QuoteLana111 QuoteЛиса Алиска QuoteLana111 Уважаемые коллеги! Кто-нибудь сегодня отправлял отчёт? Квитанции кому-нибудь приходили? Отправляла еще вчера до 23.00. Сервак у них все еще обновляется, квитанций пока нет. В техподдержке сказали, что ничего не видят и может к 16.00 обновят. А подскажите, пожалуйста, номер тех.поддержки?! 0-800-501-007від Лиса Алиска - Бухгалтерська практика
QuoteLana111 А если подана звитна нова сегодня, надо было письмо в налоговую нести? В справке сказали, что через письмо. Вот телефон 0-800-501-007, позвоните. Время еще есть сбегать зарегить письмо в налоговую.від Лиса Алиска - Бухгалтерська практика
QuoteLana111 Уважаемые коллеги! Кто-нибудь сегодня отправлял отчёт? Квитанции кому-нибудь приходили? Отправляла еще вчера до 23.00. Сервак у них все еще обновляется, квитанций пока нет. В техподдержке сказали, что ничего не видят и может к 16.00 обновят.від Лиса Алиска - Бухгалтерська практика
QuoteSvitZ Я теж на свою голову звірилась. Спілкувалася з головним бухгалтером, одна накладна в червні (звірялась бо вже було, що на мене зареєстрували чужі податкові накладні), кількість не зійшлася по двох кодах із двох. Пояснення просто вбило: в мене так рахує машина, по одному коду пропустила одну позицію, по другому коду заокруглила неправильно. Я здала звіт по своїм даним, а тепер сиджу і двід Лиса Алиска - Бухгалтерська практика
Доброго времени! Подскажите, пожалуйста, может подавал уже кто-то уточненку на прибыль, за прошлый год в каком периоде создавать уточняющий расчет: 2014 или 2015?від Лиса Алиска - Звітність
Подскажите, пожалуйста, а если у предприятия общепита поступила оплата за корпоратив по безналу, я так понимаю, акциз все равно платится, потому что алкоголь был продан покупателям для личного использования?від Лиса Алиска - Бухгалтерська практика
Как уточненный в составе уточненной декивід Лиса Алиска - Звітність
повезло вам) спасибо еще раз большое!)від Лиса Алиска - Звітність
Спасибо большое! Т.е. по идее за февраль, если у вас вышло положительное значение, Вы ничего не платите на счет? Или все равно платите, но зачтется положительное значение лицевого только уже в апреле после проверки?від Лиса Алиска - Звітність
Доброго времени! Оставалась ли у кого-то до февраля на лицевом счете сумма, к примеру после успешного бюджетного возмещения? Когда сдавала декларацию за февраль нигде не нашла, куда всунуть эти остатки на лицевом счете, в деке то они раньше не показывались (бюджетное возмещение было еще в 2011). Оказывается, надо было делать акт сверки с налоговой перед подачей Деки и куда-то эту сумму впихнутьвід Лиса Алиска - Звітність
Что-то я сама уже ничего не понимаю, а зачем ВП? Вроде как по кодексу, если этот пункт не поменялся 138.11, то ошибочно невключенные расходы прошлого года 2013 в строку ІВ 06.4 текущей Деки 2014. У самой такая же ситуация, не хочу подавать убыточную уточняющую Деку. Наверное рискну и буду действовать без нее.від Лиса Алиска - Звітність
А разве п. 138.11 НКУ уже не работает? Это ж как раз ошибка. Самой конечно стремно, но с другой стороны, это лучше, чем сдавать уточняющую деку с увеличенными расходамивід Лиса Алиска - Звітність
Доброго времени! Раньше их можно было ставить в "другие расходы" текущей деки. В Деке за 2014 год такой номер еще может пройти?від Лиса Алиска - Звітність
Доброе время! Подскажите, пожалуйста, какой код платежа для оплаты этого налога, если розничная продажа?від Лиса Алиска - Бухгалтерська практика
Доброго времени! А НДС за январь платим уже на спецсчет или на по-старому?від Лиса Алиска - Звітність
Ну так штрафа то не будет, если позже зарегите в течение 15 дней. А для покупателя все равно все в одном месяце пройдет.від Лиса Алиска - Звітність
А у кого выходит минус чисто по январским накладным? Я вот думаю, показывать весь НК или нет, на бюджетное возмещение права не имеем, так как затраты не оплачены еще. Что делать с этими суммами потом?від Лиса Алиска - Бухгалтерська практика
Подскажите, плз, платим ли с пива тоже, оно ж еще пока не считается алкогольным напитком до 01.07.14 или это не важно и платим как и с виноградарства ранее?від Лиса Алиска - Бухгалтерська практика
QuoteMyami Quoted'Arina QuoteMyami Quoted'Arina QuoteMyami Quoted'Arina Quotebuh-psf Тойсть это не берется в пределах одного дня ? Правильно? Если НО 03.10.14 я могу ждать НК 06.10.14 и таким образом делать взаимозачет? Или же НК и НО должны быть в предалах одного дня? Например если НО 03.10.14 то я не могу использовать НК от 06.10.14 на это НО от 03.10.14? Можете использовать.від Лиса Алиска - Бухгалтерська практика
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, все ли нормально будет с НДС при смене юрадреса (разные районы)? Как-то неспокойно, хотя свидетельства сейчас уже нет, но вдруг какие-то всплывут подводные камни типа условной продажи остатков, или это только при аннулировании?! Свід Лиса Алиска - Бухгалтерська практика
Кто-то еще сдавал уточненку? Все таки, какой отчетный период ставить, если сдаешься по году?від Лиса Алиска - Звітність
QuoteКотег :-) уже вроде єто устранено. 152.9. Для цілей цього розділу використовуються такі податкові періоди: календарні квартал, півріччя, три квартали, рік. Базовим податковим (звітним) періодом для цілей цього розділу є календарний квартал або календарний рік для платників податків, визначених у пункті 57.1 статті 57 цього Кодексу; так вроде ж устранено с августа месяца, а до августа квід Лиса Алиска - Бухгалтерська практика
Предприятие на общей системе, если это имеет значение.від Лиса Алиска - Бухгалтерська практика
Хотим увеличить уставный фонд, подскажите, пожалуйста, это как-то повлияет на налогообложение? Взносы будут от физлица-учредителя и от иностранной компании денежными средствами. Сможем ли мы распоряжаться этими средствами на свое усмотрение, ну там задолженности поставщикам погасить? Буду признательна за ответ.від Лиса Алиска - Бухгалтерська практика
Ksunyasha, спасибо. Поставлю таки код 05від Лиса Алиска - Бухгалтерська практика
Или может выписать как при бесплатной поставке услуг на поставщика нулевую накладную, а уже следом за ней с причиной 01 на всю суммувід Лиса Алиска - Бухгалтерська практика
Он плательщик НДС, но я не хочу его этой своей "поставкой" как-то обременять. Не в курсе будут ли у него какие-то налоговые последствия, но выписывать на его имя налоговую накладную с довольно приличной суммой я не хочу, тем более, что никакой компенсации он не платит, да она и вообще нигде не оговаривается. Просто у меня остается сумма ремонтных улучшений и я не знаю, что с ней делать.від Лиса Алиска - Бухгалтерська практика
Та я бы с радостью не начисляла, но где-то читала, что это выходит бесплатная передача ремонтных улучшений, отсюда и начисление НДС по обычным ценамвід Лиса Алиска - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua