Якщо директор вирішив звільнитися, як найманий працівник, але працювати на добровільних засадах як власник. Чи потрібно повідомляти податкову про звільнення як працівника, а що писати і які документи для цього подавати? І що з цифровим підписом, якщо фактично та сама людина буде виконувати функції директора тільки на добровільних засадах? Чи потрібно міняти електронний підпис, чи він може залишитвід perlunka - Юридичний
Дивуюся наскільки все просто. А я як завжди, понапридумувала стільки різних проблем, що аж сама запуталась.від perlunka - Приватні підприємці
QuoteKisulya КВЭДы у госрегистратора вам никак не помешают, можно добавить все что угодно сейчас, а уже до 15.12 подать заявление с нужными КВЭДами на след.год. Поменять КВЭДы в своей работе можно только путем подачи заявления в налоговую, а не госрегистратору (но у него они уже должны быть) Сьогодні я буду спати спокійно. А не вичитувати купа непотрібної інформації. Отже додаю нові КВЕДи. А пвід perlunka - Приватні підприємці
QuoteШустрик Ну навіщо вам міняти КВЕДи у реєстратора, якшо потрібні для роботи на 2-й групі уже є. Заповнюючи заяву на єдиний ви внесете тільки ті, якими можна займатись 2-й групі, та й по всьому... Якшо ж нема, то просто додати потрібні у реєстратора, не виключаючи інших, а вносити в заяву тільки потрібні для роботи на 2-й... Те що мені було потрібно почути. Ви як завжди мене виручаєтвід perlunka - Приватні підприємці
Я так розумію, що ніхто не має часу зі мною поспілкуватись? Ну що ж, спробую привернути до себе Вашу увагу. Зміну групи я вже проходила по іншому ФОПу. Ми переходили з загальної системи на єдиний податок 3-ї групи. ФОП не працював. Тому було все просто. Подала зміни по КВЕД в Державний реєстр, а потім як отримала нову Виписку, написала заяву в ДФС про перехід на єдиний податок, там і прописалавід perlunka - Приватні підприємці
Відгукніться хто може щось прояснити по питанню переходу з 3-ї гупи єдиного податку на 2-гу групу. ФОП на 3-й групі повинен працювати до кінця року. А з 01.01.16р. вже почати роботу на 2-гій групі. Потрібно внести зміни в держреєстр, тобто змінити КВЕДи так, щоб відповідали 2-й групі. Якщо це почати робити тепер, тоді на 3-й не можна буде допрацювати до кінця року? Але якщо не подавати, тоді довід perlunka - Приватні підприємці
Quotecrizis І мені прийшло!!! Оцінити рівень роботи чи обслуговування ДФС, але я як зрозуміла, заповнювати і відправляти по бажанню Там навіть по бажанню не можливо заповнити, бо поля не активнівід perlunka - Звітність
QuoteKuzya Нет, если с отпускными за август начисленными в июле доход за август выходит больше минималки, ничего доначислять не нужно. И дата выплаты на это никак не влияет вообще. ЕСВ рассчитывается по начислению, а не по выплатам. Щойно заповнила таблицю 6 і мені видало наступне попередження: ...значення в графі "сума нарах.з/п по всіх рядках за поточний період менше 1450. Заповніть додавід perlunka - Бухгалтерська практика
QuoteKuzya Нет, если с отпускными за август начисленными в июле доход за август выходит больше минималки, ничего доначислять не нужно. И дата выплаты на это никак не влияет вообще. ЕСВ рассчитывается по начислению, а не по выплатам. Так дохід виходить більший. Щиро дякую за відповідь.від perlunka - Бухгалтерська практика
так, я показала окремим рядком за липень і за серпень. Але ж фактично виплата проходила вже в серпні, просто разом з зарплатою за липень? Якщо звіт виправляти не потрібно, тоді я дуже рада. Але чи повинна я донараховувати ЄСВ до мінімальної працівнику за серпень, якщо в серпні я показую зарплату за 6днів, бо все решта відпустка пішла в звіт за липень. А зарплата вийшла менше мінімалки?від perlunka - Бухгалтерська практика
Добрий день! Допоможіть порадою. Працівник був у відпустці з 30 липня по 22 серпня 2016р. 05.08.16р.-виплатила зарплату за липень і відпускні за липень і серпень. В звіт за липень якимось чином включила відпускні за серпень. Я б навіть до цього не повернулась, якби не стикнулась у звіті за серпень з тим, що його зарплата менше мінімальної і тоді почала шукати проблему. І знайшла... Як грамотновід perlunka - Бухгалтерська практика
Quotealisse Отчет за 1 квартал: 3а-начислен доход за 1 квартал 2016 3----- 4а-начислен налог за 1 квартал 4-перечислен налог за 1 квартал Отчет за 2 квартал: 3а-начислен доход за 2 квартал 2016 3-выплачен доход за 1+2 кварталы 2016 4а-начислен налог за 2 квартал 4-перечислен налог за 2 квартал Дуже дякую за відповідь. Тобто нічого не чіпати в 1кв., а за 2-й подати факт.виплачену зп завід perlunka - Бухгалтерська практика
Поговоріть хтось зі мною..... Шустрик може Ви мені щось підкажете, Ви неодноразово мені допомогали?від perlunka - Бухгалтерська практика
Виходить, що за 1-й кв.2016р. мені потрібно було показати тільки суми нарахованого доходу і нарахованого податку, навіть, якщо податок було виплачено вчасно. А вже за 2-й кв. показати фактично виплачений дохід і фактично виплачений податок. Якщо вже подано так як подано, то що зробити в 2кв. так, щоб менше було штрафу. Я так розумію, що його мені не уникнути?від perlunka - Бухгалтерська практика
Гарно все прочитала. Але, все-одно, залишились питання. За перший квартал 2016р. гарно нараховувалась зарплата і чемно платились податки, але зарплата не виплачувалась взагалі. За 1-й кв.2016р. здали 1ДФ і показали нараховану зарплату і сплачені податки. А в травні виплатили всю заборгованість по зарплаті, але податки вже не платили, бо їх сплатили в 1кв. Що ж тоді показувати в 2кв? В 3а "від perlunka - Бухгалтерська практика
Добрий день! Хочу спробувати електронну звітність здавати через Приватбанк. ФОП 3-тя гр. відкрили рахунок в Приваті, руху по рахунку ще не було. В клієнт банк заходила, все нормально працює. А от коли хочу підписати договір з податковою, пише що або невірний пароль, або невірний ключ. Може потрібно згенерувати новий ключ? Але директор каже, що йому у відділенні казали, щоб нічого не робити, а провід perlunka - ПРИВАТна територія
Підкажіть, хто знає, будь-ласка. Мій директор отримав кошти підзвіт (на відрядження). Відрядження скасував сам для себе усно, тобто ніхто не знав, що відрядження вже не буде, а мало бути на вихідних(субота, неділя). Відповідно документів ніяких не надав і коштів не повернув. Так як це було в червні, то з його зарплати в липні за червень, я сплатила військовий збір і ПДФО помножений на коефіцієнтвід perlunka - Бухгалтерська практика
Своя.від perlunka - Бухгалтерська практика
Quotecimbaluk1974 Подскажите, отчеты в электронном кабинете подаются???? потому-что у меня на поле отчетов только один отчет упрощенца на 3группе. не знаю чи можна в кабінеті фопу подати такий звіт. А якщо потрібно безкоштовно, то в Freezvit, або ОПЗ створюєте, а потім можна завантажити в сонату, підписати ключами і здати.від perlunka - Бухгалтерська практика
Ура!!! і я зайшла, з ключами від Українивід perlunka - Бухгалтерська практика
QuoteAlexey_Donetsk У меня на сайте выдает такую ошибку: Помилка авторизації користувача Сертифікат OCSP-сервера не знайдено +1, а раніше теж без проблем заходила.від perlunka - Бухгалтерська практика
QuoteKlubnika "тому це приверне зайву увагу при перевірці"- і що? перевіряючим це тільки сподобається, тому що податки ви заплатили у бюджет) Зробіть на каз на цю суми та і усе, можна написати що це премія, а можно що надбавка за гарну роботу. Дякую за пораду.від perlunka - Бухгалтерська практика
QuoteIRINA_KASYAN@bigmir.net Ну так ту суму зайвої з/п нарахуйте як премію. Премій в нас поки нікому не видають, тому це приверне зайву увагу при перевірці, тим більше, що сума не рівна. Просто чи буде це порушенням великим, якщо залишити так як є, чи все таки в травні заплатити за мінусом тієї суми???від perlunka - Бухгалтерська практика
Якщо не в тему написала, направте куди писати, бо не знайшла схожої. Директор йшов у відпустку на 12 днів з 24.03. по 04.04. Відпускні виплатила в березні, а в квітні забула про його відпустку і виплатила йому повну суму за місяць. Якщо директор виступає і власником фірми, і не є проти тих зайвих грошей, чи потрібно мені щось виправляти. Чи можна залишити так як є, кошти приватні до бюджету віднвід perlunka - Бухгалтерська практика
Поїхав той підприємець в податкову, щоб подати заяву на спрощену систему ще раз, а вони йому кажуть: "Ваша зава вже зареєстрована в нашій базі, більше подавати не можна, чекайте дзвінка, ми Вам повідомимо, коли під"їхати." Але ж заява подана 02.03.16р., це ж по всіх мірках повинен бути якийсь результат, або відмова, або прийняття в платники єдиного податку. А то глухо як в танку,від perlunka - Приватні підприємці
QuoteKisulya Quoteperlunka QuoteKisulya Мені вже видали витяг, який дійсний з 1 квітня А скільки часу минуло між подачею заяви на перехід і видачею витягу? 10-го заява, 14-го - витяг Це означає одне, що в мого знайомого проблеми. Пораджу нехай завтра ще раз несе заяву, бо йому відмови не дали, а сказали, що не бачуть по ньому нічого.від perlunka - Приватні підприємці
QuoteKisulya Мені вже видали витяг, який дійсний з 1 квітня А скільки часу минуло між подачею заяви на перехід і видачею витягу?від perlunka - Приватні підприємці
QuoteШустрик Ну витяг він отримає не раніш квітня. Він ше ж фактично не на єдиному... А стосовно того чи прийняли його у лави єдиноподатників, чи може загубили його заяви? таке може бути? коли повинні опублікувати дані в реєстрі платників єдиного податку? Просто завтра останній день подачі заяви, може ще раз подати? Підтверджень, що він щось їм подав не має, копію йому не підписували. Про таквід perlunka - Приватні підприємці
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua