Спасибо, что откликнулись. Но тот товар, что мы даем на комиссию невозможно отнести к уживаным. Так вот и не хочется рисковать, но в КВЕДах нету такого вида как комиссионная торговля. А мы перечисляем СПД комиссионное вознаграждение без удержания НДФЛ, вот и задумалась, правильно ли я делаю.від Бум - Бухгалтерська практика
А вот 52 Цей розділ включає також: - роздрібну торгівлю через посередників Можно ли такую трактовку считать комиссионной торговлей, ведь 51,1 относится к оптовой торговлевід Бум - Бухгалтерська практика
Помогите, пожалуйста.від Бум - Бухгалтерська практика
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, если мы юр.лицо, даем СПД на едином налоге на комиссию наш товар, потом же ему перечисляем комиссионное вознаграждение. Какой вид дея-сти должен быть указан у него в св-стве, чтобы не удерживать НДФЛ? Достаточно ли "роздр.торгівля ін.непродов.товар". Это по КВЕДУ 52,48,9. Что-то вкрались сомнения, помогите раставить все точки. Спасибо.від Бум - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, где прочитать, что за самостоятельно найденные ошибки в 1ДФ штраф не начисляется.від Бум - Бухгалтерська практика
Помогите, дорогие бухгалтера. Кто-что думает по этому поводу.від Бум - Бухгалтерська практика
В отчете 1ДФ за 1кв.2011 забыла указать одну выплату ЧП. Сейчас делаю уточняющий с добавлением новой строки. Будет ли штраф, согласно "За непредставление расчета по форме № 1ДФ, несвоевременное представление, представление его не в полном объеме, с недостоверными данными или с ошибками предусмотрена ответственность согласно п. 119.2 НКУ – наложение штрафа в размере 510 грн. Те же действия нвід Бум - Бухгалтерська практика
Спрошу еще здесь. Нужно ли такую переплату показывать а 1ДФ в 4а, или 4а=4. Спасибо.від Бум - Бухгалтерська практика
Добрый день. Из-за неприменения соц.льготы к авансу, получается переплата по НДФЛ, которая не перекрывается конечным расчетом. Нужно ли в графе 4 отчета 1ДФ разбивать эту переплату по работникам, или 4а=4 Спасибо.від Бум - Звітність
Спасибо.від Бум - Бухгалтерська практика
А если, ЧП арендует помещение в доме, которое является ОСББ, и соответственно платити за аренду.Эти ОСББ кем являются?від Бум - Бухгалтерська практика
Добрый день. Если ЧП без наемных работников, а есть проплаты таким же ЧП, нужно ли сдавать 1дф с кодом 157? Спасибо.від Бум - Бухгалтерська практика
Спасибо. Так и перечисляли. Скажите, а вы эти суммы перечисленого комиссионного вознаграждения включаете в деку НДС в стр.11.1?від Бум - Бухгалтерська практика
Помогите, пожалуйста, в такой ситуации. Комитент - плательщик НДС. Передает товар на комиссию, выписывает налоговую накладную, и соответственно формирует НО. Комиссионер - СПД, неплательщик НДС. Комитент перечисляет комиссионное вознаграждение комиссонеру(неплательщику НДС) без НДС? Вот и весь вопрос, а то что-то переклинило. Помогите.від Бум - Бухгалтерська практика
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, кто как делает в такой ситуации? Включаете в деку или нет. Спасибо.від Бум - Бухгалтерська практика
Девочки, написано, что "щомісяця надсилати державному виконавцю звіт......."від Бум - Бухгалтерська практика
Добрый день. Поделитесь, пожалуйста, "звітом про здійснені відрахування та виплати аліментів". Пришел исполнительный лист, и там написано,что нужно сдавать этот отчет, который утвержден Мин.юстиции. Спасибо.від Бум - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста. Предприятие оплатило за разработку научно-технической документации. Эта документация была зачислена к нематериальному активу, и введена в эксплуатацию. Теперь платим за экспертизу, то за всякие "погодження". Можно ли эти суммы, согласно этого пункта включить в состав валовых расходов? 5.4.7. Будь-які витрати на придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів, ввід Бум - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, а как это сделать в 1с 7,7, если сейчас убрать № св-ва и ИПН, так он же за весь период меняется?від Бум - Бухгалтерська практика
Да, только № поменялась. Спасибо. А можно еще вопросик. Мы сдаем декларацию за квартал, а реестры помесячно. И вот контрагент в январе был плательщик НДС, а с февраля св-во НДС анулировано, об этом он мне сообщил только в марте. Поэтому в реестре за февраль, он укзазан как плательщик НДС. Как мне его сейчас показывать в квартальной деке, если в одном месяце плательщик, а в следующем неплательщиквід Бум - Бухгалтерська практика
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, если у нашего контрагента изменилось св.НДС 30.03, а налоговую накладную 11,03 я выписывала со старыми реквизитами. В Декл.НДС додаток 5, если я впишу старые реквизиты, то при проверке с базой плательщиков НДС в налоговой будет выдавать ошибку, так как на даный момент там уже внесены новые реквизиты. Как быть в такой ситуации? Спасибо.від Бум - Бухгалтерська практика
Соц.льгота 470,5*2 (Кол. детей) предел 1302,5*2 Ст.169,1,2 НКУвід Бум - Бухгалтерська практика
Где-то встречала, что если работник работает по совместительству, то при заполнении гр.10, его нужно учитывать в строчке за цивільно-правовими договарами, а не в строчке працювало у звітному місяці за штатом. Подскажите, пожалуйста, где это написано. Спасибо.від Бум - Бухгалтерська практика
Да, мы разные люди. Я уже все выяснила.від Бум - Бухгалтерська практика
Добрый день. Подскажите пожалуйста, если мы получили акт на оказание услуг от частного предпринимателя в марте,(такого вида деятельности нету в св-ве). Оплату за эту услугу будем проводить в апреле. Перечислить НДФЛ 15% нужно в момент перечисления частному пред-лю дохода?від Бум - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста. Если мы оплатили за аренду Физ. лицу неплательщику НДС, должна ли я эту сумму включать себе в декларацию НДС. Спасибо.від Бум - Бухгалтерська практика
Добрый день. Мы в январе перечислили деньги за услуги, которые не есть объектом НДС. Продавец изначально выставил счет с НДС, потом опомнились, и переделали уже без НДС, уменьшив первоначальный счет на сумму НДС. Теперь они нам возвратили сумму НДС. Как их отразить в проводках в 1с 7,7? Спасибо.від Бум - Бухгалтерська практика
А если это входящие услуги, которые не есть объектом НДС, следовательно, по ним налоговой накладной нету, тогда и не надо заносить в реестр отрыманых н.н. Правильно ли я думаю? Спасибо.від Бум - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua