Мы станция техобслуживания. Директор хочет заключить с некоторыми клиентами сервисный контракт особого рода, где клиент будет платить нам ежемесячно фиксированную сумму, а мы будем поддерживать его оборудование в рабочем состоянии, втч и ремонтировать. Расходы по поддержке будут разными в разные месяцы, иногда больше абонплаты; будут включать стоимость работ и запчастей. Акты выполн. работ будемвід tal - Бухгалтерська практика
Так, у нас залишились зобов'язання . І ще у них розбіжності з нами в єдиному реєстрі за січень - вони зменшили свій кредит, а ми не зменшували зобов'язання.. Але це все на користь бюджету.від tal - Бухгалтерська практика
Ляля - Оля, спасибо. Но я попросила письменную консультацию у Дебета - Кредита. Вот она, размещена в базе вопросов и ответов: . Если коротко, ответ - по факту возврата товаров. И что с этим делать ? Покупатель требует ссылки на документ, где написано, что в этой ситуации РК по возврату денег.від tal - Бухгалтерська практика
Ситуація насправді трохи складніша. Ми в січні помилково виписали РК №1 і відправили покупцю. В той же день подзвонили, просили не реєструвати, але нас не послухали, зареєстрували. Далі я зробила і зареєструвала РК №2 на той помилковий, уже зареєстрований покупцем РК №1 , тобто фактично збільшила свої податкові зобов'язання і анулювала коригування. Після повернення коштів покупцю в лютомвід tal - Бухгалтерська практика
В январе нам вернули оплаченный товар. Деньги покупателю возвращены в феврале. Когда должен быть РК ? Я считаю, что в феврале, т.к. у нас оставались деньги покупателя. Покупатель не согласен. Хочу знать мнение коллегвід tal - Бухгалтерська практика
Вопрос о корректировке . В январе нам вернули оплаченный товар. Деньги покупателю возвращены в феврале. Когда должен быть РК ? Я считаю, что в феврале, т.к. у нас оставались деньги покупателя. Покупатель не согласен. Хочу знать мнение коллегвід tal - Бухгалтерська практика
Lin@, схема реалзации для работ используется правильная. "послуги",Дт 361 Кт 703. Но затрат по реализации услуг документ не формирует, видимо, нужно накапливать эти зтр на 91 и как-то распределятьвід tal - Бухгалтерська практика
Natalka_I, дякую за інформацію. Нудно нам ніколи не будевід tal - Бухгалтерська практика
Quotebrick Здесь 2 варианта: или вы перебрасываете при ремонтах товар с 281 на 201 (207) или в ремонтах оформляете расход отдельно как товар, это смотря как у вас первичка удачнее выходит. brick, спасибо за ответ. У нас ремонты оформляются актом выполн. работ, где 2 отдельных блока: 1)материалы(запчасти) и 2)работы. Но по сути это расходная накладная, проводки программа делает как при продажевід tal - Бухгалтерська практика
"Чревато, если полные расходы больше дохода: сравнивать же надо с только 903, а так налоговиков может посетить мысль включить туда абсолютно все ваши расходы." До этого я не додумалась.. Спасибо. Мы плательщки НДС, прибыли. Сейчас в убытках: курсовые разницы огромные. Придется думать, как разделить учет. У нас продажа запчастей к автомобилям и ремонты с использованием этих же зпч. Товід tal - Бухгалтерська практика
А если не вести? Руководству это не нужно. На финрезультат не влияет вроде бы.. Закрываем на 92, 93, нам так проще. Какие возможны проблемы?від tal - Бухгалтерська практика
Если у вас 1С.8 - делаете документ "реализация товаров и услуг". Там можно включить использованные материалы и проведенные работы.После проведения все отразится правильно. Распечатывать нужно расходную накладную чтобы были видны и расходники, и работы. Если распечатать акт - туда попадут только работы.від tal - Бухгалтерська практика
Спасибо!від tal - Бухгалтерська практика
Мы (плательщик НДС) ремонтируем автимобиль клиента. Оплачено на наш счет страховой компанией. Как правильно оформить документы? 1) Акт выполненных работ + налоговая накладная на клиента. 2) То же на страховую компанию? Я думаю, что первое... но не понимаю до конца эту схему, как клиент у себя в учете это отразит. Сумма большая.від tal - Бухгалтерська практика
Мы приходуем не по акту приема-передачи, а документом "оприходование товара", подписывает комиссия из наших сотрудников, вроде того что нашли при инвентаризации. Обычную цену установить невозможно, разве что цена металоломавід tal - Бухгалтерська практика
Klubnika, спасибо за ответ. В доход по цене, которую сами поставите в акте оприходованиявід tal - Бухгалтерська практика
Потом эту запчасть будем восстанавливать и продаватьвід tal - Бухгалтерська практика
А как сейчас с "бесплатно полученным"? Ситуация такая: мы выполняем работы по ремонту оборудования, клиент отдает нам неисправную запчасть (ему она не нужна). Мы ее приходуем актом. Нужно ли нам доначислить НДС? По логике - да, но не нашла пункта в Кодексе.від tal - Бухгалтерська практика
А в Киеве ставки установлены? И кто устанавливает - горсовет или район? У нас Голосеевскийвід tal - Бухгалтерська практика
У нас продалась 06.01.15, Укрексімбанквід tal - Бухгалтерська практика
А как нашему юрлицу (ТОВ) открыть счет за границей? Чтобы все легально по нашему законодательству. Предполагается проводить операции продажи товаров без ввоза-вывоза в Украину. Подскажите, где об этом почитатьвід tal - Юридичний
А в деке по НДС как-то как эта операция отражается? Экспорт без вывоза - "операція, що не є об'єктом оподаткування"? В ст. 196 НК я ее не нашла. Или не отражать в деке ? У нас как раз в июле был импорт-экспорт без ввоза, нужно срочно решить этот вопрос..від tal - Бухгалтерська практика
Програма 1С 8.2 УТП, реліз 8.2.18.109 Як відобразити нарахування і виплату дивідендів?від tal - 1С daily
Quotetal Саме сьогодні мені подзвонив покупець, вимагає переробити видаткову накладну - послуги виділити окремим актом. На запитання: чому? відповідь: нам всі постачальники дають акти виконаних робіт... Ми продаємо дороге обладнання з монтажем на автомобіль замовника. Вартість самого обладнання складає 97%, а послуг монтажу -3% загальної суми. Я вважаю, що в цій ситуації логічно виписувати видавід tal - Бухгалтерська практика
Саме сьогодні мені подзвонив покупець, вимагає переробити видаткову накладну - послуги виділити окремим актом. На запитання: чому? відповідь: нам всі постачальники дають акти виконаних робіт... Ми продаємо дороге обладнання з монтажем на автомобіль замовника. Вартість самого обладнання складає 97%, а послуг монтажу -3% загальної суми. Я вважаю, що в цій ситуації логічно виписувати видаткову наквід tal - Бухгалтерська практика
У мене ситуація аналогічна. Колеги, підкажіть: 1) що краще, подавати уточнюючі деки за 1 кв., півріччя, 9 міс, рік 2012 чи податидодаток ВП в складі деки за 2013 рік? За 2013 виходить прибуток, хочу "підтягнути" не показані в 2012 році збитки. 2) якщо подавати уточнюючі деки, то з усіма додатками?від tal - Звітність
Сдала деку по арендной плате за землю через Арт-звіт. Создавала в Арт-звіті саму деку + відомості про земельну ділянку, там есть галочка "пакетом". Программа автоматом ставит данные в ячейки "налог на землю", нужно ручками убрать и перенести в строку "орендна плата". Ну и проверить все.. Ушло пакетом, кв.№1-успешно, жду кв.№2від tal - Про все комп'ютерне, крім 1С
Ау, коллеги, неужели никто не пользуется 1С:Звітом?від tal - 1С daily
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua