Я новичок в ВЭД. Обьясните мне пожалуйста схему возмещения НДС. 1, При растаможке по таможенной деке со всей суммы уплачивается НДС ( сумма / 5) 2, Что я показываю в 1-м месяце в деке НДС? 3, Возвращает ли государство эти деньги?
Всі суми ПДВ, які виникли, наприклад у вересні, ви переновите в Декларацію за вересень у рядок "сплачено митним органам". Включаєте всі ці суми в реєстр. Всі кошти повертаються.
ці суми ПДВ є частиною Вашого податкового кредиту за період. тому сума буде повернута лише, якщо у Вас буде "від"ємне значення" за період і Ви матимете право на бюджетне відшкодування. І відображати суми ПДВ з ВМД у Декларації можна лише у місяці сплати його при розмитненні (дата вказана на печатці митниці).
То есть я показываю допустим за сентябрь сплату митним органам -70000.00 - это мой НК. А в ноябре у меня отгрузка и вылазит 80000,00 НО. В декабре я плачу 10000,00. Налоговики спокойно относятся к тому , что НК и НО в разных месяцах? Или мне лучше показывать НК и НО в одном месяце- ноябре?
7.3.6. Датою виникнення податкових зобов'язань при імпорті є дата подання митної декларації із зазначенням у ній суми податку, що підлягає сплаті. Тобто показати у листопаді суми ПК ви не можете!
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.