Сверялась сегодня в Голосеевской налоговой. Как и предполагала "рвёт" на сумму 5-ой строки за февраль. Уже начислен штраф 10%+пеня. Показала я инспектору "уточнюючу", где заполнены с 09 строки(убрала 05 строку). Так она мне сказала, что правильно, 05 заполнять не нужно при своевременной оплате(06 и 14 по нулям). Сказала, что кроме 09- 11.2, нужно ещё заполнить с 01 по 07 правивід i_rin_ka - Бухгалтерська практика
Попробуйте в ОПЗ "Довідники"-"Довідники док-тів"-"Інші платежі"-"Декл.з податку фіз.осіб"-поставить галочку.від i_rin_ka - Бухгалтерська практика
Михаил, большое Вам спасибо.від i_rin_ka - Бухгалтерська практика
Михаил, большое спасибо за Ваше мнение., я сама это прекрасно понимаю, буду подавать уточнёнку за февраль, заполняю 09, 10, 11.2. В Додатке заполнять рядки 01, 02, 03.2( 03-надо?) и всё? Получается штрафа нет???від i_rin_ka - Бухгалтерська практика
Quotedetektiv За тот период пока не сдана уточненка? Как она проводится по дате сдачи? Значит за тот промежуток нужно будет уплатить недоимку плюс фин.санкцию? Пока недоимки нет, т.к. налог с аванса пока перекрывает. А фин.санкция в каком размере? Но нужно решать, т.к. задвоение из м-ца в м-ц увеличивается. Marina D. , спасибо за совет, но я же уплатила налог за пред.м-ц в отчётном. Это не будвід i_rin_ka - Бухгалтерська практика
Уважаемые бухгалтера! Помогите, пожалуйста, разобраться. Я заполняла по "Веснику податкової служби України" и по тел. консультации Департамента налоговой службы Украины. Заполнены были строки 03 и 05, 06=0(т.к. з/п выплачена была до 7-го числа след.м-ца). Теперь с-до по сверке в Налоговой "рвёт" на сумму налога 2-ой половины з-ты. Что теперь делать? 1. Ждать пока Налоговаявід i_rin_ka - Бухгалтерська практика
Мы получали от учредителя и не вернули, поставила в ВД в декл.по прибыли. Это же не доход физ. лица, значит НДФЛ отсутствует.від i_rin_ka - Звітність
А у меня не получается 4а=4= сумме 07 по НДФЛ, т.к. в 07 по НДФЛ выплата налога учтена до 7-го числа след.м-ца. Я её в 06 не ставила. Что не правильно?від i_rin_ka - Звітність
QuoteВетка Quotei_rin_ka В консультации сказали в графе 3 ставить доход, полученный "на руки", т.е. без 3,6% ЕСВ и НДФЛ. где написано? А Вы сравните формулировку рядка 02 из декларации НДФЛ и графу 3 в 1 ДФ. Я тоже не знаю как правильно заполнять, хочется разобраться.від i_rin_ka - Звітність
Но ведь 3,6 % ЕСВ- это не доход, доход - это начисления ЕСВ (34,7%-...).Я так понимаю, что именно начисления нужно указывать под кодом 133.від i_rin_ka - Звітність
В консультации сказали в графе 3 ставить доход, полученный "на руки", т.е. без 3,6% ЕСВ и НДФЛ.від i_rin_ka - Звітність
Подскажите, пож-та, нужно ли сейчас показывать в 1-ДФ суммы, которые мы уплатили за бух.книги СПД на ЕН? И суммы по дог. с СПД за Интернет?від i_rin_ka - Звітність
Мы об этом (цитата из приказа 996): 3. Якщо платник податку не повертає суму надміру витрачених коштів протягом звітного місяця, на який припадає граничний строк (до закінчення третього або п'ятого, а в окремих випадках десятого чи двадцятого банківського дня, що настає за днем, у якому платник податку завершує відрядження або завершує виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням твід i_rin_ka - Бухгалтерська практика
Перечитала наказ, теперь Кт задолженность на 372 облагать 15%. Есть вопросы: на какой р/с отправлять и как показывать в 1 ДФ? НДФЛ- налог на доходы физ. лиц. Если Кт задолженность на 372, тогда доход у предприятия, а не у физ. лица. Совсем запуталась, помогите разобраться.від i_rin_ka - Бухгалтерська практика
Подскажите, пож-та, если сначала канцелярия куплена за личные деньги сотрудника(приказ нарисован), потом составляется ав.отчёт, в графе отчёта Всього отримано ставится сумма? (Не могу понять, имеется ввиду по квитанции отримано или предварительно аванс одержан из кассы?) Пример из АО на сумму 67,00: Одержано (від кого, № та дата документа) 1.ФОП ...... тов.чек від .........1від i_rin_ka - Бухгалтерська практика
Правда ли, что в марте в Киеве приостановлена выдача св-ва НДС? Или всё же есть такие, кто его в этом м-це уже получил?від i_rin_ka - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста как правильно оформить первичку. У нас Договор с СПД на разработку сайта. Директор оплатил наличкой предоплату. Они ему дали квитанцию формы № ПО-Д2, что получен задаток зг.дог№..., но на кв. нет ни наименования нашей фирмы, ни ФИО директора, только № дог.указан, их реквизиты, дата, сумма и подпись. Этого достаточно или потребовать какой-то др. документ? (юр. лица дают ковід i_rin_ka - Бухгалтерська практика
Поделитесь, пож-та, "козой" такого договора, когда учредитель, он же директор и единственный работник на ООО вносит деньги в кассу. Всё, что нашла в сети не подходит. Заранее, большое спасибо. tatka_1973@mail.ruвід i_rin_ka - Бухгалтерська практика
но ведь в январской получается 07=03. Хотя по логике 05 нужно показать. Может кто-нибудь подскажет?від i_rin_ka - Бухгалтерська практика
Natali27, я заполнила аналогично, только в феврале 05=0, соответственно 07=03. Не знаю правильно ли.від i_rin_ka - Бухгалтерська практика
А как насчёт сроков уплаты НДФЛ- 20 дней по окончанию отчётного периода(м-ца)? Или с 01.01.11 это не актуально? Подруга нотариус заплатила 20.02 НДФЛ за наёмных работников сразу за квартал. (Зарплата наличкой выплачивается. ) Подскажите, пож-та, это не правильно?від i_rin_ka - Бухгалтерська практика
Чтоб всё по закону было.від i_rin_ka - Бухгалтерська практика
Quotei_rin_ka а можно, чтоб директор и учредитель в одном лице подписывал как "Заимодавець" и "Заемщик"? Я имею ввиду договор возвратной фин.помощивід i_rin_ka - Бухгалтерська практика
Спасибо, Денис, а как же быть, если на предприятии числится только один директор, он же учредитель. Внёс деньги для уплаты налогов по з/п и самой з/п?від i_rin_ka - Бухгалтерська практика
Большое спасибо, а можно, чтоб директор и учредитель в одном лице подписывал как "Заимодавець" и "Заемщик"? И ещё вопрос, может не по теме- где лучше указать, что директор исполняет обязанности бухгалтера: в протоколе назначения учредителем директора, в приказе о принятии на работу директора или в отдельном приказе? Но опять же его будет подписывать сам же директор. Спасибо.від i_rin_ka - Бухгалтерська практика
Новосозданное ООО для выплаты единственному работнику -директору(он же учредитель) внесло на р/с деньги, как возвратную фин.помощь. Все договора, что нашла в Интернете не подходят. Сбросьте, пожалуйста, у кого есть на tatka_1973@mail.ru "козу" такого договора, спасибо.від i_rin_ka - Бухгалтерська практика
А где можно об этом почитать? Первый раз слышу.від i_rin_ka - Бухгалтерська практика
у меня получается с 1000грн., авансовый платёж НДФЛ без соц.льготы больше, чем зарплатный расчёт за м-ц с соц.льготой. Как быть?від i_rin_ka - Бухгалтерська практика
Кто уже сдал декларацию, подскажите, как правильно заполнить?від i_rin_ka - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua