Основному работнику предоставляем отпуск 100 дней с 01.06.2020 (несколько лет не ходил в отпуск). При расчете отпускных сумма за месяцы нахождения в отпуске получается меньше минималки. В отчете за июнь покажу начисления отпуска за июнь, июль, август и сентябрь. Вопрос: надо ли доначислять в каждом отчетном периоде до минималки ЭСВ? Т.е например в отчете за июль указать работника и код 13 - доначвід panaval84 - Бухгалтерська практика
Подскажите, у кого работают неполнолетние, как все-же правильно считать зарплату?від panaval84 - Бухгалтерська практика
Т.е, если зарплата оплачивается своевременно, то указывается начисление зарплаты=выплате, и ее налоги начислено=выплачено.Несмотря, что налоги с опозданием? А как смотрит налоговая на несвоевременную выплату з/ты? Не повлечет это проверку инспекции труда либо самой налоговой? Может все-же показать, что зарплата своевременная?від panaval84 - Бухгалтерська практика
Организация планирует принять на работу работника 16 лет. Почитала КЗоТ, но остался вопрос как на практике это проходит? Потенциальный работник учится в Техникуме. Как я поняла, при приеме: 1) Обязательна мед справка 2) Труд дог -только письменно 3) Норма продолжит раб недели - 36 часов или 36/2=18 (т.к. он учится)? 4)Продолжит отпуска 31 кал день и нельзя не предоставлять белее чем за двавід panaval84 - Бухгалтерська практика
а с налогами тоже по факту, т.е. в "нараховано" будет весь квартал, а в "выплачено" только январь и оплатили в марте кусочек февраля НДФЛ?від panaval84 - Бухгалтерська практика
нет, не выплаченавід panaval84 - Бухгалтерська практика
Ломаю голову, как правильно заполнить 1 ДФ. В связи с отсутсвием финансирования, не было возможности оплатить вовремя НДФЛ и ВЗ за февраль и март (т.е. в марте и в апреле не было оплат). Сегодня оплатим все. Как это показать в 1ДФ? Получается, что начислен налог, а не оплачен вовремя. Как быть?від panaval84 - Бухгалтерська практика
Пддскажите, как правильно исправить, если подали уточненку по налогу на землю, и указали в ней уменьшение налога на землю исходя из 11/12 суми налога за год (т.е.річна сума податку меньша на суму податку плати за березень. Теперь, после разьяснений налоговой надо было сдать с указанием - пільга за кодом 18010593 "Не нараховується та не сплачується за період з 1 березня по 31 березня 2020 ровід panaval84 - Бухгалтерська практика
Надо взять оклад по ее должности за 12 мес/ кол-во дней года-праздничные)*кол-во дней отпускавід panaval84 - Бухгалтерська практика
Подскажите, а если у предприятия по итогам 2019г образовался убыток, то надо ли сдавать квартальную отчетность по прибыли и балансу?від panaval84 - Бухгалтерська практика
Спасибо, я тоже склоняюсь к 11/12. Если подаю уточнюючу, то в шапке декларации заполняем и "починаючи 3 01,03" и "з урахуванням уточнень 01,03"?від panaval84 - Бухгалтерська практика
А подскажите,кто как думает... У Довіднику № 98/2 інших податкових пільг додана пільга за кодом 18010593 "Не нараховується та не сплачується за період з 1 березня по 31 березня 2020 року плата за землю..." Ця пільга вказується у декларації по землі уточнюючій за березень чи як пояснювала редакція ДТ-КТ : У заголовній частині такої декларації ставиться позначка у гр «Уточнююча». Річвід panaval84 - Бухгалтерська практика
СПАСИБО!від panaval84 - Бухгалтерська практика
До 10 лютого включно потрібно було востаннє подати Звіт про податкові пільги за 2019 рік .Як тепер суб’єкт господарювання має звітувати про пільги з плати за землю?від panaval84 - Бухгалтерська практика
Совсем недавно продлевала ключ директора и печати т.к заканчивался срок. Сформировала онлайн на сайте ДФС новые ключи, и да, действительно меня тоже смутило, ЧТО КЛЮЧА ШИФРОВАНИЯ НЕТ. В кабинете сформировала заяву на присоединения к Договору и отправила. Приняли не с первого раза. Прошло только тогда, когда они АВТОМАТОМ отозвали старые сертификаты. Отдельно отзывать ничего не надо.від panaval84 - Бухгалтерська практика
Подскажите, ЮЛ перешло с единого налога на общую систему с НДС. Есть ОС с разной остаточной стоимостью. Как правильно сейчас ввести их в эксплуатацию (уже будучи на общей системе) по остаточной стоимости и установить срок полезного использования исходя из группы ОС? Или как правильно поступить в таком случае?від panaval84 - Бухгалтерська практика
В месяце приема либо увольнения ЭСВ с суммы начисленной без доплаты до минвід panaval84 - Бухгалтерська практика
Скоро заканчиваются бесплатніе ключи налоговой. Решила воспользоваться их сервисом; Повторне (дистанційне) формування сертифікатів за електронним запитом. В режиме он-лайн создала ключ директора и печати с сертификатами. Зашла УЖЕ с новыми ключами в ел.кабинет, пытаюсь подать Заяву на присоединение к Договору, чтобы отправить отчет, а мне пишит, что присутствует старые сертификаты. ЧТО делать? КТвід panaval84 - Бухгалтерська практика
Добрый день! Подскажите надо ли распечатывать отчеты, которые сдаются по электронке (например через кабинет ГНИ). Кто как делает? Очень не хочется плодить много бумаг...від panaval84 - Бухгалтерська практика
Сделайте в кабинете запит на витяг НДС и получите его в кабинете в эл формевід panaval84 - Бухгалтерська практика
А в случае, если штатных нет, только внешние совместители, то в "Штатна чисельність працівників " прочерк. Верно?від panaval84 - Бухгалтерська практика
В кабинете в день отправки вами отчета в статистику (если отправляли через кабинет) в разделе "Вхидни документв" есть вторая квитанция именно от налоговойвід panaval84 - Бухгалтерська практика
А если отправитт почтой прибыль и баланс? Примут?від panaval84 - Бухгалтерська практика
Добрый день, можно и мне пожалуйста инструкцию по дисконтированию valpon84@ukr.netвід panaval84 - Бухгалтерська практика
У вас же есть отчет с квитанцией о принятии? Я бы заплатила за январь 704 грн. и все. Штраф за просрочку и пеню нам начисляли отдельным уведомлением и платили мы на отдельный счет. А там посмотрите, может и не будет штрафов и пени. Возможно, надо с инспектором в пенсионном решить, как правильно поступитьвід panaval84 - Бухгалтерська практика
Спасибо! Но опять же, в статье говорится об оплате НДС со счета СЭА и нигде нет о регистрац лимите!від panaval84 - Бухгалтерська практика
декларации по НДС сдавали во время за все периоды, но пустышки. Перерыла все и нигде нет про регистрационный лимит, которвй не использован. Нашла вот это - Аннулирование НДС-регистрации является основанием для закрытия электронного НДС-счета. Судя по всему, закроют такой счет после того, как вы перечислите на него средства для погашения налоговых обязательств по результатам последнего налоговоговід panaval84 - Бухгалтерська практика
Вот и я склоняюсь, что в последней деке не покажу условную продажу т.к НК не отражали, поэтому нет НО. Но думаю, что включить в НК ту мартовскую НН не выйдет. Хотим попробовать обжаловать решение на Киев.від panaval84 - Бухгалтерська практика
К сожалению, после анулирования регистрации, не удастся подать уточненку ( в теории). Кто знает, на практике можно подать?від panaval84 - Бухгалтерська практика
Если решим подавать на бюджетное возмещение, то в нашем случае (при условии, что налоговый кредит не отражали в декларации) надо ли начислять обязательства?від panaval84 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua