Підскажіть, будь ласка. На кінець 4-го кварталу грядуть великі доходи як для "мєлкого ТОВа" (50тис вже з вирахуванням постійних витрат), в т.ч. не бажана сплата і пдв, і податку на прибуток. Запропонуйте неопитному бухгалтеру реальні витрати, з максимальним отриманням готівки на руки)). Начальник запропонував відрядження (але як знаю макс. добові прибл.230 грн без підтвержд.документів-від katiatk - Бухгалтерська практика
Величезне дякую) недобачила кнопульку "Запити" в ай-фін)від katiatk - Про все комп'ютерне, крім 1С
Доброго дня, підскажіть будь ласка, вперше спобувала подати запит через ОПЗ і ДПС захист звітності. Отримала Квитанцію №1 в такому вигляді : <?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?> <DECLAR xmlns:xsi="htt://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <DECLARHEAD> ....... Можливо підскажіть варіанти як з безкоштовними ключами можна перевіритивід katiatk - Про все комп'ютерне, крім 1С
Подскажите пожалуйста, зарегистрировались на iFin, и при этом в разделе "Звіти" для подачи бесплатно на выбор только отчеты в налоговую, а мне нужен ПФ. Может кто-то сталкивался или знает? спасибовід katiatk - Про все комп'ютерне, крім 1С
Доброго дня, підскажіть будь ласка. Протягом майже півтора року тягнеться ПК в рядку 24, минаючи р.23, зараз інспекторша поцікавилась чи оплачений кредит - оплачений. Сказала, що тоді потрібно за весь період подати уточююючі і заповнити р.23.2. Якщо подам уточнюючі, чи 100% заповнення р.23 тагне за собою перевірку (якщо так - то що саме і як будуть перевіряти??), а якщо знову подам з рядками 22 івід katiatk - Бухгалтерська практика
и еще сюда, скиньте пожалуйста, tkachuk_kt@rambler.ru .СПАСИБОвід katiatk - Бухгалтерська практика
Дуже дякую, вибачайте за такі питаннявід katiatk - Бухгалтерська практика
Доброго дня, підскажіть будь ласка, чи можна витрати по оплаті ЦПД включати до податкових витрат? ато начальнику сказали, що вже рік як не можна?від katiatk - Бухгалтерська практика
Спасибо за совет) "В статистику придется идти ножками" - не проблема)від katiatk - Про все комп'ютерне, крім 1С
Решаю или переходить на бесплатные услуги гос-ва, для сдачи только пдв и пфу раз в месяц, и декларацию на прибыль с балансом - как на меня не стоит тех денег (почти 1500,00). Думаю перейти на ОПЗ с безплатными ключами, а вот с ЕСВ не понятно, посоветуйте пожалуйста: 1. если использовать АРМ, то какими ключами подписывать - УСЦ подойдут? 2. в медке можно было проверить НН если она включена в ЕДвід katiatk - Про все комп'ютерне, крім 1С
скажу з власного досвіду тільки за 1е питання: подавала уточнюючі із-за Д2, то спочатку подала і деку і всі ті самі додатки (д2,д3,д5), зміни тільки в д2, решта - без. перетелефонувала інспектор і сказала написати листа, щоб не враховували Д3 и Д5 до поданих уточнюючих, бо виходить подвоєння. можливо варто уточнити в інспектора, але вони теж не завжди компетентні))від katiatk - Бухгалтерська практика
сори, так только не ругатся, перепроверила отчетность никаких новых форм, просто с 1с импортировалось в какуюто не ту форму, наверно у нас с brick странно это совпало. и пришла таже самая квитанция, что отчет не принят. получается так) только шороху навели)від katiatk - Бухгалтерська практика
!!!"новая форма в МЕДКЕ J0200112". не говорилось что самая последняя с грядущими изминениями или что-то такое. просто та форма которая сдавалась за декабрь 2012г. не принята за январь, а принята дпи в другой форме "затверджено наказ МФУ 25,11,2011 №1492 із змінами №143 від 10,02,2012"від katiatk - Бухгалтерська практика
QuoteНечемнуся в опз у шапці в деці ПДВ вказано: "затверджено згідно наказу МФУ 25.11.2011... (зі змінами згідно наказу МФУ 10.02.2012 ...) - я так думаю шо це вже нова форма.... сама чесно кажучи заплуталась, відправила сьогодні ту деку, яку заповнила в опз... завтра відпишусь які прийшли квитанції это уже новая форма, в медке такая жевід katiatk - Бухгалтерська практика
может еще будут и в ОПЗ, а по старой форме принимают в ОПЗ? если да, то это п....цвід katiatk - Бухгалтерська практика
не принятый так и остался, мне ничего менять не пришлось или удалять, просто создала новый (не импортировала, а заполняла в медке). ничего при этом не уточняла у инспектора.від katiatk - Бухгалтерська практика
новая форма в медке J0200112від katiatk - Бухгалтерська практика
добрый день. отправляла, тоже не приняло отчет, а все остальное принято и реестр тоже. перезаполнила в медке новую форму и отправила, все принято. нет словвід katiatk - Бухгалтерська практика
Добрый день. Подскажите, плиз, какие будут в этом случае проводки и как оформляется НДС?від katiatk - Юридичний
Добрый день, может у кого-то возникнут какие нибудь предложения: есть две фирмы, один собственник, каким способом можно основное средство (еще не полностью самортизированное) с фирмы-плательщика НДС кинуть на баланс фирмы-неплательщика без лишних выплат государству? возможен ли способ вывести ос за счет уменьшения СтК по решению учредителя? купля-продажа будет дороговато с НДС и аренда не очень пвід katiatk - Бухгалтерська практика
правильно нашла? значит если у меня НК добавился и 04.2012, тогда мне нужно подать уточнюючи за весь период начиная с 05.2012г.? только тогда подскажите в медке код J0217004 - " (самост) Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ" или J0217102 - " (додаток)Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ". впервые сталкиваюсь, извините если покажется глувід katiatk - Звітність
Добрый день. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался - позвонила инспектор по НДС и сказала что нужно подать уточнюючий розрахунок на те декларации где НК (а именно Д.2) возникал в разные периоды. У нас НК тянется еще с 10.2011г. и несколько раз снова добавлялся на протяжении 2012г. и еще есть, так она сказала что мол в Д.2 нужно разными строчками подавать те месяца когда возникал НК. мол если в 0від katiatk - Звітність
еще раз огромное спасибовід katiatk - Бухгалтерська практика
Дякую, а якщо при перевірці податоква може до цього прикопатись (я розумію, що вона до всього може))), і чи може виписати штрафи? просто начальство дуже "правільне" - по-принципу "знаю законы ничего не боюсь".від katiatk - Бухгалтерська практика
Доброго дня, підскажіть будь ласка, така ситуація: ще в вересні 2011р. були внесені зміни до статуту і збільшено СтК за рахунок ОЗ і грошових коштів, але неоплачений капітал залишився до сих пір одного з засновників. Виходить, що пройшов вже рік, чи є за це штрафні санкції? і що порадите зробити?можливо десь можна почитати?від katiatk - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста, уже часа 3 как отправила отчеты ч-з медок ПДВ, д2,д3,д5 и реестр. все в состояние "в дороге", только на д2 пришла квитанция2. Кто-то сталкивался (впервые сдаю в последний день)? стоит ли начинать паниковать и бежать с бумажным вариантом в налоговую?))від katiatk - Звітність
так вот именно и я того же мнения, да и не только - что возможность самому исправить найденные ошибки должна быть, и при этом как мне в налоговой сказали, что штрафы по 1дф начали применять с 2го кв этого года на все исправления по п.119.2, у них целые списки штрафников лежат...просто мне посоветовали чтобы такого не было то сначала консультироваться с ними - или есть смысл вообще ту уточненку повід katiatk - Бухгалтерська практика
в г.Ровно штрафуют сразу по любому поводу - это точно! а вот просто интересно или это касается или подаешь нову звитну или уточненку (имею виду именно сроки подачи)? я подавала уточненку за первый кв только по цифрам колонки №3 и только спд, то сразу впаяли штраф на ТОВ 510 грн!від katiatk - Бухгалтерська практика
а штраф по ст.119.2 будет в таком случае?від katiatk - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua