QuoteKsunyasha вы по авансу (начислению) делаете проводки? если да то можете начислить и удержание. Я например делаю проводки по начислению только 1 раз в месяц (в конце месяца), соответственно и все проводки связанные с удержанием из з/пл чего-либо логично делать в этот же момент. Если в конце месяца Вы начисляете зп и удерживаете из нее ссуду, то должны перечислить ЕСВ, т.к. такое удержаниевід oks123 - Бухгалтерська практика
QuoteBlick А аванс выплачиваете на карточку или из кассы? Если из кассы, то можно выдать аванс полностью и сделать ПКО на возврат ссуды. Тогда не к чему придраться. На карточку.від oks123 - Бухгалтерська практика
QuoteМонна Нонна Выплата аванса отражается Дт 661 Кт 30, 31 каприз отражается Дт 661 Кт 37 если сумма первой проводки будет меньше половины зарплаты, то вы нарушаете ст. 115 КЗоТ Розмір заробітної плати за першу половину місяця визначається колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на пвід oks123 - Бухгалтерська практика
QuoteМонна Нонна Quoteoks123 QuoteМонна Нонна Я считаю, что нет. Удержать можно только из зарплаты по итогам месяца. Почему? потому что проводки по начислению аванса не делаются. Каприз директора вы можете выполнить, он вам ничем не грозит. Думаю проводки здесь не причем - для НДФЛ и ЕСВ проводок тоже нет, но мы их платим.від oks123 - Бухгалтерська практика
QuoteKsunyasha тут больше юридический аспект Удержание — это обеспечения исполнения обязательства. То есть когда кредитор (у нас предприятие) удерживает что-либо в счет исполнения обязательств. Это может быть имущество или например часть з/пл. Но это что-то должно существовать здесь и сейчас. На момент выдачи аванса з/пл еще не начислена, значит и удержание не возможно. В общем как-то так я этовід oks123 - Бухгалтерська практика
QuoteKsunyasha вы по авансу (начислению) делаете проводки? если да то можете начислить и удержание. Я например делаю проводки по начислению только 1 раз в месяц (в конце месяца), соответственно и все проводки связанные с удержанием из з/пл чего-либо логично делать в этот же момент. По авансу не делаю проводок. Обычно удерживаю ссуду в день выплаты зарплаты (так в договорах у нас указано), т.е ввід oks123 - Бухгалтерська практика
QuoteМонна Нонна Я считаю, что нет. Удержать можно только из зарплаты по итогам месяца. Почему?від oks123 - Бухгалтерська практика
Сотруднику дали ссуду, он просит удержать ее из аванса. Правомерно ли это?від oks123 - Бухгалтерська практика
А как быть с чеками от терминалов на пополнение моб. телефонов Киевстар? Я в АО ставлю счет 6851 на посредника, который указан в чеке, потом ручной проводкой перекидываю на Киевстар. Т.е. по проводкам: Дт-6851 Кт-3721 - по АО Дт-631 К-т 6851 -ручная проводка Но сомневаюсь: 1. Может вместо 6851 использовать 3771, или какой-то другой счет. 2. Или вообще упростить все - АО не проводить, а рвід oks123 - Бухгалтерська практика
Почитайте еще здесь.від oks123 - Бухгалтерська практика
Quotetax_agent Quoteoks123 QuoteGalla Quoteoks123 Объясните, пожалуйста, а как вообще работать с этими электронными документами. Скажем, если мне НН прислали по медку, я ее все равно распечатываю и подкладываю к реестру за месяц, как и обычные НН. В реестре показываю, что это ПНЕ. Но как хранить эти электронные документы? Создавать архивы или как? Во этого я пока не пойму. Киевенерго элевід oks123 - Бухгалтерська практика
QuoteGalla Quoteoks123 Объясните, пожалуйста, а как вообще работать с этими электронными документами. Скажем, если мне НН прислали по медку, я ее все равно распечатываю и подкладываю к реестру за месяц, как и обычные НН. В реестре показываю, что это ПНЕ. Но как хранить эти электронные документы? Создавать архивы или как? Во этого я пока не пойму. Киевенерго электронные НН не отправляет пвід oks123 - Бухгалтерська практика
QuoteZhoraLoopatbIu Quoteoks123 Объясните, пожалуйста, а как вообще работать с этими электронными документами. Скажем, если мне НН прислали по медку, я ее все равно распечатываю и подкладываю к реестру за месяц, как и обычные НН. В реестре показываю, что это ПНЕ. Но как хранить эти электронные документы? Создавать архивы или как? Во этого я пока не пойму. Киевенерго электронные НН не отпвід oks123 - Бухгалтерська практика
Объясните, пожалуйста, а как вообще работать с этими электронными документами. Скажем, если мне НН прислали по медку, я ее все равно распечатываю и подкладываю к реестру за месяц, как и обычные НН. В реестре показываю, что это ПНЕ. Но как хранить эти электронные документы? Создавать архивы или как? Во этого я пока не пойму. Киевенерго электронные НН не отправляет по медку, а размещает навід oks123 - Бухгалтерська практика
Я тоже так делаю. И в НН я тоже пишу наименование предприятия неплательщика. В Порядке №1340 (про реестр) и Порядке №1379 (про НН) ничего не написано по этому поводу. Но в ЕБНЗ пишут, что "Поставка неплатнику податку". Может еще кто-то поделиться своим опытом?від oks123 - Бухгалтерська практика
Знаю, что тема заезженная, но все-таки. Если есть поставки неплательщикам НДС-юр.лицам, что нужно указывать в разделе 1"Выданные налоговые накладные" в графе 5 "наименование (ПИБ для физлица-предпринимателя)": 1. Название фирмы - неплательщика НДС. 2. "Поставка неплатнику податку"від oks123 - Бухгалтерська практика
А дописать ручкой место составления документа или должность подписавшего можно?від oks123 - Бухгалтерська практика
Печерский, полностью согласна с tax_agent .від oks123 - Бухгалтерська практика
QuoteOlenka Мы платим по 1 варианту. Назначение платежа: *;101; ;податок на доходи фізичних осіб за липень 2013р. (код пл. 11010100) Сплачено повністю та в строк. +1від oks123 - Бухгалтерська практика
Договор на аренду земли у нас старый, арендная плата 1% от нормативной стоимости, в декларациях мы ставили тоже 1%. Пока все было тихо и никто не цеплялся. 28.02.2013 г. Киевсовет принял решение внести изменения в договора аренды с целью приведения их к нормам НКУ, т.е. размер аренды должен быть 3%. Пришло письмо с налоговой с предложением подать уточненку по арендной плате за землю и начинаявід oks123 - Бухгалтерська практика
В договоре по финпомощи не предусмотрено удерживать финпомощь из з/п. Но можно сделать допку. Мне самой первый вариант не очень нравиться. По второму - не хочу возиться с кассой, т.к. у меня ее нет - все через карточки. Склоняюсь к 3. Но хочу послушать коллег - может есть еще какие-то варианты.від oks123 - Бухгалтерська практика
Сотрудник должен предприятию вернуть финпомощь -1000,00 грн. Предприятие должно этому сотруднику вернуть деньги по авансовому отчету - 1000,00 грн. Расчеты деньгами делать не хотят. Как лучше поступить? 1. Сделать зачет - сотрудник напишет заявление, что просит зачесть сумму по авансовому отчету в счет погашения задолженности по финпомощи. 2. Сделать на возврат финпомощи приходный кас. ордер ивід oks123 - Бухгалтерська практика
В уточненке по НДС снимаю стр. 21, 22, 24. Додаток 2 тоже подавать? Делаю в Медке этот додаток, суммы указываю с "-" - ругается, что так нельзя. Кто-то сталкивался с такой ситуацией? Подскажите как быть.від oks123 - Бухгалтерська практика
Купили товар для хоздеятельности, отразили НК. Позже этот товар использовали не в хоздеятельности. Как правильно заполнить НН? 1. ИНН и номер свидетельства покупателя - ставить ноль или свои ИНН и номер свидетельства? 2. Вид договора какой ставить?від oks123 - Бухгалтерська практика
" п.13 У складі декларації подаються передбачені цим Порядком додатки (у разі заповнення даних у відповідних рядках декларації) та копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних." - пустышки подавать не надо! Но "п.15. Додатки 1, 6, 7, 8 подаються до декларацій 0110/0121-123/0130/0140 за наявності подій, які підлягають відображенню у таких додатках." -від oks123 - Бухгалтерська практика
Спасибо, просто смущал п. 15 Порядка 1342.від oks123 - Бухгалтерська практика
Нет дод. 5 есть, а остальные пустые - их подавать с новой декой или нет?від oks123 - Бухгалтерська практика
Если Додатки пустые их подавать с новой декой или нет?від oks123 - Бухгалтерська практика
В декларации за март "общей" строку 25.1 тоже указывать, ставить сумму = 25?від oks123 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua