Доброго дня!!Підкажіть будь ласка. Склалася така ситуація: в липні 2015 р. було надано поворотну фінансову допомогу нашому директорові в сумі 28000 грн, він потрошку -- повертає(10000 було покладено на р/р, а то частинами повертає в касу в ті дні коли видаємо зарплату).Підприємство маленьке, діяльності не дуже багато. Тепер треба відобразити я так розумію ці 28 тис. у 1 ДФ. А як саме не знаю.від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
у нас теж не приймають без довіреності.від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
Quotevlasta ви можете донарахувати і виплатити компенсацію хоч зараз . ЄСВ там не буде , бо то вже не зар. плата . Тільки ПДФО . ДЯКУЮ!!!!від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
Quotelet_natali QuoteLydok29091990 Як тоді показати нарахування коменсації у додатку4 і 1ДФ? если Вы решили все таки доначислить, то по-поводу ЕСВ позвоните в Пенсионный (или в налоговую, я не знаю, кто сейчас отвечает на вопросы при заполн отчетов по ЕСВ). также спросите в налоговой за 1ДФ. У меня просто не было таких случаев, я просто не знаю И не бойтесь спрашивать, за это они ну никак не нвід Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
Quotelet_natali Lydok29091990, у Вас мало опыта, и поэтому Вы волнуетесь по поводу этой невыплач компенсации. я Вам и скинула несколько "страшных" ссылок о штрафах, но это скорее на будущее, чтобы вы знали, что эту компенс надо начислять. А сейчас просто оставьте все как есть let_natali, ДЯКУЮ, Вам велике, а то справді почитала, то страшно стало!!!!Дякую за підтримку, а то я вже хотвід Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
Як тоді показати нарахування коменсації у додатку4 і 1ДФ?від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
Підприємство маленьке, з/плату виплачували через касу.від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
Finance110, Дякую!!від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
let_natali, ДЯКУЮ!!! я правильно розумію це податкова може побачити при перевірці підприємства або коли закривається ТОВ, то тоді ж вони перевіряють все, особливо з/плату??? працівники ж звільнені за згодою сторін, претензії не висуватимуть!!!від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
Невиплатила компенсацію за невикористану відпустку, досвіду мало, от і "натупила". працівники звільнені (2 особи) у 02.2015 р. Яка відповідальність?Ситуацію виправити можна? Почитала в інтернеті, то аж страшно стало!!!Наперед ДЯКУЮ!!!!від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
Дякую, Вам дівчатка, за поради і пропозиції.від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
"я говорю о том, что ндс-счет нужно пополнять не менее, чем сумма в стр 25.1 smiling smiley и не уменьшать на суммы по УР." повністю з Вами згідна.від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
Ляля - Оля, ви мені скажіть чи я хоть правильно все роблю, а то я вже зовсім і сама запуталась і тепер думаю: а чи правильно я роблю?але ж гроші на ел. рах. є, з податкової не дзвонять?від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
можливо я не правильно описую ситуації, але все, що пишите я згодна з Вами. Коли по підсумках декл. був. р.25,1-100 грн., у червні, а уточнили у серпні 50 грн.(той самий приклад), то у серпні по уточ. зявився р. 24, а рядок 24 вкл. у р.20,1 звіт. декл. за серпень. Правильно чи ні? принаймні так пояснювала інспектор. а рядок 20,1 зменшує рядок 25,1.від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
Бо нехочеться шоб був мінус по декларації, через те роблю невеличний +, і плачу 100-150 грн. Я це роблю не кожного місяця, а тоді коли вже виходить мінус по декл., то тоді мучуся з уточненими. це ж законно, виходить так-забула вкл.,помилилась, а потім роздивилась через 2 міс. і зробила уточнену.від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
Підкажіть тоді мені будь ласка, куди дівається ця переплата з нашої картки. Те, що вона бере участь у формулі Енакл. я знаю?від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
в декларації я нічого не зменшую: зобовязання мінус кредит=до сплати, а коли приходит 30 чмло, то саме таким сбособом як я описала вище відбувається сплата податку, тут же я вже не беру участі.від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
ну не знаю....пишу так як я робила. ПК вкл. в уточ. декл. з запізненням у 1-2 міс., бо суми дуже маленькі в межах 100 грн.. а гроші на ел. рах. були в межах необхідних для сплати ПДВ, тобто р. 25,1 бум менший ніж сума коштів на ел. рах., то знімали в мене з ел. рах. за мінусом переплати по картці.від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
разве сейчас такое проходит? сейчас на ндс-счет нужно забросить сумму по деке. а переплаты после 01.07.15 не влияют на ндс-счет. Згідна з Вами, але я розказую як було у мене 2 чи 3 міс. Р. 25.1 деки повинен=стану рахунку для того щоб повністю погасити ПДВ. Але коли кредит був менший і за допомогою уточнюючої декларації ми його збільшуємо, то то де переплата зависає на нашій картці в податквід Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
В мене теж виникає іноді необхідність "притримати" ПН. нехочеться показувати мінуси, хоч і не великі. я не включаю в ПК невеличкі суми, в межах 100 грн. Я роблю так: ПЗ включаю повністю, а в ПК не вкл. 2-3 ПН від Нової пошти чи САТ. потім у тім місяці, коли мені треба більший ПК я здаю уточнену декларацію по цих не вкл. ПН у ПК.. Суми переплати залишаються на нашому старому рахунку, вірвід Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
Oxi, дякую!А ще таке питання:рядок 2 "Витягу про стан ел. рах." не показуэмо ж ніде???Наперед дякую!від Lydok29091990 - Звітність
Дівчатка, милі!!Підкажіть і мені будь ласка! дека червень 25.1=62 06.07.2015 подала уточнюючу за січень вийшов р.24 мінус 45 дека за липень р.18=179 р.20.1=45 р.20.2=80 (рядок 11 Витягу =142,49 мінус рядок 25.1 червня=62) р.21,р.22,р.23=0 р.25.1=54 грн. до сплати за липень. Наперед дякую!!!!від Lydok29091990 - Звітність
Дівчатка, милі!!Підкажіть і мені будь ласка! дека червень 25.1=62 06.07.2015 подала уточнюючу за січень вийшов р.24 мінус 45 дека за липень р.18=179 р.20.1=45 р.20.2=80 (рядок 11 Витягу =142,49 мінус рядок 25.1 червня=62) р.21,р.22,р.23=0 р.25.1=54 грн. до сплати за липень. Наперед дякую!!!!від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
я зовсім запуталась: я зрозуміла, подам повідомлення про прийняття працівника на роботу за кілька днів до початку роботи. а хіба може один-єдиний бухгалтер не бути гол. бух. я знаю, що якщо він один, то значить він і гол.бух. а якже тоді бути з ел. цифровими підписами? хіба можна взяти бухгалтера на роботу і після цього на ПКО, ВКО, видаткових, звітності підписуватися лише директорові, а проствід Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
Гол. бух. почне працювати 01.09.15 р., табл. 5 подамо до 01.09.2015 р., а коли подавати 1 ОПП?від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
let_natali , ДЯКУЮ!!! повідомлення я відправлю, а саме повідомлення про те, що у нас тепер і гол. бух. і директор є, хіба не треба нести до ДПІ. Памятаю років 3 назад ми носили до ДПІ "якусь" заяву про зміну одного гол. бух. на іншого. зараз таке є?від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
як саме повідомити податкову?ніколи не робила схожого. В які терміни потрібно повідомити податкову?від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
Підкажіть будь ласка як правильно мені оформити гол. бухгалтера на ТОВ? Ситуація така: на даний момент у нас є директор на якого покладено обовязки ведення бух. обліку. зараз хочемо взяти і оформити бухгалтера.Такі питання: 1. якщо бухгалтер на підприємстві один, то він автоматично стає гол. бухгалтером? 2. Треба спочатку повідомити податкову про прийняття працівника, подавши табл. 5 додатку 4?від Lydok29091990 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua