Так проводку подскажите, я не профи... скорее самоучка... Подскажите плиииз проводочку!!! И ещё вопрос: бухгалтерская справка нужна, если да, то что в ней указать? Буду Вам весьма признательна!від morozea - Бухгалтерська практика
Всем доброго дня! Помогите в следующей ситуации. До 11.2009 года - оплаты и акты на ЗАТ "Телесистемы Украины" А с 12.2009 г. они стали ПАТ "Телесистемы Украины" (изм. номер про рег. пл. НДС), теперь как можно привести ОСВ в порядок если на конец 2009 г. по ЗАТ "Телесистемы Украины" (Кредитовое С-до кон. 45,69 ), а по ПАТ "Телесистемы Украины" завис аванс нвід morozea - Бухгалтерська практика
У меня налоговая очень странная, они ещё прошлый раз мне заявили, что никаких уточняющих не принимают (дод.5) только ч/з дод.1...від morozea - Бухгалтерська практика
К вопросу 1: так получилось (со слов бывшего буха), что отчёты отсылались ч/з Мастеркей в эл. виде. Сначала отослали Всё "Зітне", всё поршло, пришли квитанции , она начала их распечатывать, по декларации все квитанции распечатала, а по дод.5 у неё там как-то что-то удалилось (случайно конечно), и она решила дод. №5 "переслать" заново, чтоб получить квитанции, с 4-го раза она двід morozea - Бухгалтерська практика
1. За ноябрь 2009 г. Декларация по НДС сдана как "ЗвІтний", а Додаток 5 как "Звітний новий", что делать, и чем єто грозит??? 2. В Додаток 5 за декабрь 2009 г. включён чек (НДС на 1,57) полученный 02.11.09 (тем же числом проведён АО), а показан, что получен 02.12.09 г.; Нужно ли корректировать сей момент и как??? Заранее Всем откликнувшимся огромнейшее СПАСИБО!!!!!!!!!від morozea - Бухгалтерська практика
Да уж, одни эмоции...від morozea - Бухгалтерська практика
Короче говоря: Середньоденна (годинна) заробітна плата визначається діленням заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом двох місяців робочі (календарні) дні на число відпрацьованих робочих днів (годин). Lissa, спасибо за ссылку!!!від morozea - Бухгалтерська практика
Parasol`ka Автор рядків: ------------------------------------------------------- > Пишете письмо произвольной формы: "такого-то числа > такой-то платежкой ошибочно перечислены деньги по > такому-то договору. просим вернуть такую-то сумму > в том числе НДС на такой-то расчетный счет" Так деньги не были ошибочно перечислины! Просто скорее всего договор будет расторгнут.від morozea - Бухгалтерська практика
Какой период берётся при расчёте средней з/п? Выплаты за месяц/на кол-во раб дней в месяце?від morozea - Бухгалтерська практика
Ещё вопросик: наше предприятие дважды "отправляло" предоплату по одному договору, но по разным счетам-фактурам. Нам выдали 2 налоговых по каждому платежу. Теперь нам эти деньги (по первому счёту) должны вернуть. Как правильно оформить эту "манипуляцию"? Какое назначение платежа должен указать наш поставщик при возврате денег? И кто выписывает корректировку по НДС?від morozea - Бухгалтерська практика
Подскажите плз., на сколько смертельно, если в те дни в которых сотрудник пребывал в командировке (февр. и март), ему поставили (в таб. уч. рабочего времени) как відрядження, а з\пл начислили как за обычные раб. дни??? И как теперь можно исправить эти ошибки???від morozea - Бухгалтерська практика
Извините, не права... Мне справку, с основного места роботы, сотрудник не предоставлял... Бывший глав.бух. мне сказал, что ничего не индексировать... Ещё раз сорри...;(від morozea - Бухгалтерська практика
К стати, комунальный тоже не начисляетевід morozea - Бухгалтерська практика
Подскажите плз. если у предпринимателя на едином налоге работница уходит в декрет. Каков порядок его действий? Тот же что и у юр. лиц? Я читала темку насчёт больничных листов, но чесно говоря сталкиваюсь с этим впервые и ничего не поняла: т.е. по больничному я расчитываю сумму дикретных... а дальше что и как???від morozea - Бухгалтерська практика
У нас прописано, что на общих. Так что, можно смело дерзать???від morozea - Бухгалтерська практика
Вот это да!!!Я в шоке! Я только сегодня своим директорам до хрипа в горле объясняла, что предоплата за товар, по первому событию относится на ВР... И что же теперь? Может есть смысл у инспектора сейчас уточнить, хотя у них же на все вопросы заготовлен один ответ: -НАДО ПЛАТИТЬ,,,від morozea - Бухгалтерська практика
Добрый день! Я прошу прощение за может быть глупый вопрос, но всё же он не даёт мне покоя!!! Вокруг прям паника относительно реестра НН накладных... Их что необходимо подавать в налоговую??? Мне коллеги сказали, что по желанию... Тогда в чём смысл..? Или я что то не "допоняла"? Я их просто печатаю (как правило раз в квартал) и складываю в папочку, шоб було... А теперь вроде вообще это пвід morozea - Бухгалтерська практика
На предприятии есть печать. Нужен ли приказ по ООО об утверждении этой печати. И вообще нужны ли какие-нибудь документы подтверждающие юридическую силу печати.від morozea - Бухгалтерська практика
Добрый день! Ответьте плз. на вопрос: ФОП на едином налоге платит ежемесячно 200 грн. ПФУ заплатили. Нужно ли платить НДФЛ, в какие сроки и нужно ли и как подавать 1ДФ? P.S. С момента регистрации (2008) и по ноябрь 2009 г. вообще небыло ни какого дохода.від morozea - Бухгалтерська практика
Тося Автор рядків: ------------------------------------------------------- > но есть НО: налоговая при проверке может не учесть > эти суммы мотивируя тем, мол раз вы не заметили > эти расходы тогда, то почему мы должны сейчас их > видеть, т.е. учитывать... > > на каком, интересно, основании? > > имеете полное право включить неучтенные ранее ВР в > текущей двід morozea - Бухгалтерська практика
Я показываю эту сумму в 05.2 текущей декларации. (правда как правило стараюсь ну максимум из кавартала в квартал перекинуть данный ВР). Противозаконного здесь конечно нет ничего, но есть НО: налоговая при проверке может не учесть эти суммы мотивируя тем, мол раз вы не заметили эти расходы тогда, то почему мы должны сейчас их видеть, т.е. учитывать... Соответственно могут влепить завышение ВР... Нвід morozea - Бухгалтерська практика
Мне АВАЛЬ прислал письмо, в котором сказано, что опять вернулись к 180 дневке. Відповідно до п.6 розділу 1від morozea - Бухгалтерська практика
С 11.02.2010 опять 180 дней!!! Закон 185/94-ВРвід morozea - Бухгалтерська практика
Сегодня долго я разрывала мозг инспектору, а она мне, но всё таки я ей доказала, что если она хочет,чтоб я откорректировала ч/з рядок 16 и дод. №1, в этом месяце, то у предприятия возникает переплата, т.к. в декабре я вычла этот НК и заплатила больше на эту сумму. Пока она одуплилась... Потом мы долго ломали голову как вытащить эту переплату из карточки учёта, чтоб потом "выгребать", (увід morozea - Бухгалтерська практика
Oleksandra Автор рядків: ------------------------------------------------------- > У меня постоянно роуминг. МТС присылает > корректировки к НН. Это надо к МТСникам обратиться, по поводу предоставления таких корректировок? Ой как бы было хорошо, а то я каждый месяц мучаюсь высчитывая этот НДС, надо буде к им зайти... спасибо за подсказку!!!від morozea - Бухгалтерська практика
КЕЕ Автор рядків: ------------------------------------------------------- > нет,конечно Сегодня понесла в налоговую уточнёнки. А инспекторша сказала, что никаких уточнёнок они НЕ принимают, только через рядок 16 и додаток №1 с начислением 5% штрафа... Кто что думает по этому поводу??? На сколько они правы? Я им говорю, что в том периоде налог. обяз. не было, какой штраф? А они мотивируютвід morozea - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua