Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму :: по порталу

СДАЕМ ОТЧЕТНОСТЬ ПО ЕСВ - все вопросы здесь

Відправлено користувачем godzelh 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Сторінка 21 з 67    Сторінки: ПершаПопередні1617181920212223242526НаступнаОстання
первый раз сдала ЕСВ по электронке - пришла квитанция №2 с фразой " Номер реєстрації звіту в Реєстрі застрахованих осіб: 136915"
Получается все правильно и отчет сдан?
Так. Там ще мало бути написано, "Результат обробки: автоматична обробка електронного документу/звіту виконана вдало (перелік попереджень за наявності). Дані завантажено до Реєстру застрахованих осіб."
Да, да, да! есть такое! СПАСИБО


Доброго дня, підкажіть, я не доплатила ЄСВ (нарахування 37,26 %) з відпускних за листопад 2013 року при виплаті зарплати та відпускних за листопад 2013 року.Як мені можна виправити помилку???Звіт по ЄСВ за листопад я ще не здавала.
сейчас доплатите.
недоплату по начисленному ЕСВ при выплате дохода могут выявить только при проверке.
яка сума штрафу за таку помилку,не підкажете???
10% от недооплаченной суммы и 0,1% пеня за каждый день
Quote
opz
Quote
Lora333
медок- демо. для остальных отчётов использовали "Захист звітності". с пф договора небыло - так сдавали, вручную. собираюсь подавать с ключами дпи. консультация дпи вообще убила - цитирую " договор? ну может вам и не надо....попробуйте так отправить, а не пройдёт - пришлёте". и то ничего что квитанции по 2 дня идут и "потом" можно не успеть((
Что-бы наверняка:
1. Заключаете договор с ГНИ. Дожидаетесь второй квитанции!!
2. Заключаете "Доп. договор на ЕСВ" - в АйФине или отправляете "Картку приеднання" - в МЕДке. Приходит только квитанция №1.
3. Отправляете ЕСВ и налоговую отчетность - все будет работать.

А как отправить эту "Картку приеднання" ?
в ноябре "Доп. договор на ЕСВ" - в АйФине отправляла, пришла только квитанция № 1 - хотя пишет звіт успішно зданий, за октябрь сдала на флешке, т.к. выдало ошибки подписей,
сейчас хочу сдать в МЕДке, не пинимает пишет "Виникла помилка при перевірці підписів, накладених на електронний документ.
В центрі обробки електронних звітів не знайдено сертифікат для коду «!!!!!!!!!!».
Надішліть Картку приєднання до договору, завірену коректним набором підписів, до центру обробки електронних звітів Міністерства доходів і зборів України.
А как ее отправить? я ее не нахожу в реестре звітів.

Подскажите, Пожалуйста.

Единственным пределом наших завтрашних свершений станут наши сегодняшние сомнения.
(Ф. Рузвельт)
а якщо Єдиний внесок сплачено із запізненням, а штраф і пеню не сплачено, чи висилає податкова вимогу про сплату штрафу і пені?
Quote
feono4ka
Quote
opz
Quote
Lora333
медок- демо. для остальных отчётов использовали "Захист звітності". с пф договора небыло - так сдавали, вручную. собираюсь подавать с ключами дпи. консультация дпи вообще убила - цитирую " договор? ну может вам и не надо....попробуйте так отправить, а не пройдёт - пришлёте". и то ничего что квитанции по 2 дня идут и "потом" можно не успеть((
Что-бы наверняка:
1. Заключаете договор с ГНИ. Дожидаетесь второй квитанции!!
2. Заключаете "Доп. договор на ЕСВ" - в АйФине или отправляете "Картку приеднання" - в МЕДке. Приходит только квитанция №1.
3. Отправляете ЕСВ и налоговую отчетность - все будет работать.

А как отправить эту "Картку приеднання" ?
в ноябре "Доп. договор на ЕСВ" - в АйФине отправляла, пришла только квитанция № 1 - хотя пишет звіт успішно зданий, за октябрь сдала на флешке, т.к. выдало ошибки подписей,
сейчас хочу сдать в МЕДке, не пинимает пишет "Виникла помилка при перевірці підписів, накладених на електронний документ.
В центрі обробки електронних звітів не знайдено сертифікат для коду «!!!!!!!!!!».
Надішліть Картку приєднання до договору, завірену коректним набором підписів, до центру обробки електронних звітів Міністерства доходів і зборів України.
А как ее отправить? я ее не нахожу в реестре звітів.

Подскажите, Пожалуйста.
из медока отправьте картку приєднання, а затем сам отчет
Quote
Anna
а якщо Єдиний внесок сплачено із запізненням, а штраф і пеню не сплачено, чи висилає податкова вимогу про сплату штрафу і пені?
Они могут заметить только не оплаченное до 20 числа след.месяца по невыплаченной зарплате. А так они не знают, когда у Вас зарплата выплачивалась, поэтому увидят недоплату только при проверке. По невыплаченной мне ПФ штраф присылал, еще и админштраф впаяли.
Quote
Marina D.
Quote
feono4ka
Quote
opz
Quote
Lora333
медок- демо. для остальных отчётов использовали "Захист звітності". с пф договора небыло - так сдавали, вручную. собираюсь подавать с ключами дпи. консультация дпи вообще убила - цитирую " договор? ну может вам и не надо....попробуйте так отправить, а не пройдёт - пришлёте". и то ничего что квитанции по 2 дня идут и "потом" можно не успеть((
Что-бы наверняка:
1. Заключаете договор с ГНИ. Дожидаетесь второй квитанции!!
2. Заключаете "Доп. договор на ЕСВ" - в АйФине или отправляете "Картку приеднання" - в МЕДке. Приходит только квитанция №1.
3. Отправляете ЕСВ и налоговую отчетность - все будет работать.

А как отправить эту "Картку приеднання" ?
в ноябре "Доп. договор на ЕСВ" - в АйФине отправляла, пришла только квитанция № 1 - хотя пишет звіт успішно зданий, за октябрь сдала на флешке, т.к. выдало ошибки подписей,
сейчас хочу сдать в МЕДке, не пинимает пишет "Виникла помилка при перевірці підписів, накладених на електронний документ.
В центрі обробки електронних звітів не знайдено сертифікат для коду «!!!!!!!!!!».
Надішліть Картку приєднання до договору, завірену коректним набором підписів, до центру обробки електронних звітів Міністерства доходів і зборів України.
А как ее отправить? я ее не нахожу в реестре звітів.

Подскажите, Пожалуйста.
из медока отправьте картку приєднання, а затем сам отчет

Я это понимаю, только не могу найти к МЕДке как отправить эту Картку приєднання, где он сидит, т.к. в Реєстр звітів / Податкова/ Інше: нет такокого документа

Единственным пределом наших завтрашних свершений станут наши сегодняшние сомнения.
(Ф. Рузвельт)
Всем Спасибо за внимание, отправила отчет ЕСВ и получила все квитанции
Может кому понадобится (консультировалась со специалистами из налоговой Киевского р-на Харькова):
Картка приєднання находится в Реєстр звітів/Файл/Створити звіт/Пенсійний фонд/ Картка приєднання......, (она сама отправляестся куда надо)/відправити /оставляем получателя Податкова інспекція, и все готово, только какой-то висяк Квитанция № 2 не приходит, хотя все работает.

Единственным пределом наших завтрашних свершений станут наши сегодняшние сомнения.
(Ф. Рузвельт)
А квитанція 2 ніколи не приходить зразу...
Треба почекати...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Внимательно читайте квитанции №2... А то я попала.. За октябрь отправила отчёт, пришла квитанция №2, ну всё вроде норм... А тут звонят из пенсионного и говорят, что не видно наших данных по персонификации за октябрь... У меня шок... А оказывается часы в моём компьютере спешат и отчёт не втянулся в налоговой!!!! Тоесть он фактически не сдан... Повторно подала его уже 06.12.13г. "Скасовуючу" бессмысленно, ведь у них за октябрь ничего нет... Вот и жду звоночка... думаю будет штраф за несвоевременную сдачу отчёта!....
Quote
Шустрик
А квитанція 2 ніколи не приходить зразу...
Треба почекати...
Виявляється на початку грудня 2013-го приходить одразу. smiling smileyЯ дуже здивувалася, що за годину поздавала вісім ЄСВ і на всі поприходили другі квитанції одразу.
Доброго дня! Підскажіть будь ласка як правильно перездати звіт по ЄСВ.
Ситуація така: дикретниця пішла у відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами з 23.09.2013 р., у звіті за вересень сформували табл. 5: проставили категорію особи - 5 і поставили дату початку виходу 23.09.2013 р. (Тут ніби все нормально). У табл. 6 код категорії ЗО (гр. 9) поставили 42, графа 15 - 30 днів , в 16 графі вказали 8 днів (поставили повністю мін з/п eye rolling smiley). У звіті порахувало їй суму допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами. Получилось що з/п їй не порахувало за 23 дня...а вся сума пішла у відпустку по пологам....
У податковій сказали подати скасовуючу, тобто нічого не відображати в звіті і відповідно не платити (33,2% з тієї суми) доки кошти не надійдуть на спецрахунок (їх до цього часу немає), подаєм в одній пачці початкову разом зі скасовоючою і в другій пачці новий сформований звіт за вересень з кодом категорії ЗО - 1 (гр. 9), в графі 15 - ставимо 23 дні, і код типу нарахувань (графа 10) ставити 2?
І коли формувати на наступні місяці звіт...в табл. 6 ставити їй категорію 1 і в 15 графі повний місяць? Графу 16 залишати пустою, доки не надійдуть кошти?
Дякую!!!
Девочки, помогите разобраться в ситуации.
В августе 2013 сотрудник был на больничном. Больничный лист был передан в сентябре. Тогда же была подана заявка в ФСС на оплату б/с начиная с 5го дня. От предприятия за первые 5 дней б/л и налоги с него были оплачены сразу, в сентябре. ФСС же задержал выплату своей части пособия аж до ноября. Налоги с этой части я оплатила до 20 октября. Пособие было перечислено в ноябре.
Так вот, по неопытности в отчете по ЕСВ за сентябрь я показала лишь ЕСВ с первой части б/л (которая была оплачена предприятием). А ЕСВ со второй части пособия (от ФСС) пока еще нигде не показывала (хотя можно было показать его в октябре, когда с него были оплачены налоги).

Получается, что налоги были перечислены в полном объеме. Но нигде не отражены. Могу ли я просто добавить эту часть пособия от ФСС показать в 6й таблице отдельной стракой, с указанием, что это 29 категория за август 2013г. И таким образом отобразить в табл.№1?

Или эту ситуацию нужно исправлять каким-то иным способом?
Отправила картку приеднання.
В квитанции №1: 01 ... Електронний документ «Картка приєднання до договору про супровід електронних звітів в системі подання електронних звітів до Пенсійного фонду України» прийнято для подальшого опрацювання
Должна быть еще и квитанция №2?
Смущает, что 01, хотя попередження никакого нет. В отчете же код 00 приходит.
На картку приєднання квит. N2 не приходит
подскажите пожал, в какой верссии принимает отчет ЕВ налоговая? Здавала прошлый раз в АРМ звите. теперь пришло уведомление, что нужно обновить до 190 верссии, но дальше 186 не обновляется....спасибо...
Добрий день. Підкажіть будь ласка. Якщо працівник цілий листопад був на лікарняному і ще й досі не приніс лікарняний лист. зарплати немає. Як його відобразити в звіті єсв.
Quote
Marina D.
начисления 0. графа 15 - 30 дней


а якщо не поуказувати його взагалі. людина принесе лікарняний в грудні і там буде відображено лікарняний за листопад в звіті за грудень.
фактично ми ж не знаємо до якого числа в нього лікарняний. може він прогулює роботу.
тобто фактично в звіті за листопад буде показано 30 днів лікарняного і в грудні буде показано 30 днів за листопад. фактично вийде 60.
да, Вы всё укажете в отчете когда начислите больничные. Но на сегодня нужно отразить графу 15 что Работник у Вас состоит в трудовых отношениях в ноябре, независимо от того есть ли на данный момент начисленные доходы.
Графу 15 за ноябрь Вы не сможете заполнить в отчете за декабрь, это будет ошибка. Поэтому вот так...
Quote
Marina D.
да, Вы всё укажете в отчете когда начислите больничные. Но на сегодня нужно отразить графу 15 что Работник у Вас состоит в трудовых отношениях в ноябре, независимо от того есть ли на данный момент начисленные доходы.
Графу 15 за ноябрь Вы не сможете заполнить в отчете за декабрь, это будет ошибка. Поэтому вот так...

ви маєте на увазі 30 днів поставити в графу кількість днів перебування у трудових відносинах. а тип нарахувань позначати 1 як на загальних підставах чи 29 як тимчасова непрацездатність? з нулями звичайно по зарплаті і єсв
в отчете за ноябрь: графа 9 код категории ЗО - 1; графа 10 - тип нарахувань не заполняете (заполните 29 в отчете когда будут начислены больничные); графа 15 - 30 дней, начисления - нули.
Quote
Marina D.
в отчете за ноябрь: графа 9 код категории ЗО - 1; графа 10 - тип нарахувань не заполняете (заполните 29 в отчете когда будут начислены больничные); графа 15 - 30 дней, начисления - нули.

Логічно. Дякую.)
Подскажите . Если у меня 3 совместителя уволились 01/11. Зарплату не начисляли .
Таблицу 6 заполнять надо или не надо
товарищи, подскажите...

человек не выходил на работу в ноябре 6 рабочих дней.. просто, без объяснения причин и без больничного..
увольнять его не хотим, но и ЗП не начислялась...

вопрос: в додатке 6 графе 14(кол. кал. дней без сохр. ЗП) показывать эти 6 дней?
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Сторінка 21 з 67    Сторінки: ПершаПопередні1617181920212223242526НаступнаОстання
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00052399999999997