Добрый день! Подскажите, 1) инвалид сегодня принес больничный с 28.07 по 27.08. Расчетный период для расчета будет июль 19- июнь 20? 2) ЭСВ -8,41%, подох и ВЗ с денег соцстраха можно заплатить при выплате с соц. счета? 3) Из док-тов: больн лист + заява на выплату в фонд + протокол комисии + справка о з/те за 12 мес?від panaval84 - Бухгалтерська практика
А если мне поставщик просрочил регистрацию ПН, выписана в июле, а зарегистрирована в сентябре, то я включаю в ПК в декларации за сентябрь. Верно?від panaval84 - Бухгалтерська практика
А подскажите, как сейчас налоговая, пфу, гос труда и т.д. смотрят на директор=учредитель без з/ты? Предприятие новое и еще нет деятельности, а дир = учредитель и денег на з/ту и налоги нет пока.від panaval84 - Бухгалтерська практика
Спрошу здесь по инвалиду. Инвалид принес больничный.Если я правильно помню, то по инвалидам ФСС оплачивает больничный с 1-го дня. правильно? Работает очень давно у нас. Какие есть подводные камни по больничным инвалидам? спасибовід panaval84 - Бухгалтерська практика
Может кто подскажет код для налоговой на ГАЗ 53 М? Спасибовід panaval84 - Бухгалтерська практика
Вроде с " Ідентифікатор ключа суб’єкта" разобралась. теперь в ошибке "некоректній тип підпису". Мне надо на бухгалтераю Уже что только не писала и Головний бух, т Бух и с большой и с мал буквы. Ответ тот же - некоректний. Шо РОБИТЬ?від panaval84 - Бухгалтерська практика
ДЕНЬГИ ОТОБРАЖАЮТСЯ В РАЗДЕЛЕ РЕЕСТР ТРАНЗАКЦИЙ, А В РЕЕСТРЕ ОПЕРАЦИЙ НЕТ ДЕНЕГ, Т.Е ЛИМИТ НЕ УВЕЛИЧИЛСЯвід panaval84 - Бухгалтерська практика
Спасибо! А как вернуть на свой счет?від panaval84 - Бухгалтерська практика
Помогите выйти из ситуации: Предприятие лишили НДС В ноябре 2019г. В январе 2020 зарегистрировались снова плательщиками НДС.Операций не бвло. Счет не пополняли. И вот в июле произошло постачання. надо зарегистрировать Налоговую накладную. И по ошибке пополнили СЭА НДС счет старый (тот, который был открыт на лишенный НДС). Есть возможность как-то перебросить эти денежки теперь на правильный счет Свід panaval84 - Бухгалтерська практика
Мучаюсь с тем же, не принимается табл 5 дод 4 по ЄСВ. Уже все проверила и точки и цифры все совпадает. А не принято! что делать? как вышли из ситуации?від panaval84 - Звітність
Мучаюсь с тем же, не принимается. Ві подписівали ключом дира и печать? Или тремя? мне надо подать на бухгалтера єто повідомленнявід panaval84 - Бухгалтерська практика
Спасибо!від panaval84 - Бухгалтерська практика
ОПЕЧАТАЛАСЬ! ПРАВИЛЬНО: По одному работнику не указала в колонке "отпуск без з/ты на час карантина" кол-во таких дней. Т.е. надо подать Перелик таблиць звиту (скасовуюча?)+ табл 6 скасовуючу только с этим работником + табл 6 початкова с этим работником? Правильно? Есть штраф за такое исправление?від panaval84 - Бухгалтерська практика
Попробовала сделать запрос єл. через портал ПФУ на этого работника ( с правильным отчеством), получила довидку, которая совпадает с моими начислениями. Получается, отчество не влияет?від panaval84 - Бухгалтерська практика
И еще попутно вопрос: по одному работнику не указала код нарахувань "отпуск без з/ты на час карантина" и не указала кол-во таких дней. Как исправить? Подать Перелик таблиць звиту (скасовуюча)+ табл 6 скасовуючу только с этим работником + Перелик таблиць звиту (початкова) + табл 6 початкова с этим работником? Либо одним очетом как-то?від panaval84 - Бухгалтерська практика
Спасибо! А что за вебинар? Может повидомлення не трогать, по сути код правильно и фамилия и имя?від panaval84 - Бухгалтерська практика
Добрый день! Сегодня обнаружила ошибку, что по работнику, принятому в октябре 2019г. в отчете ЭСВ и в повидомленни про прием неправильно указано отчество работника. Как исправить? И за все периоды? Либо отчество не влияет ни на что? Спасибовід panaval84 - Бухгалтерська практика
а у меня ситуация, что работник берет сразу три отпуска по 24 дня за три года, т.е.72 дня. Например с 1 июля на 72 дня. Расч период для всего отпуска 07.19-06.20.?від panaval84 - Бухгалтерська практика
Спасибо!від panaval84 - Бухгалтерська практика
QuoteBlick А у меня через реестр платникив единого податку выдается информация о всех КВЕДах , даже тех, которые недавно внесли. Хотя никакие заявления в налоговую не подавали. только регистратору. ФОП 3 гр. без НДС. Мне ж не надо дополнительно подавать ничего,если виды деятельности отображаются в реестре? Надо. Я уже замечала, что в том реестре есть все коды от регистратора, а не только те, квід panaval84 - Бухгалтерська практика
А у меня через реестр платникив единого податку выдается информация о всех КВЕДах , даже тех, которые недавно внесли. Хотя никакие заявления в налоговую не подавали. только регистратору. ФОП 3 гр. без НДС. Мне ж не надо дополнительно подавать ничего,если виды деятельности отображаются в реестре?від panaval84 - Бухгалтерська практика
Ну а так вообще по правильности начисления в ведомостях и отчетах все ок? Правильно код 10? И разбивка так по месяцам?від panaval84 - Бухгалтерська практика
И еще попутно вопрос: В ведомости о начислении зарплаты за июнь у этого работника - 0,00, июль -0,00, август -4000 + доп база ЭСВ, сентябрь 3500 + з/та пропорционально отработанному времени. Так?від panaval84 - Бухгалтерська практика
Blick , посчитала по Вашему примеру. И как по мне в нем есть логика. Получается, что сумма отпускных, которые как бы "транзитные" я оплачиваю первыми и за столько дней отпуска, на сколько их хватает на оплату отпуска. Далее уже показываю сумму отпускных, которая была нами начислена как бы сверх "транзитной" .. И уже с этой расчетной суммы доплаты плачу налоги. У меня получилосвід panaval84 - Бухгалтерська практика
Вычитаю сумму, которая была уже обложена налогом и перечислена нам как компенсация, т.к. дата перечисления нам этой компенсации=дате выплаты работнику. "...Розрахунок і нарахування сум компенсації за невикористану відпустку, а також нарахування ЄСВ, утримання ПДФО і ВЗ повинно здійснювати підприємство, з якого звільняється працівник. Новому ж роботодавцю воно повинно перерахувати тільки «чвід panaval84 - Бухгалтерська практика
Да уж, действительно морока! Спасибо за подсказку, надо попробовать так посчитать.Но в те месяцы, когда не будет начислений (например как у Вас в примере с 1 июня по 10 июля) в графе тип начислений ставлю код 10 (отпуск) верно?від panaval84 - Бухгалтерська практика
Т.е без доплаты ЭСВ никак? Получается двойная оплата ..Что посоветуете?від panaval84 - Бухгалтерська практика
Сотрудник был принят на наше предприятие по переводу с другого предприятия. При переводе компенсация за его неиспользованный отпуск была переведена нам на счет. Это начисление было показано и удержен налог на предприятии, с которого его перевели. Сейчас расчитала отпускные и вычла начисления, за которые уже отчиталось то предприятие. И получилось меньше, если делить пропорционально месяцам отпусвід panaval84 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua