Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму

Новый сводный отчет по ЕСВ,НДФЛ и ВС

Відправлено користувачем lm2010 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Сторінка 28 з 31    Сторінки: ПершаПопередні2122232425262728293031Наступна
Quote
Blick
Забейте. Вторая квитанция есть, а если нет начислений - это их проблемы.
Угу ! Приходится забить......)))
Як правильно заповнити додаток 1 в такій ситуації:
Працівник перебуває у відпустці з 24.02 по 13.03., потім іде у відпустку без збереження з.п. з 14.03 по 31.03. в лютому нараховано з/п 5880 та відпускні 4708,15. в лютому роблю розбивку на 3 рядки: з/п, відпустка за 02 місяць та 03 місяць. Чи потрібно в березні робити донарахування ЄСВ?? Якщо в березні з 31 дн трудових відносин був 18 днів без збереження з/п, а решту у відпустці, але нарахувань в березні не було.
Заповнюєте лютий заробітну плату і част відпустки, що припадає на лютий і слідкуйте, щоб було ЄСВ не менше мін(якщо менше, донараховуєте) і так само з березнем: част відпускних що припадають на березень і донараховуєте ЄСВ, бо буде менше мін і ставите к-сть днів перебування у труд відносинах (всі календарні) і дні без збереження зп


добрий вечір! підскажіть ,будь ласка, в нас 24 лютого працівник мобілізувався, як правильно це оформити в цьому звіті, в додатку 5 тільки заповнювати?
Знайшла омь таку інформацію:

Як відображати середній заробіток мобілізованих працівників у Єдиному звіті?
У додатку 4ДФ середній заробіток мобілізованих працівників відображається з кодом типу нарахування «101» (як зарплата).

У додатку Д1 середній заробіток мобілізованих працівників відображається з кодом категорії застрахованих осіб «47».

Якщо роботодавець (платник єдиного податку) не нараховує ЄСВ на середній заробіток мобілізованих працівників, то його сума в Д1 не включається. Однак п. 9-20 розділу VІІІ Закону про ЄСВ передбачено, що за таких працівників ЄСВ буде сплачуватися з держбюджету. Тому, можливо, будуть зміни в порядку заповнення Єдиного звіту і/або буде визначено окрему категорію для мобілізованих працівників, або окремий код типу нарахування і звільнені від оподаткування ЄСВ суми середнього заробітку треба буде відображати. Слід дочекатися роз’яснень ДПСУ або ПФУ.

А в додатку 5 що саме заповнювати?
Подскажите, как отражать ЕСВ
По больничному в связи с рождением ребенка, напр. за февраль насчитано выплаты 4697,66 и ЗП 1304,00 всего 6001,66 то есть меньше минимального взноса, по этому доплачено было до минимального (1430,00) как это показывать в отчете?
Нараховані лікарняні і зп показуєте як звичайно.
А різницю до 6500 іншим рядком з усіма кодами
в показниках як в зарплатному рядку - тільки без
кількості днів в графі 14 і кодом 13 в графі 9,
пустими графами 16 і 17. І суму донарахування
1430 показуєте в графі 18 і донарахований ЄСВ,
і далі всі потрібні одинички чи нулики.
А також суму донарахування і ЄСВ показать в
розрахунку в рядках 2.5 і 3.5...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Quote
Шустрик
Нараховані лікарняні і зп показуєте як звичайно.
А різницю до 6500 іншим рядком з усіма кодами
в показниках як в зарплатному рядку - тільки без
кількості днів в графі 14 і кодом 13 в графі 9,
пустими графами 16 і 17. І суму донарахування
1430 показуєте в графі 18 і донарахований ЄСВ,
і далі всі потрібні одинички чи нулики.
А також суму донарахування і ЄСВ показать в
розрахунку в рядках 2.5 і 3.5...

Дуже Дякую!
Донарахування ЄСВ показую по місяцям, тобто в звіті за перший квартал будуть тільки донарахування 01,02,03 місяці, а вже в звіті за другий квартал будуть донарахування за 04,05,06 вірно?
Так



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Де у звіті відображається ПСП?
Quote
tevrostil
Де у звіті відображається ПСП?

В 4-дф наприкінці таблиці:
01 - звичайна пільга
02 - 150% пільги
03 - 200% пільги



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Допоможіть, будь-ласка. Вибиває помилку у звіті ЄСВ+ДФ- J0510107 ^R01G20[0] Усього 20 = сума по гр.20 (в залежності від значення гр.10 "Код типу нарахувань")
Підкажіть чи буде помилкою, якщо в звіті в додатку 4 показала своєчасну виплату з/п та податків не в місяці нарахування а в місяці фактичної виплати? Тобто з/п яка нарахована в січні своєчасно виплатилась в лютому і я мала би показати її в графі виплати за січень але показала в лютому.
Подскажите, если человек уволился, довидковые отчеты подают сейчас? Или все в квартальном отчете отражаем?
Якшо людина йтиме в ЦЗ чи на пенсію, то бажано подати довідковий



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
як у вас приймається звіт? другий день не має 2 квитанції
вибиває помилку в Додатку 1 Усього 20 = сума по гр.20 (в залежності від значення гр.10 "Код типу нарахувань")
Це означає що в якомусь з додатків неправильно автоматично порахувало суму по гр 20 . така сама помилка була то на 1 коп було більше вказано в рядку усього. Просто в додатку 1 по всіх місяцях вручну додайте суми, десь вилізить 1 коп.
Добрый день. Коллеги, у кого то принят отчет по ЕСВ за 4 квартал 2022? Третий день "Очікується кв. №2"...
теж висить без другої квитанції другий день.Причому там 1 людина всього...
Наверное, Пенсионный не получил обновления программы. У кого какие мысли по этому поводу?
Вітаю! Так, в М.Е.Док висить очікування кв. № 2, а в електронному кабінеті відповідь що форма не дійсна. Наче діють нові. Знайшла таке: для ФОП F0500106. для юросіб J0500106. Але їх ніде нема
У меня в електронному кабінеті форма F0500108 в наличии без каких либо уведомлений и без второй квитанции.
пока, вроде, налоговая не принимает, т.к. у них нет еще в программе
Но второй раз не нужно отчет скидывать? Нужно ждать?
я тоже пытаюсь ввести в личном кабинете, ставка 9000 грн а оно бьет ошибку что нужно доначислить до минималки ,
и ругается "усього 18 = по гр. 18 (в залежності від значення гр.10 "код типу нарахування")

хотя в графе 10 указывается месяц и год начислений

такое впечатление что это глюк сайта
Quote
buh-psf
я тоже пытаюсь ввести в личном кабинете, ставка 9000 грн а оно бьет ошибку что нужно доначислить до минималки ,
и ругается "усього 18 = по гр. 18 (в залежності від значення гр.10 "код типу нарахування")

хотя в графе 10 указывается месяц и год начислений

такое впечатление что это глюк сайта
Так и есть,,,глюкует,если даже нет начислений по коду 10
Quote
Natka
теж висить без другої квитанції другий день.Причому там 1 людина всього...
Сдавал ч/з Сонату 5-го. Первіе квитанции пришли сразу, вторая фигвам

Читал что ПФ не обновил прогр обеспечение, 2-я кв его. Советовали ждать
Повторно не отправлять
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Сторінка 28 з 31    Сторінки: ПершаПопередні2122232425262728293031Наступна
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.000823