Доброе утро. При покупке автомобиля юр. лицом был уплачен сбор в ПФ. Нужно ли какой-то отчет подавать? В консультациях везде пишут - нужно уплатить до регистрации и все. В пенсионном сказали, что не знают(від Росинка - Звітність
Смущает то, что в письме ГФС от 26.01.2016 г. N 1393/6/99-99-19-03-02-15, что приведено выше, все так красиво расписано, а в четвертом абзаце с низу, пишут, что все таки обязательство нужно начислять, хотя абзацем выше писали, что 197.11 исключение.від Росинка - Бухгалтерська практика
Добрый вечер. Может кто уже разбирался. При заполнении Д7 Декларации по НДС перерасчет пропорционального НДС Таблица.1 Столбик 4 "Загальний обсяг постачання" операции из 199.6 НКУ "Правила цієї статті не застосовуються в разі:...." нужно исключать или нет из общего объема поставок?від Росинка - Бухгалтерська практика
Еще нашла вариант проводок Дт361 Кт717 1200,00 Дт944 Кт6431 200,00від Росинка - Бухгалтерська практика
Уважаемые бухгалтера помогите. Начиталась консультаций и немного запуталась. В доход включать сумму без НДС? Допустим задолженность 1200,00грн(в т.ч.НДС 200,00) Проводки по списанию: Дт 361 Кт 717 - 1 000грн Дт 361 Кт 6431 200,00 (списание НДС) Правильно ли это? Если всю сумму на 717, то как закрыть дебетовый остаток по 6431?від Росинка - Бухгалтерська практика
Про стандарт 15 это я раскопала уже сама и то что используется 481 счет, тоже. Чем больше читаю тем больше понимаю, что годовой отчет сдала не правильно, единственное что радует, что на величину прибыли не должно повлиять исправление, но и то если будет уверенность, что уже на этот раз все верно, так как аудиторы до последнего настаивала на 362 потом сказали, что не важно 481 или 362 принцип ведвід Росинка - Бухгалтерська практика
Вопрос касается целевого финансирования в рамках международных договоров освобожденных от налога на прибыль и НДС. Если по НДС все понятно, то по прибили нет цельной картины. Стандарт 15 п. от 16 по 19. НКУ 3.2 .від Росинка - Бухгалтерська практика
Уважаемые коллеги. Возникла специфическая ситуация по вопросам международных отношений. Требуется толковая и грамотная консультация аудиторской компании. Проблема заключается в том, что вопрос сложный. Обращение к найденной аудиторской компании закончился тем, что на словах: "Да мы это знаем!", а на самом деле потрачены деньги и время, а вопрос так и остался не решенный. Посоветуйте толвід Росинка - Бухгалтерська практика
Доброе утро. Подскажите пожалуйста в расчет декретных включается индексация заработной платы?від Росинка - Бухгалтерська практика
QuoteРосинка QuoteLLN Может у кого-то есть ссылка на официальное разъяснение по пересчету НДС Вост что я нашла в последней ссылке в конце статьи описано как заполнятьвід Росинка - Бухгалтерська практика
QuoteLLN Может у кого-то есть ссылка на официальное разъяснение по пересчету НДС Вост что я нашлавід Росинка - Бухгалтерська практика
QuoteКЕЕ нет,только в таблице 2 один раз за текущий год а в таблице 2 МНМА со 100% с списанием при вводе в эксплуатацию с товарами/услугами или с необоротными активами показывать?від Росинка - Бухгалтерська практика
Вроде уже картинка складывается, но еще один вопрос, если МНМА при вводе в эксплуатацию затраты на приобретение списывались 100%, то несмотря, что они необоротные активы в перерасчете участвуют как товары/услуги и их не надо пересчитывать через год, два и три?від Росинка - Бухгалтерська практика
Только, что читала консультации в одной из которых оговаривалось, что для заполнения таблици1 приложения 7 за год берутся данные всех деклараций и уточненок за год. Только не могу уже найти эту консультацию, что б ссылку бросить(від Росинка - Бухгалтерська практика
Получается по всем оборотным активам которые участвуют в облагаемых и необлагаемых операциях одновременно (в моем случае административные) которые введены в эксплуатацию с 2010года по концу 2013 делаться перерасчет используя годовой перерасчет части использования необоротных активов в облагаемых и необлагаемых операциях. В конце 2014года 2010 год уже отбрасывается и берутся необоротные активы, вввід Росинка - Бухгалтерська практика
QuoteKsunyasha 2. да, если ОС будет использоваться в операциях обоих видов, то при введении в эксплуатацию или в момент начала такого использования, вы должны были распределить НДС и подать додаток 7 (табл 3) Не могу понять. Все по всем ОС которые введены в эксплуатацию год или два назад до возникновения необлагаемых операций по НДС ( у меня просто много административного на балансе) нужно перевід Росинка - Бухгалтерська практика
Но в сказано 199.1. У разі якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги, необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково - ні, до сум податку, які платник має право віднести до податкового кредиту, включається та частка сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг, необоротнивід Росинка - Бухгалтерська практика
Добрый день Помогите разобраться с пропорциональным распределение НДС по необоротным активам. Изучала этот вопрос и не могу полностью осознать некоторые моменты. 1. Когда оплата за необоротные активы первое событие НДС по налоговой накладной сразу разносила пропорционально в месяц возникновения НДС. Или это не правильно надо было брать весь, а когда делаю годовой перерасчет тогда убирать? И твід Росинка - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, если с генподрядчиком акт закрыт на день раньше, чем с субподрядчиком, но в одном месяце. Могут возникнуть проблемы с расходами при проверке? В кодексе прописано «138.4. Витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, крім нерозподільних постійних загальновиробничих витрат, які включаються до складу собівартості реалізованої провід Росинка - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, налоговую накладную на ремонт основных средств, свыше 10% , нужно показывать в Приложении 5 декларации по НДС, как приобретение необоротных активов? Заранее спасибо за ответ.від Росинка - Бухгалтерська практика
. Подскажите, пожалуйста, к какой группе основных средств в налоговом учете относится кондиционер? Заранее спасибо за ответ.від Росинка - Бухгалтерська практика
Извините вид дохода перепутала имела введу код 157від Росинка - Звітність
Подскажите, пожалуйста, если в командировке сотрудник проживал в гостинице оформленной на ЧП и в квитанции указано, что рассчитывался он с ЧП, нужно ли эту оплату показывать в 1ДФ под кодом 128? Заранее спасибо за ответ.від Росинка - Звітність
Подскажите пожалуйста может кто-то сталкивался с подобной ситуацией. Работник болел в конце марта по последний день включительно. С начала апреля он взял отпуск. Как быть с больничным который я насчитала в апреле (так как больничный принесен после выплаты зарплаты за март) и по отчету ЕСВ он будет показа в апреле, но с указанием, что выплата за март. Добавлять его в март при нахождении средней звід Росинка - Бухгалтерська практика
Добрый вечер. Обнаружила сегодня, что за прошлый месяц не доплатила по ЕСВ и НДФЛ. Подскажите пожалуйста, как рассчитать штраф и пеню. Вроде по ЕСВ 10% от недоплаченой суммы и 0,1% пени за каждый день просрочки. Но прочитала статью, что 1 октября увеличивается этот штраф? Так ли это и как тогда считать. А НДФЛ не могу найти. Все статьи ссылаются на период до 2011года. Буду очень благодарна за повід Росинка - Бухгалтерська практика
Я в документе "Кадровое перемещение организации" в начислениях после фамилии поставила в колонке "Действия"- прекратить, а в колонке "Размер"- 0, И теперь в ведомости для начисления зарплати декретчица не появляется.від Росинка - Бухгалтерська практика
Больничный начисляется по факту получения, только в отчете за апрель оп ЕСВ нужно указать период к которому эта выплата относиться.від Росинка - Бухгалтерська практика
По-моему они не могут дать акт сверки потому, что у них фиксируется только денежные поступления от плательщика, а начисления нет. Поэтому и остатка у них нет. Наверное из-за этого вся эта неразбериха образовалась с декларацией по НДФЛ. Хотя неуверенна в этом. Но если прийти с точными датами и суммами оплат, то можно узнать поступили ли они на их счет. Я так сверялась.від Росинка - Бухгалтерська практика
Как раз п.177.8 Налогового кодекса меня и смущает, что все таки надо было заплатить.від Росинка - Бухгалтерська практика
А если он занимаеться не тем за что единый налог платить это его проблеми? И налоговая потом сама доначислить если что?від Росинка - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua