Klubnika, спасибо за ответ. QuoteKlubnika Варьироваться так же может. А почему? Из соображений, что налоговая может превратно расценить такое варьирование? (типа часть наличкой заплатили и т. д.) А как насчет очень большой наценки на разовую продажу? Скажем, 1000%?від Джусик - Бухгалтерська практика
QuoteР.В. ниче, не переживайте, у мну сотни миллионов убытка от курсовой а у мну деньги в валюте на счетах.. доходы пруть... не знаю где брать расходы... (крик души )від Джусик - Бухгалтерська практика
Здравствуйте! Есть ли какие-то ограничения по наценке? Можно ли продать вообще без наценки (разовая операция)? Может ли наценка быть очень большой, например 1000% и больше? Может ли наценка варьироваться? Например, сегодня продаем один и тот же товар одному контрагенту с 10%-й наценкой, а второму - со 100%-й наценкой? Нужно ли утверждать % наценки какими-либо внутренними документами???від Джусик - Бухгалтерська практика
Специалисты, отзовитесь, пожалуйста! QuoteДжусик Последний вопросик еще у меня... Хочу для себя до конца прояснить ситуацию. Очень-очень прошу ответить. Если все-таки теоретически применять EXW.))) В договоре, как я поняла, НДС не выделяем. Например, стоимость товара 100 долл. Накладную выписывать на 100 долл, в т. ч. НДС 16,67 долл., или на 120 долл, в т. ч. НДС 20 долл. (но тогда получаетсвід Джусик - Бухгалтерська практика
Источник - НКУ п. 170.5.4, п.167.2від Джусик - Бухгалтерська практика
QuoteTatyana_TAD Переход права собственности будет подтверждать квитанция ДНЛ о приема груза - если по договору вы укажите, что груз передается нанятому покупателем перевозчику у вас на складе. О, это то, что я хотела услышать. QuoteTatyana_TAD Только зачем вы все это городите, продажа по Украине за валюту? Мы пока не городим. Я пытаюсь до конца разобраться для себя в этом вопросе (ну, и длвід Джусик - Бухгалтерська практика
Последний вопросик еще у меня... Хочу для себя до конца прояснить ситуацию. Очень-очень прошу ответить. Если все-таки теоретически применять EXW.))) В договоре, как я поняла, НДС не выделяем. Например, стоимость товара 100 долл. Накладную выписывать на 100 долл, в т. ч. НДС 16,67 долл., или на 120 долл, в т. ч. НДС 20 долл. (но тогда получается что НДС со своего "кармана" платим).від Джусик - Бухгалтерська практика
brick, огромное спасибо за разъяснения. Но все же мне директор задал конкретный вопрос. Если все-таки теоретически применять EXW. По какому документу перейдет право собственности? Я полагаю, это акт приема-передачи?.. Но тут директор задал вопрос - А если мы передаем не представителю Покупателя, а представителю DHL, с которыми покупатель заключил договор на затаможку и доставку? Тогда какимвід Джусик - Бухгалтерська практика
И что - налоговую накладную выписывать иностранному покупателю по 1-му событию? Или как этот НДС правильно оформить? И еще подумалось - чем FCA лучше EXW в плане НДС?.. Ведь по FCA точно так же передаем товар перевозчику на территории Украины...від Джусик - Бухгалтерська практика
QuoteTatyana_TAD Так и экспорт тогда будет у Покупателя А для вас - продажа по Украине. Э-э-э... Н-у-у... Озадачили Вы меня. В общем, есть у нас договор с иностранным контрагентом (в долларах). Получается если пишем условия поставки EXW в договоре, то сразу должны писать в договоре, что НДС 20%?від Джусик - Бухгалтерська практика
Quotebrick Если вы не подтвердите вывоз, то будет НДС 20%. Если вы хотите 0%, то по организации FCА или подобных можете уточнить в DHL, может они вам сделают таможенное оформление (если у вас нет своего брокера). А как мы можем подтвердить вывоз, если затамаживать уже будут покупатели? Если мы у покупателей возьмем копию ГТД, будет ли это являться подтверждением вывоза для налоговой? Почему-то мвід Джусик - Бухгалтерська практика
Спасибо всем за ответы. С НДС прояснилось. Вот еще раз хочу уточнить тонкий момент перехода права собственности и документального оформления этого перехода. Согласно EXW принимать товар должен обязательно представитель Покупателя? Или это может быть, например, представитель DHL, с которыми покупатель заключил договор на затаможку и доставку?від Джусик - Бухгалтерська практика
Tatyana_TAD , а это уже будет затаможка не нашего товара, а товара Покупателя.від Джусик - Бухгалтерська практика
Кто-нибудь вообще на условиях EXW отгружал? Отзовит-е-е-есь. Очень жду любой информации.від Джусик - Бухгалтерська практика
Добрый день! Иностранцы приобретают товар на условиях самовывоза с нашего склада (EXW). Как подтвердить передачу товара, если товар будет забирать с нашего слада, например, представитель DHL? Нужно ли подтверждать вывоз товара за пределы Украины? Вообще, какие документы по этой сделке должны оставаться у нас на руках?від Джусик - Бухгалтерська практика
ingvarr, спасибо, конечно, но дисконт очень большой!від Джусик - Бухгалтерська практика
Добрый день! Тоже интересует информация о размере дисконта на ближайшее время. Вообще, подскажите знающие люди какой реальный минимальный процент дисконта может быть и как долго ждать? Может, кто-то поделится опытом прошлой кампании 2010 г? Буду благодарна за любую информацию.від Джусик - Бухгалтерська практика
Quotepopko79 Подскажите, могу ли я провети такую операцию по кассе - физ. лицо возвращает фин. помощь в размере 600 000,00грн наличными в кассу, и эти деньги сразу выплачиваются как дивиденды учредителю (физ. лицо), соответственно с уплатой 5% НДФЛ. Мы - ООО. правомерна ли эта операция? Есть ли какие нибудь подводные камни, типа того, что дивиденды могут выплачиватся только с расчет. счета? Хотимвід Джусик - Бухгалтерська практика
Quotemorozea Так в итоге ВН удерживаем с 01.08 или с 03.08? Присоединяюсь к вопросу.від Джусик - Бухгалтерська практика
ВМ, спасибо еще раз! Теперь все предельно ясно.від Джусик - Бухгалтерська практика
ВМ, спасибо за ответ! Только я не поняла Вашу ситуацию: QuoteКогда брали Справку для нашего нерезидента-росисияниа о сумме уплаченных налогов в Украине, копию справки заверяли ноториально и сдавали с письмом-просьбой о выдачи Справки. Вы что сначала платили налоги, а потом российский контрагент давал справку? И еще вопрос: справка обязательно должна быть датой раньше, чем мы делаем выплатывід Джусик - Бухгалтерська практика
Подскажите, а справку от российского контрагента нужно переводить с русского на украинский или пойдет на русском?від Джусик - Бухгалтерська практика
А между "//" нужно ставить пробел или нет?від Джусик - Бухгалтерська практика
Все-таки не до конца поняла как 1С считает с 01.10.2013 г. На 30.09.2013 на вал. счете был остаток (курс 10,820124). 1) 09.10.2013 пришла оплата от покупателя 24000 евро. (курс 10,851297) Переоцениваем сумму операции (24000). Получается доход (положит. значение курс. разниц) 748,15. В 1С получилась та же сумма. Здесь у меня вопросов нет. 2) Банк списал в этот же день (09.10.13) 12000 евро длвід Джусик - 1С daily
Добрый день! Скажите, нужно ли сейчас требовать от ФЛП св-во единого налога, выписку из ЕГР во избежание в дальнейшем проблем по НДФЛ и ЕСВ? Или, может, достаточно распечатывать информацию из единого реестра?від Джусик - Бухгалтерська практика
Вопрос снят, разобралась. Программа считает правильновід Джусик - 1С daily
1С перестала правильно считать курсовые разницы. Заметила в этом году. В этом году обновлялась. Возможно, после обновления стала считать неправильно. Причем, полезла в прошлый год и перепровела документ в валюте - и там изменились суммы курсовых разниц на неправильную. В чем может быть причина? Может, кто-то сталкивался с аналогичной проблемой?від Джусик - 1С daily
QuoteМихаил п.153.5 нку я не совсем поняла. Прошу помощи... Есть безвозмездный договор уступки права требования. То есть должник перечисляет нам (новому кредитору) условно 1000 грн. и мы на следующий день перечисляем эти 1000 грн. первому кредитору. У нового кредитора в налоговом учете ни расходов, ни доходов не будет. Правильно я понимаю? Подскажите, очень надо.від Джусик - Бухгалтерська практика
Почему вообще переплата сотруднику по зарплате "выскакивает" в Кт 661 с минусом вместо Дт 611 с плюсом. Ведь правильно, чтоб она отображалась в дт 661 и попадала в актив баланса?від Джусик - Бухгалтерська практика
QuoteKsunyasha И доход определяется от сумм без НДС. НДС это отдельный налог, в определении доходов/расходов он не участвует, конечно есть исключения, но к вашей операции они (на мой взгляд) не относятся. +1від Джусик - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua