Підкажіть будь-ласка,які звіти і в які терміни повинен здавати підприємець єдинник , 2 група без найманих працівників.від angie - Бухгалтерська практика
У нас налоговые в разных городах, по-разному всё трактуют) как-будто законы не одни и те же))))від angie - Бухгалтерська практика
Мне в налоговой сказали заполнять первую строку дод.3 в таком случаевід angie - Бухгалтерська практика
Вообще-то, или это точно?) моего инспектора не устраивает не тот , ни другой вариант! просто потерять сумму просят! Достали)від angie - Бухгалтерська практика
У меня тоже импорт, тоже всегда заполняла 24 стр, минуя 23 стр., в след. периодах перекрывалось обязательством. Сегодня позвонила инспектор и попросила-приказала вообще убрать с последней декларации стр. 24 , потерять цифру, а потом мол уточняющей вернёте....вот размышляю, оказывать услугу инспектору или не рисковать, иначе в след. месяце обязательство сумасшедшее вылезетвід angie - Бухгалтерська практика
У меня тоже импорт, тоже всегда заполняла 24 стр, минуя 23 стр., в след. периодах перекрывалось обязательством. Сегодня позвонила инспектор и попросила-приказала вообще убрать с последней декларации стр. 24 , потерять цифру, а потом мол уточняющей вернёте....вот размышляю, оказывать услугу инспектору или не рисковать, иначе в след. месяце обязательство сумасшедшее вылезетвід angie - Бухгалтерська практика
Грозит тем, что в след. месяце на 20000,00 больше НДС заплатить прийдёться)від angie - Бухгалтерська практика
QuoteBlick А куда убрать предлагают? По сути р.24 - это НК по неоплаченному НДС, если я ничего не путаю. А у Вас оплаченный, он должен попасть в р.23. Просто многие в р.23 не ставят, чтоб не связываться с возмещением. Но формально неверное заполнение деки есть. Может поэтому актом грозятся. А иначе просто не представляю, что они могут в акте написать. Заполнено всё правильно, а не ставлю на возмевід angie - Бухгалтерська практика
я і відповіла, що мінус перекриється зобов'язанням наступного місяця, але їм необхідно "швидко", показники в них не ті, що требавід angie - Бухгалтерська практика
я і відповіла, що мінус перекриється зобов'язанням наступного місяця, але їм необхідно "швидко", показники в них не ті, що требавід angie - Бухгалтерська практика
Позвонили с налоговой с просьбой-угрозой убрать р. 24 декларации, иначе снимут актом. У меня 90% налогового кредита-это НДС, уплаченный на таможне при импорте. Всё чисто! Никаких "подозрительных" контрагентов. Кто сталкивался??від angie - Бухгалтерська практика
везуха))) а я сама себе сисадмин) до 20-го скачается, я думаю))))від angie - Звітність
Качаю "автоматичне робоче місце-єдиний внесок версія 119" с официального сайта, пишет что день качать будет(( за час только 2% файлавід angie - Звітність
це те саме, що написала я , тільки іншими словами, я описала як перевірити цю цифру з звітом про фін. рез.від angie - Звітність
Прошу вибачення, уточнюю: а р. 406 це витрати з 92, 93,94 рах. за мінусом вказаних мною вище, та показників які відносять до рядків 411-418. Тобто, це канцтовари , МШП, транспортні т а ін послугивід angie - Звітність
р. 415 це собівартість реалізованих (див. форма 2) +залишок товарів на кінець року -залишок на початок (розділ 5 , р.503 1-підприємництво, або р. 130 баланс). а р. 406 це витрати з 92, 93,94 рах. за мінусом вказаних мною вище Це стосується торгових підприємств, без виробництвавід angie - Звітність
Quotecezaryulia С Квэдм было все нормально пока не обновилась - теперь стало быть - я религиозная организация!!!! афигеть - а торгую водопроводным оборудованием!))))))))))))))))))) +1) я тоже религиозная)))від angie - Бухгалтерська практика
Только что сдалась) в 406 и аренда , и РКО, и прочее, за исключением процентов по кредиту, курсовых разниц, штрафов, списанной задолженности, также суточные отдельно в 421 выносятся, в 415 ставим Дт 281, т.е. всё что поступило за год.від angie - Звітність
Только что из налоговой, сказали, что нужен именно договор перевода долга, налоговых последствий для нас нет и тоже посоветовали обратиться в банк. Всем спасибо!!!від angie - Бухгалтерська практика
Озовитесь кто-нибудь, пожалуйста!! Я правильно понимаю? Составляем трёхсторонний договор, я выплачиваю сумму долга новому кредитору и налоговых последствий для меня данная операция не имеет??від angie - Бухгалтерська практика
Предприятие имеет кредиторскую задолженность по внешнеэкономическому контракту за поставленный товар. Предприятие-нерезидент закрывается и владелец хочет перевести сумму долга на другую свою фирму (тоже нерезидент). Как правильно оформить такую операцию и есть ли налоговые последствия для нас?від angie - Бухгалтерська практика
Теж імпортер і постійний мінус, постійно є рядок 24, ніколи не подавала додаток 3, інспектор сама позвонила і сказала -подавати, заповняти лише перший рядоквід angie - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста! Предприятие оптовой торговли. Как правильно списать со склада товар с истёкшим сроком годности и какие налоговые последствия?від angie - Бухгалтерська практика
5000- условная сумма, мы компенсируем только расходы на ГСМ, стоянку и т.д. во время коммандировки.від angie - Бухгалтерська практика
Ещё вопрос, если сумма компенсации -5000, ПДФО= 5000*1,20482*17%=1024,10 грн. Эта сумма перечисляеттся в бюджет предприятием, должна ли она уменьшат сумму компенсации? Т.е. на руки работнику -5000 грн. или 5000-1024,10?від angie - Бухгалтерська практика
Если зар. плата работника превышает 10730 грн, и облагается по ставке 17% и дополнительно ему выплачивается компенсация за использование автомобиля -5000 грн, компенсация (умноженная на коэф.) облагается тоже по ставке 17? ПОЖАЛУЙСТА, ЭТО ОЧЕНЬ СРОЧНО!!від angie - Бухгалтерська практика
Книгу ведём, регистрируем там трудовую при приёме, сотруднику не отдаём ничего, при увольнении он получает назад трудовую и расписывается об этом в книгевід angie - Бухгалтерська практика
+1від angie - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua