БЗ 101,03 Коротка: Якщо у платника податку протягом 12 послідовних податкових місяців відсутні операції з постачання товарів/послуг та при цьому наявні обсяги придбання товарів/послуг, за рахунок яких сформовано податковий кредит, підстави для анулювання реєстрації платника ПДВ відсутні. Повна: Відповідно до п.п. «г» п. 184.1 ст. 184 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 ровід panaval84 - Бухгалтерська практика
А если попробовать оспорить решение налоговой?від panaval84 - Бухгалтерська практика
подать на возмещение НДС - это единственная возможность. Но при этом начислить компенсирующие обязательства?від panaval84 - Бухгалтерська практика
Сегодня при подаче декларации по НДС выяснилось, что 07/11 ДПС анулировало нашу регистрацию НДС по причине не декларирования в течении 12 месяцев обязательств. Нами в марте было куплено дорогое оборудование, которое удерживаем для продажи. при покупке нам выписана НН, но мы ее не отражали в декларации. Хотели воспользоваться этим НДС при продаже данного оборудования. Больше на балансе ничего нет.від panaval84 - Бухгалтерська практика
Вероятнее всего это надо для того, чтоб не выплачивать работникам компенсацию при увольнении...від panaval84 - Бухгалтерська практика
Цемент - материал, там так и написано "приходовать по накладной материалы (цемент и т.д.) на 201", но не дописала про МШП...потеряла ход мысливід panaval84 - Бухгалтерська практика
А можно приходовать по накладной материалы (цемент и т.д.) на 201, а потом актом списания списать, минуя передачу по форме МШ-2?від panaval84 - Бухгалтерська практика
Спасибо!від panaval84 - Бухгалтерська практика
Просто накрутив немного + НДС?від panaval84 - Бухгалтерська практика
Спасибо. Услуги были преобретены без НДС. Мы плательщики и дружественное предприятие тоже. Они накручивают НДС и выставляют счет на ремонт авто + отдельный счет с НДС на вознаграждение. Правильно?від panaval84 - Бухгалтерська практика
Добрый день! Подскажите по ситуации: Наше предприятие получило счет на ремонт авто. Но денег на счету не было и директор попросил "дружественную" организацию оплатить по счету. Бухгалтера, конечно, поставили уже перед фактом осуществленной операции. Как теперь это оформить? На кого должны быть оформлены документы? Спасибо.від panaval84 - Бухгалтерська практика
Как вариант, можно вернуть разницу переплаты в кассу предприятия, и оттуда выдать, например, подотчет.від panaval84 - Бухгалтерська практика
Всем спасибо! НН зарегистрирована за счет сумы перевищення!від panaval84 - Бухгалтерська практика
Подала уточненку, где добавила строку 1.1 по зупиненой НН. Сегодня получила положит ответ на скаргу. Когда должны зарегистрировать НН? и что, если не будет хватать лимита (в том случае, если не зарегистр с сумы перевищення)?від panaval84 - Бухгалтерська практика
Добрый день! А кто знает, если предприняли все необходимые действия для разблокировки НН, и в суде проиграли. Будет штраф?від panaval84 - Бухгалтерська практика
СПАСИБО! А ГДЕ-ТО МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ДАННЫЕ С ЭТОЙ СТРОКИ 1.1? КАК ОНА ПРАВИЛЬНО ДОЛЖНА ОТОБРАЗИТЬСЯ В КАБИНЕТЕ?від panaval84 - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Если в таблице 1.1 эту НН не показали, можно попробовать сдать нулевую уточненку и вписать НН в эту таблицу уточненного додатка 5. После этого НН должна зарегистрироваться за счет превышения. Но опять же, это все теория, может и не выйдет ничего. Если попробовать сдать уточненку, то в декларации повторяем все строки, а в дод 5 заподняю только 1.1, а остальные (которые были показаны ввід panaval84 - Бухгалтерська практика
нет не показала...забыла...можно еще исправить как-то?від panaval84 - Бухгалтерська практика
надо ли пополнять счет СЕА для регистрации заблокированной НН или она зарегистрируется за счет суммы перевыщення?від panaval84 - Бухгалтерська практика
ПОДСКАЖИТЕ, ЗАБЛОКИРОВАЛИ НН И ВЫЛЕЗЛА СУММА ПЕРЕВИЩЕННЯ. КАК ТЕПЕРЬ БЫТЬ?від panaval84 - Бухгалтерська практика
В 1С действительно сумма пошла на расходы и в отчете по прибыли и в балансе. А подана прибыль в налоговую без учета этих расходов, а вот в балансе в статистику они показаны. Писать бух справку и корректировать? Это надо пересдать все балансы с 2010 года7 Спасибовід panaval84 - Бухгалтерська практика
А если оставить все как есть до продажи этой самой земли (т.к. есть желание ее продать)? А потом как бы обнаружить эту ошибку перед продажей и откорректировать бух справкой. Ведь то, что земли нет в учете на налогообложение это не влияло и не влияет? Так можно?від panaval84 - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, как быть?від panaval84 - Бухгалтерська практика
Добрый день! Ситуация такая: в 2010 г. по договору-купли продажи была куплена земля. Оплата произведена. И затем оформлено в 1С "Услуги сторонних организаций" проводкой Дт 84-Кт 377 на сумму покупки. На затраты в отчете по прибыли не учтено В учете и отчетах соответственно нигде эта земля не отображалась. При этом налог на землю платили регулярно. Т.Е. получатся, что данные баланса исковід panaval84 - Бухгалтерська практика
Добрый день! Подскажите, при отправке документа довильного к таблице даних платника, загружаю файл ПДФ. При сохранеии отчета, эл кабинет пишит "Відсутня сканована копія документу". Что это? Кто сталкивался?від panaval84 - Бухгалтерська практика
Также еще вопросик: висит на Кт 42 счете сумма 15000, которая названа в ведомости "Финансовый заем". Все, что о ней известно - это период возникновения до 2009 года. Что с ней можно сделать????від panaval84 - Бухгалтерська практика
Добрый день всем! С 01.07 переходим (юр лицо) с единого налога 5% на общую систему. Есть несколько вопросов: 1) Пребывая на ед налоге получили фин помощь. Возвращать будем уже пребывая на общей системе. Какие налоговые последствия? Есть подводные камни? 2)ПОСЛЕДНЮЮ Декларацию единого сдаем обычно? без каких-то нюансов и пометок? 3) Будучи на едином продали ОФ, которые давно куплены. В доход всвід panaval84 - Бухгалтерська практика
Принимаем на работу глав бухгалтера (раньше был только директор). Подаем 1-ОПП, соответственно в данных налоговой появится ФИО бухгалтера вместо директора. В свете последних новшеств с токенами не хотим оформлять эл ключ для бухгалтера. Так можно, чтоб подписывалась отчетность только подписью директора и печатью? Как быть, если в отчете будет ФИО буха, а подпись только директора?від panaval84 - Бухгалтерська практика
Пример 5. В графе 2 раздела «Відомості про роботу» трудовой книжки проставлена неверная дата приема на работу (перевода, увольнения). Как исправить? К сожалению, и в этом случае Инструкция № 58 не дает ответа кадровикам, как исправить такую ошибку. По нашему мнению, следует поступать так. Укажите: — в графе 1 — очередной номер, следующий по порядку за номером последней записи; — в графевід panaval84 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua