QuoteKsunyasha То что для 2-го раздела правильно НП - это точно. Обычно банки являются плательщиками НДС. Проверьте на сайте налоговой по коду. Тогда НП не подходит, я ставлю БО. Суммы ставлю в столбец 7 и 8.від i_rin_ka - Бухгалтерська практика
Большое спасибо за ответ. Звонила в консультацию Департамента, тоже сказали всё через дод.5. Так и сделаю.від i_rin_ka - Бухгалтерська практика
Может есть такие, кто сдавал уже эту новую деку за два первых м-ца после регистрации плательщиком НДС? В дод.5 обязательства не получится показать. Где же его показывать?від i_rin_ka - Бухгалтерська практика
Уважаемые бухгалтера, что Вы скажете по поводу Ст. 139. 1? 139.1. Не включаються до складу витрат: 139.1.1. витрати, не пов'язані з провадженням господарської діяльності, а саме витрати на: організацію та проведення прийомів, презентацій, свят, розваг та відпочинку, придбання та розповсюдження подарунків (крім благодійних внесків та пожертвувань неприбутковим організаціям, визначенвід i_rin_ka - Бухгалтерська практика
Сбросьте, пож-та, на tatka_1973@mail.ru "козу"-сметы затрат и плана мероприятия. Большое спасибо.від i_rin_ka - Бухгалтерська практика
Спасибо. А если это просто обед с клиентом в ресторане, можно обойтись без сметы и плана мероприятия?від i_rin_ka - Бухгалтерська практика
Подскажите, пож-та, можно ли включать в ВР затраты на поход в кафе, ресторан с клиентами предприятия. И если да, как правильно всё оформить? (приказ, чеки...) Из НКУ: Статья 138. Состав расходов и порядок их признания 138.10.2. административные расходы, направленные на обслуживание и управление предприятием: а) общие корпоративные расходы, в том числе организационные расходы, расходы на провевід i_rin_ka - Бухгалтерська практика
Проведите по кассе возврат, как неистраченные деньги, потом выдайте беспроцентную возвратную фин. помощь.від i_rin_ka - Бухгалтерська практика
Сегодня была в налоговой, инспектор сказала, что апрель нужно показывать в коригуванні, соотв. дод.1. Не знаю правильно?від i_rin_ka - Бухгалтерська практика
Сегодня была в налоговой, инспектор сказала, что апрель нужно показывать в коригуванні, соотв. дод.1.від i_rin_ka - Бухгалтерська практика
Спасибо. Да, обязательства были. Что где показывать? В дод.5, в коригуванні? Совсем запуталась.від i_rin_ka - Бухгалтерська практика
Получили НДС в середине апреля, декларацию по НДС за апрель налоговая не приняла, сказали, чтоб всё вместе апрель и май показали в декларации за май. Подскажите, пож-та, за апрель НК и НО где показывать?від i_rin_ka - Бухгалтерська практика
А если мы при снятии денег написали на закупку товара, а хотим поменять, как возвр.фин. помощь? Нужно писать письмо в банк? Или лучше, вернуть в кассу, а потом выдать заново, как возвр.фин.помощь?від i_rin_ka - Бухгалтерська практика
Я сдавала не по электронке звитный и новый звитный, у меня задвоилась сумма. Инспектор сказала, что по 1ДФ новая звитна и уточнёнка делаются одинаково, т.е. с указанием в 9 столбце "1"-на удаление, "0"-вставить, а не как по всем другим отчётам. Тоже я прочитала в "Віснику податкової служби Укр." (отправила на Попрошайку). А лучше подойдите к инспектору, проясните чвід i_rin_ka - Бухгалтерська практика
QuoteMART Реально А если еще и от учредителя, то 365дней без ВД. И главное-успеть вернуть или вернуть одному учредителю, а получить от второго Больше облагается От учредителя здесь не подходит.від i_rin_ka - Бухгалтерська практика
QuoteAnna А якщо здала нову звітну як звітну, а не як уточнену, що тепер робити, порадьте будь-ласка??!! Я тоже так сдала в Соломенскую, а в Голосеевской не приняли, сказали, что задвоение. Пошла сегодня в Соломенскую на сверку, действительно провели 2 отчёта. Теперь буду делать Нову звітну. Те данные, которые нужно убрать с ознакой 1 в 9-ом столбце.(Т.е. то, что было в Звітной на удаление).від i_rin_ka - Звітність
Кто собирается сдавать новую звітну, обратите внимание, что Новая звітна по 1 ДФ составляется также, как уточнёнка, а не как по др. отчётам (как звітна)!від i_rin_ka - Звітність
Quotesvetlana2011 Очень нужен Вісник податкової служби № 9 за 2011г, статья где описаны примеры заполнения 1дф. Если у кого-то есть - сбросьте, пожалуйста, на tvk2009@ukr.net, или на попрошайку. Спасибо. Отправила на Попрошайку 9 номер.від i_rin_ka - Звітність
Спасибо. Я хотела узнать ничего ли не поменялось?від i_rin_ka - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, как расчитать компенсацию при увольнении сотрудника? Где можно почитать о всех нюансах начисления и выплаты при увольнении?від i_rin_ka - Бухгалтерська практика
Попробуйте договориться с подрядчиком, чтоб поставил на новом акте(замене) правильную дату.від i_rin_ka - Бухгалтерська практика
Помогите, пожалуйста, может не только у меня такая ошибка в программе. У меня в ОРZ, когда вывожу на печать вверху меняет "Х" юр.лицо на самозайнятую особу и внизу, где подписи, пишет в графе "самозайнята особа" код нашего предприятия. Как исправить ошибку программы? Версия 1.29.11.від i_rin_ka - Звітність
Подскажите, пож-та, налог на прибыль ООО платит на счёт "Податок на прибуток приватних підприємств"? Голосеевский р-н 31115009700002 ? Спасибо.від i_rin_ka - Бухгалтерська практика
И ОПЗ не заполняет автоматом 11.від i_rin_ka - Бухгалтерська практика
QuoteЦветик QuoteSergeyKorotun А 11-ту хто буде заповнювати? 11 дорівнює 11.1 чи 11.2 з протилежним знаком Блииинн. Точно. Провтыкала я 11. ((( Сергей Коротун, спасибо. ПСИ, сказали, что розрахунок заполняется, если исправляете в текущей декларации. А, если уточнёнка, то не подаётся. В Попрошайке есть статья из Налогового вестника№8 о заполнении этой деки , там же образец заполнения уточнявід i_rin_ka - Бухгалтерська практика
Quoteteta Подскажите,пожалуйста,кто уже сдал уточненку.Заполнять только 9-11.2 или дублировать тоже надо с 1-8 строку прежней деки,которую уточняю? С ув. Я сдала уточняющую в 2 р-на по Вестнику налоговой службы(есть в Попрошайке), не заполняя стр 01-08. Только 09, 10, 11.2.від i_rin_ka - Бухгалтерська практика
QuoteMusulmanka. Quotei_rin_ka Сверялась сегодня в Голосеевской налоговой. Как и предполагала "рвёт" на сумму 5-ой строки за февраль. Уже начислен штраф 10%+пеня. Показала я инспектору "уточнюючу", где заполнены с 09 строки(убрала 05 строку). Так она мне сказала, что правильно, 05 заполнять не нужно при своевременной оплате(06 и 14 по нулям). Сказала, что кроме 09- 11.2, нужновід i_rin_ka - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua