... и оприходовать мелочь на 209 и списать на 92?від Jekanova - Бухгалтерська практика
Добрый день! Подскажите по МНМА. Купили моб. телефон+адаптер+стекло защитное+ чехол+ сим карта (0,10грн.). Как правильно оприходовать? 1. Моб. телефон - телефон+адаптер+стекло защитное+ чехол сч. 112 сим карта 2. Или по частям?від Jekanova - Бухгалтерська практика
Да, и еще вопрос. Необходимо выписывать НН на себя при получении ПО от нерезидента?від Jekanova - Бухгалтерська практика
Добрый день! Подскажите пжлста! Покупаем програмное обезпечение у нерезидента каналами интернет. Продаем покупателю. ДФС разместила условний код на ПО. Как в данном случае заполнить графу "ознака імпортованого товару"?від Jekanova - Бухгалтерська практика
QuoteBlick QuoteJekanova QuoteOlg@ Так это невозможно сделать просто! Цен же нет на отдельные позиции, где их узнать? А Додаток №1 к НН - не применим.. Так что эту фантазию налоговиков просто невозможно реализовать, даже если бы захотел! Если сами собираем импортными комплектующими. Какой УКТ ЗЕД ставить четырех или десятизначный? Ставьте какой получится. Можно 4-значный, если он есть в справочнивід Jekanova - Бухгалтерська практика
QuoteOlg@ Так это невозможно сделать просто! Цен же нет на отдельные позиции, где их узнать? А Додаток №1 к НН - не применим.. Так что эту фантазию налоговиков просто невозможно реализовать, даже если бы захотел! Если сами собираем импортными комплектующими. Какой УКТ ЗЕД ставить четырех или десятизначный?від Jekanova - Бухгалтерська практика
Доброе утро! Та же ситуация.... Собираем компьютер из комплектующих. В накладной все одной позицией, в скобках процесор, жесткий, и т.д. Соответственно коды УКТ ЗЕД разные. Если прописывать в нн одной позицией: "Персональный Компьютер (.....) - 1 шт. Укт ЗЕД ставить четырехзначный - 8471 или десяти - 8471410000? Может кто-то слышал, были какие-то изменения? Сегодня нужно в срочном порядке звід Jekanova - Бухгалтерська практика
Чи може хтось допомогти? Продаємо ПО. Заповнила так: Код податку: 14060100 Код пільги 14060495 Сума податкових пільг усього 10000,00 в т.ч. з держ. бюджету - це що мається на увазі? Строк користування дата початку 10.03.( дата реалізації товару). Чи може оплата? дата закінчення 31.12 (так як ми плануємо продавати і далі)від Jekanova - Звітність
Добрий день! Дуууже потрібна допомога! Були звільнені від оподаткування постачання ПО. Але звіт не подавався. Чи будуть штрафи від неподання?від Jekanova - Звітність
... А де написано, що це обовязково? Які наслідки?від Jekanova - Бухгалтерська практика
Добрий день! Я незнала про виписку податкової накладної на себе при імпорті ПО каналами інтернетвід Jekanova - Бухгалтерська практика
Здравствуйте! Девочки, графа 3.1 туда попадает оборот за весь 2016 год, или только когда начали пропорционально распределять ндс?від Jekanova - Бухгалтерська практика
QuoteLina_Lina В прошлом году можна было в декабрь, а вот в этом вопрос. Я решила не рисковать и в субботу все порегила. Позвоните на справку . Да они ничего не знают((( Только с кодекса озвучивают, не разглядывая практических ситуаций. Ну и соответственно, когда нечего сказать, звучит: "Зараз нажаль це питання на розгляді"від Jekanova - Бухгалтерська практика
....в какую деку включать РК,если выписана 31.12, а зарегистрирована 16.01?від Jekanova - Бухгалтерська практика
В декларацию когда включать, пр не своэвременной регистрации?від Jekanova - Бухгалтерська практика
... сегодня буду регистрировать РК за декабрьвід Jekanova - Бухгалтерська практика
Здравствуйте! Девочки, скажите, если в сводных нн было несколько строк в номенклатуре(т.е. к нескольким нн), как корректировку к сводным заполнять? Тоже корректировать каждую строку? А также смогу я включить РК в декларацию за декабрь , если у меня "-"?від Jekanova - Бухгалтерська практика
Не хочу наробити помилок в бухгалтерському обліку(((від Jekanova - Бухгалтерська практика
Ні. Це я дивилася проводки по розподілу.від Jekanova - Бухгалтерська практика
QuoteOlg@ Вхідний ПДВ - весь до ПК, в кінці місяця проводкою донараховуєте собі ПДВ Дт 949 Кт 6415 А що за проводка Дт 20, 28 Кт- 643??від Jekanova - Бухгалтерська практика
Добрий день! Дуже потрібна допомога щодо розподілу ПДВ. Ми реалізуємо товар звільнений від ПДВ та надаємо послуги що оподатковуються ПДВ. Протягом місяця мі сплачуємо послуги охорони, оренди і т.д. Я розрахувала коеф. розподілу та нарахувала податкові зобовязання. Але не можу зрозуміти як відобразити в бухгалтерському обліку.від Jekanova - Бухгалтерська практика
Девчушечки, тот же вопрос... Как учитывать охранную сигнализацию в арендованном помещении? Я думала на 104 и 5 летвід Jekanova - Бухгалтерська практика
Добрий день! Скажіть будь-ласка оподаткування зарплати пенсіонера здійснюється на загальних підставах?від Jekanova - Бухгалтерська практика
.... или ничего не делать? Тогда на электронном будет накапливаться сумма НК, которая нами не признана.від Jekanova - Бухгалтерська практика
Добрый день! Посоветуйте! Перезаключен договор с контрагентом на другое юрлицо. Но контрагент продолжает выписывать акты и налоговые по старому договору и старому юрлицу. Мотивируя, что у него нет нового договора. Соответственно регистрирует НН в реестре. Показывать старому юрлицу НК (так как нн зарегистрирована ) одновременно выписав НН по обязательствам, чтоб его перекрыть?від Jekanova - Бухгалтерська практика
Прошу помощи! Приказом стоимостный критерий на ОС установлен в 2015г. ниже 2500,00 грн. (2000,00 - так нужно было). Фин. результат не корректируем. С 2016г. установлен 6000,00 грн. Не снимут расходы по амортизации из-за того что стоимостный критерий не совпадает с НКУ? Хотя по ПСБО мы вправе устанавливать самостоятельно стоимостный критерий ОС.від Jekanova - Бухгалтерська практика
QuoteJekanova Девочки, не сходится регистрационная сумма. Контрагент зарегистрировал налоговую, которую я не включила в налоговый кредит, так как неправильно была заполнена. Корректировки нет. Что делать? Какие последствия?від Jekanova - Бухгалтерська практика
Девочки, не сходится регистрационная сумма. Контрагент зарегистрировал налоговую, которую я не включила в налоговый кредит, так как неправильно была заполнена. Корректировки нет. Что делать? Какие последствия?від Jekanova - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua