Підкажіть будь ласка. Така ситуація. почали працювати з новим постачальником. перекинули аванс. постачальника знайшов директор. потім вони прислали свій витяг, з нього я побачила, вірніше "засомнівалась" у їх КВЕДах. мені здається їх КВЕДи не зовсім відповідаєть тому, що у ми у них купуємо. от і в мене виникла думка:кведи повинні бути тотожними у нас і у них для того, щоб ми могли в нихвід Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
У нас точно така ситуація з Укртелекомом. І ще таке. Підкажіть будь ласка!! У нас комунальне підприємство, працюю не довго, попередній бухгалтер виписувала ПН на комунальні послуги з оренди. а як працюєте Ви в цій ситуації?Буду дуже вдячна за відповідь.від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
Вибачаюсь, що не по темі, але підкажіть як імпортувати дод.2 і ПН у 1С з Медок? наперед дякую!!від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
а відпускні і матеріальна допомога, що була виплачена у місяці відпускних входить?Наперед дякую!від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
Може для когось це питання буде і дуже просте, то для мене ні. Вперше зустрічаюся з ним. 1. В лікарняні беруть індексацію???(вичитала, що так)? 2. Працівники були прийняті на роботу: один 07,10,15, другий 17,10,15 чи маю я право застосувати соц. пільгу? ЗП не перевищує 1710 грн. Буду вдячна за відповідь!!!Наперед дякую!!!від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
подаємо уточнюючу за вересень, міняємо ІПН контрагента, один на мінус, другий на плюс у дод. 5, а в самій уточ. деці продублювати показники, але ж як тоді бути з коригируваннями жовтневими, якщо ми на них маємо право лише у жовтні. і тоді за ними ми зменшуємо ПЗ вересневе, а це вже не правильно.....запуталась.....Підкажіть будь ласка, буду дуже вдячна за відповіді.від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
Ситуація наступна: 24,09,15 виписали ПН на неплатника. 19,10,15 виявили помилку, неплатник виявився платником. 19,10,15 зробили коригування на мінус до ПН від 24,09,15 на неплатника. 19,10,15 виписали нову ПН, під новим номером від 24,09,15 і зареєстрували. додаток 2 (коригування)показуємо у декларації за жовтень 2015 у додатку 1 до деки. Питаня наступне: де і як показуємо ПН виписану 19,1від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
ВЕЛИЧЕЗНЕ ДЯКУЮ!!!!!!від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
Заключили з працівником трудовий договір-безстроковий. Тепер він звільняється. Чи треба укладати припинення трудового договору??Чи достатньо запису в трудовій про те, що його звільнено??Наперед дякую!!!!від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
Підкажіть будь ласка!!Мало досвіду роботи, от і виникають питання за питаннями.... Директорові надали поворотну фін. допомогу, він звільнився 16.10.15 р., а допомогу не віддав, залишилося 6200, 00 грн., як мені тепер бути???Чи може він цю допомогу поветрати частинами до повного погашення, коли вже не працює на підприємстві??Наперед дякую за відповіді.!!!!!від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
керівник втратив паспорт і код 2 місяці тому, а ми весь цей час підписували накладні, ПН, звітність його ел. цифровим підписом. що тепер нам ""світить"?наперед дякую за відповідь.від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
Дякую!від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
Дякую!!!від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
А як показати компенсацію у персоніфікації?від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
Відразу вибачаюся, що знову піднімаю дану тему, але перший раз це роблю і тому хочу, щоб хточь подивився з досвідом на мій розрахунок компенсації. Наперед дякую. Склалася така ситуація: директор зовнішній сумісник, працював на 0,5 ставки, по 4 години в день, ЗП ставили 0,5 мінімалки. Тепер він розраховується. Працював з 01.11.13 р. по 16.10.15 р. таким чином у нього не використаної відпуски 47від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
хочу уточнити, а чого не буде штрафу?від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
Ну РК на мінус зрозуміло випишем 30,09,15 щоб не пропустити сроки, а ПН тоді як виписувати? Наскільки я розумію, то вона буде 03,09,15 (по банк. виписці) на кінцевого споживача??? як поставити у ПН номер? і реєструє РК на мінус наш покупець? і як бути з штрафом, оскільки всі терміни пройшли?Наперед дякую!!!!від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
так, реєструє. він нам і повідомив про цю ситуацію. вийшло так, взяли рахунок покупці, а оплатила його профспілка. і вийшло зареєстрували на платника ПДВ, (бухгалтер помилився при розноскі банк. виписки, вже б тоді все було ок), а тепер треба на неплатника.від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
виписали ПН 03,09,15 на платника, а виявляється це був не платник ПДВ. як виправити помилку?Наперед дякую. Вибачаюсь за таку "зайозану" тему!!!від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
Згідна з Вами. не правильно висловилася.від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
Доброго дня!!! Вибачаюся відразу за те, що вже міліон разів ця тема обговорювалася, але все ж таки.... Ситуація наступна: Працівниця А звільнилася з 01.10.15, тобто останній день роботи 30.09.15 р.. на ній висять обовязки касира +0,5 ставки кадровика. Працівник Б (тобто я) приступаю до роботи з 01.10.15 р. на роботу вона не приходить 29 і 30 вересня. Наскільки я розумію мені треба сьогодні абовід Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
QuoteКотег :-) это не доход. ничего в 1дф не показывать Дякую!! а як бути з повортної фінансовою допомогою від засновника? протягом 3 кварталу отримано 66 тис. грн., а повернути 11 тис. Читала про те, що треба показувати не отримані кошти, а повернуті. Як думаєте?Наперед дякую!!!від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
ДЯКУЮ!!!від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
Значить так: його код, потім нараховано і виплачено доходу 28 тис., а нараховано і утриманого податку нуль? подивилась по таблиці доходів, мабуть код 153???чи я помиляюсь? і ще таке питання:засновник надавав своєму ТОВ поворотну фін. допомогу. його треба показувати в 1 ДФ?від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua