Лист ДПАУ від 04.02.2011 р. №3065/7/16-1117 "Щодо надання роз’яснення" Відповідно до п. 201.15 ст. 201 Кодексу платники податку щомісяця в терміни, що передбачені для подання податкової звітності (календарний місяць), у т. ч. для яких цим розділом встановлено звітний податковий період – квартал, подають органу ДПС копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних завід Бум - Бухгалтерська практика
Ежеквартально отчитываются по НДС только плательщики ЕН по ставке 6% ! Плательщикам НДС В своем письме ГНАУ разъяснила следующее: 1. Отчетным (налоговым) периодом для всех плательщиков НДС является один календарный месяц (лишь в случаях, особо определенных НКУ, — календарный квартал). 2. Квартальный налоговый период по отчетности по НДС на промежуток времени с 1 апреля 2011 года пвід Бум - Бухгалтерська практика
Нет, ссылаются только на те нормы, которые я указала выше.від Бум - Бухгалтерська практика
Дословно цитирую... "для щомісячного отримання податкових накладних на паперовому носії, Вам необхідно звернутися з письмовою вимогою про щомісячну виписку податкових накладних.".від Бум - Бухгалтерська практика
Добрый день. Укртелеком принес письмо, в котором ссылается на ст.201-10 НКУ, и на п.7 Порядка №969, и требует письменную заявку на выписку налоговых накладных. Было ли такое у вас? С ув.Елена.від Бум - Бухгалтерська практика
Добрый день. Месяц выплаты компенсации - февраль. Следовательно, январь входит в расчет этой самой компенсации. Првильно ли я думаю?від Бум - Бухгалтерська практика
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, человек увольняется 31.01.11. Идет ли начисленная З.Пл. за январь месяц, в расчет компенсации за неиспольз. отпуск? С ув.Елена.від Бум - Бухгалтерська практика
Добрый день. Мы оплатили за разработку технической документации. Нам дали акт "Здавання-приймання науково-технічної документації". Как вы думаете, это нематериальный актив, который нужно амортизировать, или же это расходы периода? Спасибо. С ув.Елена.від Бум - Бухгалтерська практика
Денис, если Вас не затруднит, расскажите куда вы относите эти расходы. Еще раз спасибо.від Бум - Бухгалтерська практика
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, куда вы относите расходы на изготовление печати в б/у и н/у? Спасибо. С ув.Елена.від Бум - Бухгалтерська практика
Ветка, подскажите, пожалуйста. А в каком случае не заполняется стр.24 Спасибо. С ув.Елена.від Бум - Звітність
в деке за ноябрь будет 18.2=21=22.2 в 23.1 поподает стр.22.2 октяб.деки, и в срт 24=26. Правильно?від Бум - Звітність
Добрый день. ООО зарегистрировано 08.2010, регистрация плательщиком НДС 09.2010. Декларация НДС была сдана за 10.2010, и было заявлено минусовый НДС в стр.22.2. В следующей декларации за 11.2010 сохраняется минусовый НДС. Теперь сумма с стр.22.2 переходит в стр.23.1; 24; 25.2.? Правильно ли я делаю? Какие додатки подать. Суммы все оплачены Спасибо. С ув.Елена.від Бум - Звітність
И еще можно спрошу. Платили регистрационнфй сбор, куда его отнести? на админ.расходы?від Бум - Бухгалтерська практика
Ну если имеется даное нарушение, какие штрафные санкции за это предусмотрены?від Бум - Бухгалтерська практика
Ну вот, а моего дирика проинформировал юрист, что на все про все есть 5 дней. Вот где это написано? не знаю. Может ткните и мне.від Бум - Бухгалтерська практика
Спасибо. А есть ли какойто-то срок от момента внесения до момента регистрации, И если он просрочен?від Бум - Бухгалтерська практика
Добрый день. Учредители внесли деньги через банк на счет как увеличение УФ, а у госрегистратора изменения в устав не внесли. Какие последствия? Спасибо.від Бум - Бухгалтерська практика
Ну в п.7.2.8 ничего и приблизительно нету на эту темувід Бум - Бухгалтерська практика
Добрый день! 4.1.1. Декларація подається платником незалежно від того, виникло у звітному (податковому) періоді в нього податкове зобов'язання чи ні, тобто незалежно від стану фінансово-господарської діяльності платника податку. Это понятно. А вот нужно ли сдавать додаток 5 и реестры? Спасибо.від Бум - Бухгалтерська практика
Спасибо, всегда выписывала, этот раз что-то переклиниловід Бум - Бухгалтерська практика
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то ограничения по выписке налоговой накладной выходным днем.Я выписала акт вып.работ 31.10 и налоговую накладную 31.10, а это был выходной.від Бум - Бухгалтерська практика
А чому дека по прибутку- до 9 лютого.?? ст.11.1 "У разі коли особа береться на облік податковим органом як платник цього податку всередині податкового періоду, то перший звітний податковий період розпочинається з дати, на яку припадає початок такого обліку, та закінчується останнім календарним днем наступного податкового періоду." Тобто, платник зареєстрований у 4кввід Бум - Звітність
Добрый день. Мы заказали изготовление рекламы СПД, в его свидетельстве такого вида деятельности как изготовление рекламной продукции нету. Какие мои действия должны быть? Спасибо большое.від Бум - Бухгалтерська практика
помогите, пожалуйста, не проходите мимо.від Бум - Бухгалтерська практика
Добрый день. Учредитель, он же и директор, принес мне чеки на покупку канцтоваров, и справки от нотариуса за услуги, которые датированы раньше чем создано ТОВ. Могу ли я ему компенсировать эти расходы, и включать ли их в валовые расходы ТОВ. Заранее спасибо. С ув.Елена.від Бум - Бухгалтерська практика
пожалуйста, не проходите мимо.від Бум - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua