Будь ласочка, напишіть,як в мене повинні бути заповнені рядки 3і 4 розділу???від Zarinka - Бухгалтерська практика
В попередньому місяці було від'ємне зн-я-49974,в цьому позитивне 74838,сума збільшення,на яку маємо право зареєструвати-138444,00.Як мене зробити декларацію????від Zarinka - Бухгалтерська практика
А на суму рядка 2 я можу реєструвати п/н??? При цьому я не повинна платити на рахунок???від Zarinka - Бухгалтерська практика
навіть не знаювід Zarinka - Бухгалтерська практика
Допоможіть, розібратися! 1 - 2 172730,12 3 365078,47 4- 5- 6-330722,35 7- 8-70,00 9-138444,00 10- 11- Реєстраційний ліміт ДФС 172730,12 Медок-6147,77 Як мені цет все скласти до кучі???від Zarinka - Бухгалтерська практика
Така ситуація: працюю в 1 С 7.7,списую обігрівач, вартістю 185,00 гон, обліковується на 106, списую 15.05,амортизація не нараховується, формуються проводки: ДТ 976 КТ104 0,00 Дт 131 КТ 104 185, 00 У амортизаційнійній відомості-первісна 0,00,залишкова 0,00,сума зносу-4,19. Що не так???від Zarinka - Бухгалтерська практика
ну якщо,потрібно визначити собівартість в червні, то я беру амортизацію за червень, а на наступний місяць потрібно знову робити калькуляцію???від Zarinka - Бухгалтерська практика
Підскажіть,будь ласка,при визначенні собівартості амортизація береться заякий період???від Zarinka - Бухгалтерська практика
Підскажіть, де можна прочитати як правильно заповнювати декларацію!!!А ще що робити з від'ємним значенням за січень???Зараз в мене віжображається тільки в розд.4,р.26,31????від Zarinka - Бухгалтерська практика
30.04 виписана п/н з неправильною адресою, якою датою зробити р\к???колонки 2-13 пусті???від Zarinka - Бухгалтерська практика
Вже термін, а я ні в чому не впевнена.До лютого теж був мінус. За лютий від'ємний залишок 6000,00, підпункт "а", "б" не заповнювали.В березні від'ємний залишок 60000,що робити,відшкодування не хочемо.від Zarinka - Бухгалтерська практика
Та в нас і в них Медок!!!Вони присилають з підписом, але без печатки.І я не можу нічого зробитивід Zarinka - Бухгалтерська практика
дякуювід Zarinka - Бухгалтерська практика
А яка має бути причина коригування???від Zarinka - Бухгалтерська практика
Контрагент прислав Р/к зменшують вони зобов'язання,я реєструю,помилка-НЕВІРНА ПОСЛІДОВНІСТЬ ПІДПИСІВ ДОКУМЕНТА.1-печатка наша,2-бухгалтер наш,3 директор контрагента.В чому помилка???Як бути????від Zarinka - Бухгалтерська практика
По двох рахунках ми платиливід Zarinka - Бухгалтерська практика
Ми заплатили контрагенту, проплата перша подія, вони розбивають суму на дві, на суму актів, які будуть, так можна робити???від Zarinka - Бухгалтерська практика
Дякую Вам!!!Подивимся, що буде!!!Але я щось ще не розумію, як бути з залишком за січень 2015???від Zarinka - Бухгалтерська практика
Підскажіть ще мені,будь ласочка!!! Дивіться, у мене колонка19-6247,від'ємне значення за січень 138444 я зазначила в Д2,тепер не можу розібратися з колонками, які Ви написали,22,23,23.3Допоможітьвід Zarinka - Бухгалтерська практика
Дивіться, у мене колонка19-6247,від'ємне значення за січень 138444 я зазначила в Д2,тепер не можу розібратися з колонками, які Ви написали,22,23,23.3Допоможітьвід Zarinka - Бухгалтерська практика
А додаток 3 у вас заповнений???від Zarinka - Бухгалтерська практика
О, а скажіть ще, будь ласка, 23, 23.3 24 однакові???Що тут за сума???від Zarinka - Бухгалтерська практика
Така сама ситуація, а які колонки 3 розділу декларації у вас заповнені???І четвертого???від Zarinka - Бухгалтерська практика
Піжскажіть, будь ласка, п/н 31.01 з неправильною назвою, я її не включила в декларацію,р/к до неї 27.02,що мені потрібно робити???Якою датою вводити п/н???від Zarinka - Бухгалтерська практика
А яка повинна бути причина коригування???від Zarinka - Бухгалтерська практика
за нас проплачувало Казначействовід Zarinka - Бухгалтерська практика
це нам видали податкову 25.03 по накладеій, проплата була 03.03, що робити???від Zarinka - Бухгалтерська практика
а якщо дали по накладній, то це неправильно буде???від Zarinka - Бухгалтерська практика
Якщ ми придбали товар за бюджетні кошти, п/н видається по накладній чи по даті списання коштів???від Zarinka - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua