредителя какие либо изменения(например приём и увольнение директора)від Koval1 - Бухгалтерська практика
Фух,дозвонилась до своего инспектора,пояснил что в моём случае если в одном месяце у меня только необлагаемые поставки(облагаемых нет) и нет кредита,додаток 7 не нужно сдавать,т.к. нечего распределять. Спасибо большое всем откликнувшимсявід Koval1 - Бухгалтерська практика
Ой,там много мне в темке написали пока меня не было,спасибо всем откликнувшимся.В сентябре у нас не было никаких продаж,только налоговый кредит аренда офиса.Из всего написанного я поняла что мне необходимо уточнять сентябрь(добавлять НН неиспользованную), уточнять окт и ноябрь (указывая минус в 24 стр.), уточнить декабрь(указать минус в 24 стр. ) и пустой додаток 7. Дальше уточнить янв.(минус в 2від Koval1 - Бухгалтерська практика
Или чтоб ко мне не было вопросов вообще сдать уточнёнку за сент(просто тогда мне придётся сдавать больше уточнёнок поскольку у меня будет отр. значение влияющее на все посл. месяца).від Koval1 - Бухгалтерська практика
Перечитала информацию,но к полной картине так и не пришла.Сталкиваюсь первый раз,Подскажите пожалуйста кто знает:если в 2014 г. наравне с поставками облагаемыми НДС были закупки товара освобожд. от ндс(но он не продавался),в кредит НДС шли только покупки облагаемого товара и аренда офиса, в обязательства -продажа облагаемого товара.С октября месяца договор аренды расторгнут,поставок облагаемыхвід Koval1 - Бухгалтерська практика
я так понимаю только сдавать уточнёнку за январьвід Koval1 - Звітність
где-то видела разьяснения Налоговой о том что в стр.2 надо указывать не фактическую з-пл (если она меньше минимальной) а минимальную,но сейчас не могу найти где я это читала,может кто-то подскажет...від Koval1 - Звітність
QuoteInna0208 QuoteKoval1 тогда получается что суммы в 24 строчку из 22.1. попадают на момент сдачи отчёта(например 10.03) а не на 28 февр... если на пальцах: 28 февр. у меня отр.значение в 22 стр. 140грн. и регистр. сумма 140,то все 140 у меня попадают в 24 стр. 10.03. у меня отр.значение в 22 стр.. 140 грн(эта строчка заполняется за отчётный период), но регистр. сумма на 10.03 уже 100грн(повід Koval1 - Бухгалтерська практика
тогда получается что суммы в 24 строчку из 22.1. попадают на момент сдачи отчёта(например 10.03) а не на 28 февр... если на пальцах: 28 февр. у меня отр.значение в 22 стр. 140грн. и регистр. сумма 140,то все 140 у меня попадают в 24 стр. 10.03. у меня отр.значение в 22 стр.. 140 грн(эта строчка заполняется за отчётный период), но регистр. сумма на 10.03 уже 100грн(поскольку 22.1. расчитываетсвід Koval1 - Бухгалтерська практика
якщо реєстраційна сума має позитивне значення, то така сума зазначається в додатковому полі рядка 22.1 декларації, а в рядку 22.1 декларації відображається сума перевищення від’ємного значення над реєстраційною сумою. Така сума перевищення від’ємного значення над реєстраційною сумою переноситься до рядка 24 декларації; Но вот непонятно ,в этом додатк. поле указывается сумма на момент подачи деквід Koval1 - Бухгалтерська практика
Ув.бухгалтера,кто работает с металлоломом,поделитесь как вы его облагаете пока нет перечня.В прошлом году было письмо Фиск. службы от 04.08.2014 г. N 1134/7/99-99-10-04-02-17(http://www.profiwins.com.ua/letters-and-orders/gna/5148-1134.html) где они признавали что отсутствие перечня не обязывает облагать НДС металлолом.А в этом году написали новое письмо від 02.03.2015 р. №7012/7/99-99-19-03-0від Koval1 - Бухгалтерська практика
QuoteTyaniTolkay С 01 января 2015 правило 365 дней не работает. Налоговый учет для расчета налога на прибыль - это бухгалтерский учет. В БУ фин.помощь будет отнесена на доходы при истечении срока исковой давности при нарушении срока возврата денег. В договоре надо прописать срок возврата денег, и контролировать погашение. Можно сделать один договор на все суммы от одного учредителя. Срок возвравід Koval1 - Бухгалтерська практика
Мне в налоговой инспектор сказала что до июля всё то что было в 24 использовать нельзя,перенести в 29 просто, а уже в июле можно использовать.Не настаивала,но советовала не уменьшать на эту сумму обязательства в феврале.Они там в налоговой по-моему сами не знают куда их "понесёт".від Koval1 - Бухгалтерська практика
Да ужвід Koval1 - Бухгалтерська практика
Quotebuh_ua я делаю 1 договор на N тысяч и весь год по нему вношу, возвращаю. главное слежу чтобы сумма внесенных была в пределах суммы договора. 3. Порядок надання позики 3.1. Позикодавець надає позику після підписання цього Договору та протягом терміну його дії. 3.2. Позика надається в готівковій формі з оформленням прибуткового касового ордера або шляхом перерахування або внесення відвід Koval1 - Бухгалтерська практика
Quotenikon QuoteKoval1 4.2. Датою надання безпроцентної фінансової допомоги є дата зарахування грошових коштів у касу Отримувача.-если это прописать в договоре,то получается дата получения денег. В Договоре можно прописать, что черное-это белое...все, что угодно можно прописать....Вот будет ли это иметь юридическую силу....и не будет ли противоречить закону.... Вы меня не убедили. Увы. Я большевід Koval1 - Бухгалтерська практика
4.2. Датою надання безпроцентної фінансової допомоги є дата зарахування грошових коштів у касу Отримувача.-если это прописать в договоре,то получается дата получения денег.від Koval1 - Бухгалтерська практика
А поправьте меня пожалуйста если я не права:если по договору Фин помощи она будет поступать частями,мы же 365 дней(для налогового учёта) отсчитываем от даты зачисления каждой полученной суммы,правильно?То есть срок возврата первого и последнего платежа от учредителя будет разная?И за 2015г. я так понимаю теперь не надо будет начислять доход на не выплаченную в срок помощь?Хотя я понимаю что всёвід Koval1 - Бухгалтерська практика
Я имела в виду новый договор на год,по старому всё вернули,и чтоб каждые 2 недели( а у нас сейчас так ) не клепать новый договор сделать 1 с нового года и просто додатками добавлять новые суммы.365 дней же будет отсчитываться не с даты договора а с даты поступления денег(прописать это в договоре)...Или если я сделаю 1 договор но с поступлениями помощи частями(общую сумму за год впишу в конце годавід Koval1 - Бухгалтерська практика
УВ.бухгалтера подскажите пожалуйста можно ли составив в начале года договор на Вовзр. фин.помощь от учредителя дополнять его додатками на новые суммы,где прописывать что датой предоставления помощи является дата зачисления её на расч. счёт предприятияили в кассу (для исчисления 365 дней)?Или может как вариант 1 договор на предоставление частями 4. Строки надання та повернення фінансової допомовід Koval1 - Бухгалтерська практика
но это если только у него оклад не меньше минималки?А если человек работал 1 час в день(оклад то больше минималки,но из-за неполного рабочего дня в месяц было бы меньше минималки),не отработал весь месяц,уволился,то правильно я понимаю необходимо начислить есв с минималки?від Koval1 - Бухгалтерська практика
Quotelm2010 Протокол не оформлеем , все решения проводим через "Розпорядження одноособового учасника ТОВ"...." ФИО про ....." Так посоветовали делать юристы , изучив наш Устав. А вы не знаете что в вашем уставе (какие пункты) указывают на то, что можно проводить решения через Розпорядження?від Koval1 - Бухгалтерська практика
Спасибо большоевід Koval1 - Бухгалтерська практика
Ув.бухгалтера.Я так понимаю что если в ооо учредитель 1,то никакие протоколы собрания учредителей не оформляются, а всё оформляется через Решение собственника.Но как оно выглядит,как обычный приказ,только указывается что это "Рішення" или "Розпорядження"?від Koval1 - Бухгалтерська практика
инспекция по труду если придёт?или я не права?від Koval1 - Бухгалтерська практика
Нашла ещё вот это Законом № 77-VIII от 28.12.2014 - нарушение установленных сроков выплаты заработной платы и других выплат более чем на один месяц, выплаты не в полном объеме – штраф в трехкратном размере минимальной заработной платы; то есть я правильно понимаю что если уложиться в месяц то штрафа не будет?від Koval1 - Бухгалтерська практика
Ув. бухгалтера подскажите пожалуйста как выйти из положения:человек уволен,выплатили ему з-пл и компенсацию отпуска.Но спустя месяц увидели что в последнем месяце не правильно применили льготу( у человека 2 льготы а применили 1),НДФЛ переплатили,з-пл недовыплатили.Как сейчас можно исправить ситуацию?Просто ему довыплатить?И получается при проверке могут начислить штраф за несвоевременную выплатувід Koval1 - Бухгалтерська практика
Слышала что теперь можно отправлять эту форму им как-то на электронку,но не могу дозвониться к ним.Никто не знает как это делается?від Koval1 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua