Яндекс потерял $1 млрд из-за слухов о сделке со Сбербанком Самый большой организм на Земле под угрозой уничтожения Авианосец ВМС США впервые за почти 30 лет вошел в Арктику В Украине осеннее тепло сменится на дождь и мокрый снег Украинцам снова изменили условия предоставления субсидий Лукашенко хочет отправлять студентов в армию на каникулах Минобороны хочет потратить на утилизацию ракет 711 тыс. гривен Как накачать бицепс на турнике: Топ-7 правил тренировки Застройщикам запретили строить высотки в селах В Керчи прощаются с погибшими в бойне, в городе траур
Головна порталу Дт-Кт
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму :: по порталу

Декларація з податку на прибуток

Відправлено користувачем Larry_Brook 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Сторінка 13 з 13    Сторінки: ПершаПопередні345678910111213
Quote
alisona
и баланс сказали сдать на бумаге вместе с сопроводительным письмом
Подскажите, пож-ста, в шапке исправленного баланса, таблица "коди", дату писать какую - на 01 января 20..г. или по факту корректировки?
Подскажите, плиз
На ровном месте создал себе не стандартную проблему, нарочно не придумаешь
При сдаче Деки за 2017 заполнял из Додатков только РІ, и там допустил глупейшую ошибку
В РІ стр. 3.2.4 "Убытки прошлые" проставил верное число 80 000 (числа условные) , но в итоговых строках РІ
02_ Усього різниць, на які зменшується фінансовий результат и стр.
03 Різниці, які виникають відповідно до Податкового кодексу України (рядок 01- рядок 02) (+, -)2 набрал 8 000
Причем в Деке я отразил верное число 80 000 и в Деке в итоге получилось:
01 Дохід від будь-якої діяльності 90 000
02 Фінансовий результат до оподаткування 30 000
03 РІ 80 000
04 Об’єкт оподаткування -50 000

Удивительно что оно все принялось.
1. Я так понимаю, что надо сдать уточненку-без изменений в числах + Дод. РІ со всеми правильными числами.
Ф.Звит сдавать не надо ? Соответ-но отметку о о сдаче ФЗ не ставим ?
Но к Деке они ведь шли, и теперь должны быть и к Уточненке ? ?

2 Может что не предусмотрел ?

3 Волнует вопрос могут ли фискалы сейчас мне проставить ошибочную сумму из РІ в принятую Деку, тогда вылезет прибыль (30000-8000=24000*18%) и все насчитать к оплате.

Но и не исправлять ошибку тоже стремно, ведь времени еще почти 3 года, могут найти
сдать верный вариант с правильными цифрами и все
отчетность пересдавать не надо, оно же не одним пакетом все идет, а разными


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)


Спасибо
По поводу ФЗвита недавно видел письмо гни типа -без обязательного ФЗ дека по прибыли считается не сданной
Поэтому сомнения, как сработает фискальная фантазия по УР без ФЗ
По поводу ФЗ к уточненке есть расхождения в мнениях, одни за сдачу, др. нет

Сегодня вот нашел, типа можно не сдавать, но отметку о сдаче ставить
Но, опять таки это мнение редакции, а у фискалов ?
Да и мнения свои они меняют частенько

[i.factor.ua]
Вариант 3. Ошибка только в «прибыльной» декларации и никак не отразилась на финотчетности (например, ошибка в налоговых разницах).
По большому счету, поскольку финотчетность — приложение к «прибыльной» декларации, то следует всегда подавать финотчетность в составе уточняющей «прибыльной» декларации. Но конкретно в рассматриваемом нами случае фискалы разрешают не подавать ее заново вместе с уточненкой. И хотя фактически финотчетность с уточненкой не подается, тем не менее, на наш взгляд, плательщик должен в подаваемой уточненке все равно поставить отметку «+» напротив приложения ФЗ и при этом (!) ниже обязательно расшифровать именно «старый» комплект форм финотчетности, которые подавал вместе с исправляемой декларацией
.
Вы уже сдали отчет, он у Вас не меняется, ничего заново сдавать не надо
не читайте бредовых статей


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)
есть сальдо Дт 6442 - это налоговые которые не зарегистровали поставщики или зарегистрировали с ошибками и не исправляют, я правильно понимаю что через 1095 дней я могу смело списывать их на расходы? (у нас доход больше 20 млн)
и с какой даты действует 1095 дней, раньше ведь было 365 дней, нужно как -то выделять для одних налоговых сделать 365 дней, для лругих 1095 - или теперь правило для всех 1095 дней?
Добрый день!
Подскажите: в отчетах за 2016г. (дека по прибыли+баланс) была занижена себ-ть (ошибочно) и показана/уплачена прибыль больше чем нужно.
за 2017г. - были убытки
за 1 полугодие 2018г. - вылазит прибыль
чтобы исправить 2016г. и восстановить затраты - нужно подать уточненную декларацию по прибыли за 2016г. и в результате получится предоплата по налогу на прибыль и перекроет прибыль показанную в отчете за 1 полугодие 2018г.?

Спасибо!
Подскажите пожалуйста, в фин. результате за 6 мес 2018 г прибыль, за 9 мес 2018 прибыль уменьшилась. Мне уменьшать по бух. учету сейчас начисленный налог на прибыль или это делают в конце года?
сейчас


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Сторінка 13 з 13    Сторінки: ПершаПопередні345678910111213
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2017 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00056400000000001