Підкажіть будь ласка, якщо на підприємстві є директор, на нього покладено обовязки ведення бух. обліку. гол. бух нема.як мені здавати звіти і робити документи? 1. У звітності пишу тільки директор, поле гол. бух залишається не заповненим?ел. цифровий підпис накладаю печатка+підпис директора. 2.Касу як підписувати? підписує лише директор, а графи гол. бух.+касир залишається не заповненими? Дякуювід Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
підкажіть будь ласка як списати матеріали на ремонт електродвигуна в 1 С 7.7.Звичайним актом списання ТМЦ?від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
а якщо фіз. особа-засновник надає поворотну фін. допомогу ТОВ, то можна вносити в касу, а потім у банк здати?від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
ВЕЛИЧЕЗНЕ ДЯКУЮ!!!!!!!від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
то як же порадите виписати ту нещасну ПН?від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
ні ми не можемо їх взяти на себе(це резістори фарфорові), купили, думали продати, розбили.тепер треба ПН з кодом 13 на себе виписати і таким чином вхідний ПК перекриє виписані ПЗ? Вибачаюся, якщо ставлю на Ваш погляд такі прості питання, для мене вони не прості.Дякую за відповідь.від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
ми купили їх для перепродажу. 281 рах.від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
розбилися.від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
а якщо списуємо ТМЦ (500,00) грн., то також робимо умовний продаж на себе з кодом 13?від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
Підкажіть будь ласка!!Буду дуже вдячна! Списуємо ТМЦ на 500,00 грн.(розбилися), ПК за ними включили в деку за січень, списуємо лютим. Значить нараховуємо собі ПЗ. Як правильно скласти ПН. Дякую!від Lydok29091990 - Звітність
Дякую, так хочеться з кимось проговорити цю ситуацію,думаєш може не правильно думаєш то, щоб тобі хтось допоміг.Дякую!!!!Тепер будемо реєструвати РК.від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
Покупець Платник ПДВ повертає товар, а ми ТОВ повертаємо кошти за цей товар. А продати хочемо Пупкіну - неплатнику. Тоді буде так. Вони накладну на повернення дають нам, ми їм РК на "-3100 ПЗ з ПДВ", вони реєструють його, ми зменшуємо собі ПЗ, після їх реєстрації, а потім цей товар за бажання продамо Пупкіну. Правильно я думаю? Наперед дякую за відповідь!!!від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
Нам у березні 2015 р. надійшли кошти на рахунок -18600,00 грн. у березні 2015 р. ми купили товар за який отримали гроші. показали у квітні 2015, що відпустили (єоригінальна довіреність). Тепер у лютому 2016 ми повертаємо ці кошти (18600). Виходить ми зменшуємо собі зобовязання на 3100,00. По результатах лютого у нас буде мінус 2900,00 грн. Я от тепер думаю як не показувати цей мінус (з деяких привід Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
моїй логікі не довіряють. ПОКАЖИ ДЕ НАПИСАНО!!кажуть. Дякую!!!від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
та я теж так думаю!!!!!, але вищестоящі так не думають, от і намагаюся десь знайти інформацію!!!від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
за заяву згодна, а наказ потрібний?від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
Підкажіть будь ласка!Ситуація така: тех. працівник написала заяву на не повний робочий день у вересні 2015 р., ЗП нараховували її за 4 год. щодня. Прийшов 2016 рік, як бути зараз: 1. Чи потрібно писати заяву знову на 0,5 ставки? 2. Чи потрібно оновлювати наказ на 0,5 ставки цим роком? 3. Де можна прочитати про це? Дуже вдячна за відповідь!!!!!!!від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
лютий і нараховувати у лютому.від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
Якщо до 20 млн., то не запвнювати.від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
підкажіть будь ласка чи потрібно подавити повідомлення до ДФС якщо працівник спочатку прийшов на стажування від центру зайнятості у жовтні на 10 к.д., при цьому нам дали наказ про прийнятя на стаж.і звільн. зі стаж. і сказано у наказі: стажування проводиться на безоплатній основі, а коли стаж. закінчилося, то подали повідомл. і видали наказ про прийняття.Дякую всім хто відгукнеться.від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
а як у АЗ+ подати баланс до ДПІ?в статистику подала, а в ДПІ як? в розділі де ДПІ там де звіти нема форми 1мс 2 мс?Дякую.від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
ДФС у листі від 31.12.2015 р. №48122/7/99-99-19-03-02-17, зокрема, роз'яснила: 1) Розрахунок частки використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних операціях здійснюється в рядку 3.1 таблиці 1 додатка 7 (Д7) до декларації. Для визначення обсягів постачання оподатковуваних та неоподатковуваних операцій використовуються показники звітності за січень - грудень 2015 року.від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
Використовуєпо придбаний товар в оподат. та не оподат. операціях. Пфдкажфть будь ласка чи правильно я зрозуміла алгоритм цього перерахунку. Буду дууууже вдячна!!! 1. Обрахувуємо заг. суму операцій це кол. А рядка 6 розділу 1 деки з ПДВ за 12 міс. 2. Обраховуємо оподат. операції це кол. А рядок 1.1 розділу 1 деки з ПДВ., а з 01,07,15 віднімаємо включений у ПЗ з ПДВ умовний продаж. 3. Визначаємовід Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
Ви складаєте РК, накладаєте свої підписи і відправляєте, а покупець отримає РК через витяг, накладе свої підписи і зареєструє. Обмін РК здійснюється не через програм. забезп., а через сайт ДФС.від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
Працівниця була на лікарняному по догляду за дитиною з 22,12,15-11,01,16 вкл. Підкажіть будь ласка: 1. Розрахунковий період грудень 14-листопад 15? 2.з 01,09,05-05,07-10 навчалася. є запис у трудовій. Мені враховувати у страховий стаж чи ні? Я розумію, що можна її запропонувати взяти ОК-5, але по-перше, з дитиною нещасний випадок, по-друге вагітна. Читала, що до якогось року навчання рахуєтьвід Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
1.якщо працівник працюватиме за дог цпх, то заяву він не пише? 2.а якщо заяву пише, то табелюємо і подаємо повідомлення? Дякую.від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
Дякую.від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
Вибачаюсь, що дублюю теми, але бачу там ніхто не відписує, думаю, може тут відпишуть.... Ситуація наступна: 22.12.2015 р. захворіла дитина у працівниці (нещасний випадок) ставимо її в табель - лікарняний. з 22,12,15 треба прийняти людину на її місце, ТИМЧАСОВО. в заяві вона так і пише прийняти на роботу на час лікарняного такої-то. 1. Як мені бути з повідомленням про прийняття?Я ж повинна йоговід Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
в мене арт звіт, то з витягом таке робиться, важко описати!!!всі цифри перепутані або відсутні.ЖАХ.від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
а яка у вас програмка?від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua