02.03.16р. подали заяву про перехід на спрощену систему, разом з нею розрахунок доходу і запит на отримання витяга. Сьогодні 14.03.16р. підприємець поїхав, щоб отримати витяг, а йому відповідають, що нічого не знають, даних по ньому не має. Хто переходив на спрощенку, скільки часу займає, щоб було видно вже в реєстрі платників єдиного податку?від perlunka - Приватні підприємці
QuoteШустрик Все так - тільки РК на мінус вам реєструватиме той ФОП, якого ви вписали в неправильну ПН. А в 1-С ви просто копіюйте її і вже тоді виправляйте, бо в проведеному документі ви змін ніяких не можете робить... Дякую за відповідь. Тобто все таки потрібно виписати нову податкову правильну, а не шляхом коригування?від perlunka - Бухгалтерська практика
В вересні була виписана податкова накладна на платника ПДВ ФОП. Банк розносила вручну і недодивилась, що оплата була від його рідного брата, тобто інший ФОП і неплатник ПДВ. Допоможіть чи правильно я думаю це виправити. Спочатку роблю коригування і повністю сторную першу податкову(тобто мінусую). А потім повинна виписати нову податкову на нового ФОПа, чи теж коригування але з плюсом. Правда 1від perlunka - Бухгалтерська практика
Підкажіть, хто знає, як правильно поступити в наступній ситуації, строго не судіть... По рахунку 281 виявила податкову різницю, почала копатись і з"ясувала, що ще в 2012р. була продаж нижче собівартості, сума маленька 7,13грн, але вона світиться в оборотці і не знаю, що тепер мені з нею робити...від perlunka - 1С daily
QuoteTanyaOdessa не показывается в реестре Дякую за відповідь.від perlunka - Бухгалтерська практика
Розрахунок коригування, без суми, тобто коригується суто номенклатура товару, чемно зареєстрований в ДПІ, переданий покупцю. Чи відображається він в декларації, в Додатку1, як раніше, чи ні? Бо при автоматичному заповненні в 1С його ніде не видно, і в мене тепер сумніви, що з ним робити?від perlunka - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик 50% штрафу... заплатіть на 10 грн більше - для пені, думаю повинно вистачить за два дні, а залишок (якшо буде) - хай собі висить... Дякую. А в платіжці можна записати просто як єдиний податок чи обов"язкове спеціальне формулювання ?від perlunka - Приватні підприємці
Добрий день! Прострочила оплату єдиного податку, заплатила 22 числа, а не до 20. Що тепер мені потрібно робити? Дзвонити в податкову і щось почснювати, чи як я прочитала вище, заплатити 50% від розміру ЄП 121,80грн того штрафу? А пеня? Чи буде вона за цих 2 дні, чи ні? Якщо платити штраф, то що вказувати в призначенні, чи можна просто як єдиний податок скинути? Дякую.від perlunka - Приватні підприємці
Quoteperlunka QuoteШустрик Ну як же вірно... якшо ФОПу плачено 3000 і ПДФО тільки 450... Порахуйте пропорцію як в школі вчили: 3000=85% х=15% ПДФО виходить 529,41грн... Пробачте, якщо лізу не в свої справи, але мене зацікавив розрахунок, бо я теж часто такі пропорції складаю, коли не можу розібратись, але свою оренду рахую наступним чином 3000 - 100% х - 15% і тоді ПДФО = 15%*3від perlunka - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик Ну як же вірно... якшо ФОПу плачено 3000 і ПДФО тільки 450... Порахуйте пропорцію як в школі вчили: 3000=85% х=15% ПДФО виходить 529,41грн... Пробачте, якщо лізу не в свої справи, але мене зацікавив розрахунок, бо я теж часто такі пропорції складаю, коли не можу розібратись, але свою оренду рахую наступним чином 3000 - 100% х - 15% і тоді ПДФО = 15%*3000 / 100% = 4від perlunka - Бухгалтерська практика
Президент підписав відтермінування здачі форми 4від perlunka - Бухгалтерська практика
QuoteДімцьом ПММ на АЗС надходять у кг а продають у літрах. Так само мотузки: виробляють у кг, а продають у роздріб в м/п. Так що можна. Треба лише первеести кг в м2. Якщо немає в документах, то шляхом замірів самі переводите А ті заміри потрібно якимсь окремим документом підтверджувати, чи просто собі в прихідній накладній в своїй програмі пишу в м2 і все, чи краще до прихідної розрахунок певнвід perlunka - Бухгалтерська практика
проводити без коригування краще не пробувати, якщо все таки доб"єте бухгалтера, тоді уточнюючою включите за квітень. А поки тільки переговори залишаються, хоча можете і накапати на них в податкову, нерви їм можуть потріпати, але вам це не допоможе. Все таки пишіть директору щось на кшталт, що Ви дуже поважаєте їхню кантору, і Ви б хотіли співпрацювати і надалі, але через таку ситуацію Ваша фвід perlunka - Бухгалтерська практика
Я мала недавно схожі проблеми з МТС. По телефону з ними не договоришся, то ж я почала вести переписку офіційну, три місяці переписки і ось життя налагодилось, минулого тижня мені все виправили і зареєстрували коригування. Тож спробуйте офіційними листами на ім"я директора. Я не лякала, а просто описувала проблему і просила виправити, і так декілька разів(називається задовбала), і отрмала відвід perlunka - Бухгалтерська практика
Добрий день всім! Ми імпортуємо товар-плівку. Раніше ми імпортували в рулонах, а в специфікації було розписано в м2, тож ми продавали спокійно в м2. Тепер ми будемо імпортувати в кг, але в специфікації теж буде зазначено тільки кг, чи можна в такому випадку продавати в м2. Чи можливо потрібно якийсь внутрішній наказ, де розписати яким чином і по яких параметрах ми будемо перетворювати з кг навід perlunka - Бухгалтерська практика
Дякую всім за відповіді. Я так і зробила. Але все ж таки питання, якщо на майбутнє щось таке повториться, як правильно це провести?від perlunka - Бухгалтерська практика
QuoteКотег :-) Да, за попередній рік правильно робити 442 - 377. Але при умові, що той акт був включений до витрат, і при умові, що вн досі не оплачений а якщо вже все оплачено, тоді як правильно виправити помилку?від perlunka - Бухгалтерська практика
Я перепрошую, не 3771, а рах.3711 - авансивід perlunka - Бухгалтерська практика
Допоможіть виправити помилку допущену в попередньому році. Рік закритий, звітність здана. Виявилось, що акт вик.робіт від постачальника на більшу суму ніж я закрила. Я закрила на суму 450,00грн, а потрібно на суму 475,00грн. Чи можна це зробити наступною проводкою Дт442 Кт 631 25,00грн Оформити бух.довідку. Чи не можна закривати напряму на 442рах.? Але моя переплата зависла на рах.3771. То мвід perlunka - Бухгалтерська практика
Допоможіть виправити помилку допущену в попередньому році. Рік закритий, звітність здана. Виявилось, що акт вик.робіт від постачальника на більшу суму ніж я закрила. Я закрила на суму 450,00грн, а потрібно на суму 475,00грн. Чи можна це зробити наступною проводкою Дт442 Кт 631 25,00грн Оформити бух.довідку. Чи не можна закривати напряму на 442рах.?від perlunka - Бухгалтерська практика
Хто вже скористався коефіцієнтом, дайте пораду, будь-ласка. В 2014р. були місяці коли люди працювали по скороченому робочому часі, тобто місяць повний, але кількість годин в день тільки 4год. Згідно закону, про понижуючий коефіцієнт нічого не пише як рахувати такі місяці, а просто беру цифри зі звіту по ЄСВ, правильно я розумію? Тобто значення не має повний робочий день чи ні все одно місяць рахувід perlunka - Бухгалтерська практика
Не знаю як хто, але я все одно продаю не нижче митної вартості.від perlunka - Бухгалтерська практика
Від кінця вересня початок жовтня, правда не пам"ятаю точно якого числа, НБУ заборонив перекидати на зарплатні картки будь-які інші кошти, крім зарплати. Тож виникла потреба в корпоративному рахунку, щоб перекидати кошти на підзвіт і відрядження. Ми переважно відшкодовуємо кошти після того як працівник надає документи про витрати, бо їх робить сам керівник, а наперед я знаю хіба, що про відрявід perlunka - Бухгалтерська практика
Всіх зі святом бухгалтера! Підкажіть, чи можна подати коригуючу до 1ДФ, якщо вже подавалась 1раз коригуюча? І чи варто її подавати? Ситуація наступна: я показала оренду у фіз.особи не нараховану суму, а вже без податка, а потрібно подавати нарахований дохід і показати податок. А коригування робила, бо неправильно вказала ознаку доходу. Підкажіть, будь-ласка, хто з таким має справу.від perlunka - Звітність
Поділюсь своїми думками як мені порадили розібратись з тими курсами, щоб і закон не порушити і баланс був правильний, а форумчани можливо скажуть чи так правильно чи ні. Курси валют на дату валютної операції брати такі як в виписці банку чи митної декларації. А якщо дата балансу і дата валютної операції співпаде(саме так є в мене), тоді вказувати курс, який є в банківській виписці, а курсові рвід perlunka - Бухгалтерська практика
Всім доброго дня! І все таки по тих курсах ніяк не можу розібратись. Якщо користаватись тим правилом, що курс беремо на поч.дня на 00.00год., тоді як бути з останнім днем кварталу? Курс на дату балансу повинен бути станом на кінець останнього дня, тобто після 14.00год? Проблем би не було, але є 04.04.2014р. і в цей день є два курси, 1с ввести два не дозволяє, і виходить, що один курс до увагвід perlunka - Бухгалтерська практика
Quoters_2012 Індексація до цього випадку не відноситься. Ідексуються доходи, а не мінімальна ЗП. Дякую.від perlunka - Приватні підприємці
Добрий день! Допоможіть розібратися по вснесках в пенсійний фонд єдиний податок 2-га група. Мінімальна зп на 2014р. 1281,00грн., тоді мін.ЄСВ - 422,65грн., але з травня йде індексація на мінімальну зп - 1254,54грн. Чи тоді і сума мінім. ЄСВ буде збільшена-435,33грн, чи та індексація не впливає на суму ЄСВ? Наперед дякую.від perlunka - Приватні підприємці
Quoters_2012 Так, у Вас в 23-му і 24-му рядочку получаться одинакові суми., відповідна 25-а буде дорівнювати нулю, отже ШС ніяких. Дякую за допомогу.від perlunka - Приватні підприємці
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua