Вы мне подскажите ему 34.7% платить от чистого дохода или от минималки, как на едином? Доходи- предоплата как положено по кассовому методу. Акты на вып.услуги есть на часть сумм, но какая разница....скоро и другие предоплаты закроют актами, но все равно ж по касс.методу..від nikak123 - Приватні підприємці
не платил ничего!! а доход получал приличный по 40 тысяч в месяц, расходов не было( он же думал, что он на едином налоге). Ему теперь от этих 40тысяч в месяц платить 15-17% НДФЛ и 34,7% от 40тысяч?????від nikak123 - Приватні підприємці
Подскажите, ФОпа за неуплату налогов молча перевели с 3 группы на общую систему почти год назад. Доходы он получал, расходов не было. Какие налоги кроме 15% НДФЛ он должен платить ? ПФ,ЕСВ.....И какие там проценты....Отчеты он тоже не сдавал...Ну дурак, что могу сказать..від nikak123 - Приватні підприємці
ну я же не могу знать когда он перешел на общую систему...а ЕСВ каким боком тут...?від nikak123 - Приватні підприємці
сказала конечновід nikak123 - Приватні підприємці
ТОВ заключило договор с ФОП на 3 группе и работало с ним 3 года. Сегодня мне звонят из налоговой и ищут этого ФОПа. Оказалось что год назад ему аннулировали свид-во ЕН и перевели на общую систему.за неуплату налогов!!...Подскажите, ТОВ ничего ж не должно никому и ничего не нарушало?? я 1ДФ сдаю, показала его с 157 кодом.Все проблемы-это проблемы этого несчастного ФОпа?від nikak123 - Приватні підприємці
там новый закон 16.07.2015 какой принимали, видела, но не читала- предлагали и отрицат.и положительные суммы обнулить и задним числом подписатьвід nikak123 - Бухгалтерська практика
у меня все попрежнему - есть все суммывід nikak123 - Бухгалтерська практика
конечно регистрируйте!від nikak123 - Бухгалтерська практика
а расхождения всегда будут, ИМХОвід nikak123 - Бухгалтерська практика
а если НК я могу позволить себе не считать, а могу такую НН вообще не показывать?від nikak123 - Бухгалтерська практика
А есть кто показывает без-НДС и у него присутствует распределение НК? Вы все в 11.1 вписываете? 1С не предполагает без-ндсные распределять, да и в НКУ такого понятия нет, но в деке строки идут раздельно под облагаемые и нет. у меня. В 11.1 пишу банк, СПД, и прочее без НДСное 100%від nikak123 - Бухгалтерська практика
Больше спорить не буду- не стОит этот вопрос времени.від nikak123 - Бухгалтерська практика
нет, не принципиально, просто налоговая пытается сравнивать деки по НДС и деки по прибыли, вот там и будут нестыковки на эти суммы. Мне комфортнее показывать, как того требует законодательство.від nikak123 - Бухгалтерська практика
конечно же показываем банк, уплату предприятиям без ПДВ, оплату СПД. Все в 11.1від nikak123 - Бухгалтерська практика
Если я не буду показывать и нивелировать эти нехозяйственные НН, да и некоторые НН я вообще не показываю , если они копеешные и не вовремя приходят, то что мне будет? Ну не будет совпадать сумма с реестром, но я ж ничего не беру лишнего, только уменьшаю свой НК.....??від nikak123 - Бухгалтерська практика
это типа средняя НО за прошлый год?да, точно! это типа я могу теперь их использовать один раз?від nikak123 - Бухгалтерська практика
По какой формуле они сейчас вытяг этот формируют?від nikak123 - Бухгалтерська практика
У меня в пятницу в вытяне было минус 46тысяч, сегодня с утра плюс 77000...Это что??від nikak123 - Бухгалтерська практика
ну не важно кто. Значит Вы правы, мы можем смело перечислять все что надо зарегистрировать, а по результатам деки ничего больше не делать, по идее средств будет достаточно для списания со спецсчета на счет казначества. Но при списывании будут смотреть на р.1 , а что там отразиться по результатам не понятно....від nikak123 - Бухгалтерська практика
а до 01.07.2015 с спецсчета ГНИ списывала средства по результатам деки? я то я не задумывалась....від nikak123 - Бухгалтерська практика
ну даже если на счете будет 0, а по деке например 20тысяч к оплате-думаете надо будет их уплатить? Я думаю, что нет, ведь все НН иньские будут зарегистрированы и соответственно за них заплачено на спец счет....Хотя....від nikak123 - Бухгалтерська практика
я думаю да, платим туда же, просто пораньше. По результатам деки ничего не платим, все уже будет на счету.від nikak123 - Бухгалтерська практика
а теперь не надо по результатам месяца отправлять деньги на спецсчет. Они сами оттуда будут снимать?а как же июнь...від nikak123 - Бухгалтерська практика
спасибо, хоть это не поменяливід nikak123 - Бухгалтерська практика
а если у 3 группы нет вообще операций с наличкой??? а сумма больше 1млн... то что?від nikak123 - Бухгалтерська практика
а можно после получения квитанции 2 о принятии, еще раз отправить отчет( нашла ошибку), не задвоиться данные как в 1ДФ бывает....??від nikak123 - Звітність
А что писать в п.19:-среднюю зп за 2014год -чисто арифметика? общую сумму делим на кол-во людей и месяцев?від nikak123 - Звітність
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua