Не отправили в налоговую, и не распечатали Z-отчет, и не оприходовали выручку в книгу доходов.від Бум - Бухгалтерська практика
По технической проблеме РРО, в конце рабочего дня не сдан Z-отчет. Акт сервисная служба составила. Или лучше сделать приказ, что в воскресенье не работали. Сейчас читаю закон РРО, и пункт 4 ст.17, где был прописан штраф в сумме 340грн. исключили 01.07.2015г. Подскажите, пожалуйста, какие наши теперь действия? Спасибо.від Бум - Бухгалтерська практика
Подскажите , пожалуйста, 1. продавец сделал РК с "-" от 30.09., я зарегистрировала ее 16.10. Я включаю ее уже в октябре? так как сроки регистрации нарушены. 2. продавец сделал РК с "+" от 30.09 и зарегистрировал ее 16.10. Включаю в октябре? Спасибо.від Бум - Бухгалтерська практика
я платила как обычно, с кодом 101, на старый бюджетный счет. Денежка пришла, сверяла в налоговой.від Бум - Бухгалтерська практика
НН Астелит, как и все операторы связи, выписывают последним днем месяца. Почему-то 14.08 регистрируют НН на 50,00, не имея для этого основания. Акт последним 31.08 на 1200грн, ПДВ 200. И теперь 31.08 регистрируют разницу 150. Что мне с этим делать? правильно бы было сделать РК на 50, а потом 31.08 НН на 200. Спасибо большое.від Бум - Бухгалтерська практика
Ваша "переплата" в размере 35000 пошла в погашение НО за 2кв.+с СЭА списалась еще 21000, несмотря на то, что вы пополнили свой эл.счет на 56000. Недоимка в 35000 висит на старом бюджетном счете.від Бум - Бухгалтерська практика
У нас была похожая ситуация. За 2013г не принялась дека, а оплата НО была. Сейчас эта сумма попала, в так называемую, "переплату" на эл.счет. Инспектор посоветовала сдать уточненку за 2013, я так и сделала, и она села на тот старый бюджетный счет. Поэтому возникла недоимка (денежка ведь перебросилась со старого бюджетного счета на электронный) еще и штрафная санкция, которую пришлось опвід Бум - Бухгалтерська практика
Чтобы забрать свой экземпляра акта сверки, нужно идти к ним со своими цифрами? Им же нужно будет один экземпляр подписать и оставить. Так ведь?від Бум - Бухгалтерська практика
Спасибо. Так и сделаю, а то уже сил нету.від Бум - Бухгалтерська практика
Была только что у инспектора. Открыла карточку и вот так объяснила. У меня тоже вопрос, почему, если возникла недоимка в 45,00грн. по декларации за 07.2015г., они не списались с эл.счета. Деньги по вытягу в стр.1 ведь есть. Она говорит, что казначейство не знает, что нужно списать такую сумму. Они списали 5000, согласно нашего реестра, а что они погасили или текущее НО, или старые пени, их невід Бум - Бухгалтерська практика
если бы ДФСУ давала в казначейство реестр, где бы была стр.25.1 декларации плюс всякие пени, то тогда бы с эл. счета списалась общая сумма. А так в реестр попадает только стр.25.1. Вот и возникает такая ситуация.від Бум - Бухгалтерська практика
только что была в налоговой, инспектор открыла карточку и вот так объяснила. Сказала есть первоочередность погашения, сначала пеня, всякие там штрафные санкции, а потом остаток идет в погашение НО согласно текущей декларации.від Бум - Бухгалтерська практика
Ситуация следующая. По декларации за 07.2015г. НО 5000,00грн. На старом бюджетном счете по карточке висела неоплаченная пеня в размере 45,00грн. Теперь казначейство списывает с электронного счета 5000,00. Но они идут в погашение сначала пени 45,00грн., а НО обязательство гасится в размере 4955. И теперь возникает недоимка в 45,00грн. И на них штрафная санкция+админ протокол за несвоевременную опвід Бум - Бухгалтерська практика
у нас такое было только по единому налогу. Плательщик был указан правильно, а в назначении платежа стоял ИНН другого ФОПа. Написали письмо, приложили копию банковской выписки, и нам перебросили. Штраф конечно же пришлось оплатить.від Бум - Бухгалтерська практика
спасибо nikan, наконец-то дошло. вот эта виртуальная переплата сидит теперь в вытяге в ряд.1 стан рахунку, ее же там не должно быть, я ведь так же пополняла счет в июне на ту сумму, которая была к оплате, а они списали меньшую, учли несуществующую переплату.від Бум - Бухгалтерська практика
у меня переплата образовалось следующим образом, когда в 03.2013г. в деке добавили после строчки 25 еще строчечку 25.1, сумма налога не продублировалась в этой 25.1, и таким образом на лицевом счете не произошло начисление, а оплата была. Поэтому это совсем не переплата. Сейчас сдала уточненку, но пока переплата не исчезла.від Бум - Бухгалтерська практика
у меня в вытяге в стр.11 стоит переплата, которая таковой не является. Вчера сдала уточненку, но пока она в вытяге не отразилась. Инспектор сказала конечно же ничего не вносить в 20.2від Бум - Бухгалтерська практика
По вытягу НДС счета в 11стр. стоит переплата. При выяснении в налоговой оказалось, что в деке за март 2013, когда добавили строчку 25.1, сумма налога стояла только в 25 стр. И поэтому не село начисление НДС, а оплата была. Нужно сдать уточненку. Это должен быть самостоятельный документ. 1С делает уточненку как приложение вместе с Декларацией НДС. Если создавать уточненку прямо в Медке, то делаевід Бум - Бухгалтерська практика
Отпускные за август выплачены в июле. Раньше начисляла отпускные за август в августе, хоть и были выплачены как бы авансом в июле. В отчете ЕСВ показывала их так же августом. Ничего не изменилось сейчас?від Бум - Бухгалтерська практика
Выплата компенсации среднего заработка мобилизованным производится за счет предприятия в сроки выплаты ЗП, то есть вовремя. В отчете 1ДФ графа 3а будет равна графе 3? Не привязываться к дате компенсации из бюджета? За июнь компенсации еще не было. Заранее спасибо.від Бум - Бухгалтерська практика
Купили в офис жалюзи и антимоскитные сетки. Жалюзи будут МНМА. А что делать с сетками? Можно ли НДС по них включить в НК?від Бум - Бухгалтерська практика
Операції, які не оподатковуються або операції, що здійснені з особами неплатниками ПДВ у реєстрі документів, який передбачено пп. 201.11- 1 ПКУ не відображаються.від Бум - Бухгалтерська практика
10 марта была выписана нулевая корректировка (неправильный адрес) к НН от 19 февраля. Должна ли такая корректировка попасть в декларацию в додаток 1? Если да, то за февраль или уже за март. Спасибо.від Бум - Бухгалтерська практика
Вот у меня поставщик не регистрировал НН в январе, говорит обязательная регистрация согласно переходным положением с 01.02.2015р. П.198.6 для них не указ. И делай что хочешь(від Бум - Бухгалтерська практика
это был частный предприниматель, его сразу же закрыли.від Бум - Бухгалтерська практика
Отгрузили товар ЧП в первых числах месяца. Согласно договора оплачивал он его до конца текущего месяца. Человек умер. Что мне делать с дебиторской задолженностью? Попросить свидетельство о смерти, и по итогам инвентаризации списать как безнадежную? Спасибо.від Бум - Бухгалтерська практика
январскую НН в феврале можно включить в НК, если она будет зарегистрирована с опозданием. То есть преднамеренно будет нарушение в регистрации 15 дней и будет зарегистрирована, например, на 16-й день, ст.198,6. Тогда еще без штрафов в феврале покупатель включит НН в НК . А до того времени может будет какое-то разъяснение.від Бум - Бухгалтерська практика
Право включать НН в НК на протяжении 365 дней было прописано раньше в ст.198,6. Сейчас там такой нормы нету.від Бум - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua