Это ЖД -к ним как идти что-то требовать надо иметь железный аргумент,за каждую бумажку приходиться бороться.від Koval1 - Бухгалтерська практика
Сам с собой я веду беседу)))))Смущает что в этих документах есть только тоннаж но нет ни цены,ни суммывід Koval1 - Бухгалтерська практика
Сейчас узнала что выдали ещё Акт приёмки материалов,где расписались кто принял а кто сдал.Достаточно ли этого для меня?від Koval1 - Бухгалтерська практика
Ув.Бухгалтера подскажите пожалуйста,первый раз столкнулась.При покупке материалов поставщиком была выдана только Накладная-требование,расходной не дали.На предприятии работаю недавно,директор говорит-так всегда поставщик выдавал(только требование).Но я так понимаю это документ внутреннего перемещения материалов на складах поставщика,нам они всё равно должны выдать расходную?від Koval1 - Бухгалтерська практика
Статья 192. Особенности определения базы налогообложения в отдельных случаях (порядок корректировки налоговых обязательств и налогового кредита) 192.1. Если после поставки товаров/услуг осуществляется какое-либо изменение суммы компенсации их стоимости, включая следующий за поставками пересмотр цен, перерасчет в случаях возврата товаров/услуг предоставившему их лицу или при возврате поставщиковід Koval1 - Бухгалтерська практика
налоговая пояснила что при списании Просроченной кредиторской задолженности необходимо корректировать НДС.В марте месяце я на основании п.192.1 НКУ всю сумму задолженности отнесла на доходы без корректировки НДС. Операции списания кредиторской задолженности в этом перечне нет( п.192.1 НКУ).И тепер задумалась, а как отбиваться от налоговой в случае обнаружения ими данной операции.Может кто-то подвід Koval1 - Бухгалтерська практика
Нашла информацию что так, как я заполнила-заполняли раньше,до НК.Сейчас в столбец 4 я должна перенести все полностью суммы с июньской декларации, и в столбец 5 соответственно(поскольку у меня суммы не меняются), тогда в разделе "Расчёты за отч. период" у меня ставится сумма к уплате НДС в 4 и 5 столбец гр.18 , а в "Разница" 0. Я правильно всё поняла?Надеюсь кому-то моя темавід Koval1 - Звітність
Я извиняюсь,но в процессе формирования уточнёнки возник ещё вопрос:в разделе "Налог.обяз" я ничего не уточняю( везде прочерки), а в разделе "Налоговый кредит" в графе 10.1 я ставлю сумму по налоговой накладной с неправильным ИНН в столбец "Показатель который уточняется" и "Уточнённый показатель".В итоге столбец "разница" у меня 0.А в разделе &quoвід Koval1 - Звітність
Ув.форумчане,подскажите новичку.Если я уже сдала декларацию НДС(она у меня пустая) за июль,но мне теперь надо подать уточнёнку за июнь(неправильно ИНН поставщика указала ).Меня интересует какой из вариантов предпочтительней чтоб нам не пришлось отвечать на запросы о расхождениях: 1)я сегодня подаю самостоятельную уточнёнку а в сентябре в реестре августа исправлю 2)или я сегодня подам нову зввід Koval1 - Звітність
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua