Котег :-) По моему вопросу: сотрудник в январе переведен на неполный рабочий день и 31 января увольняется...отсюда и компенсация неиспользованного отпуска.від SofiLenka - Бухгалтерська практика
Основной работник переведен на неполный раб.день. Начислена зарплата 1600 грн. + компенсация отпускных 3000 грн. Всего 4600 грн. Как брать ЕСВ? Доначислять до разницы оклада за месяц (3200-1600) или нет, так как общая сумма больше минималки? Подскажите, а то уже туплю))від SofiLenka - Бухгалтерська практика
Подскажите, светильник по цене 480 грн. куда определить?від SofiLenka - Бухгалтерська практика
Подскажите, зарплата у сотрудника 3200,00, есть двое детей до 18 лет, заявление на соцльготу.. Сумма ПДФО в таком случае как считается? Спасибо!від SofiLenka - Бухгалтерська практика
Здравствуйте! У физлица есть в собственности торговое помещение. Законно ли будет заключить договора ссуды на это помещение с двумя ЧП для использования в предпринимательской деятельности этих ЧП (под магазин) ? То есть физлицо передает в безоплатное пользование помещение. В ГКУ никаких запретов вроде как нет. Но тревожит позиция фискалов относительно таких договоров. И еще нюанс: физлицо, владеювід SofiLenka - Бухгалтерська практика
Подскажите, баланс сдала через единое окно в Медке вчера, а декларацию - сдам сегодня....Это считается же "одночасним поданням фінансової звітності" или как? Или же обязательно в один день сдавать? И ничего, что баланс сдан раньше Деки? что-то я распереживалась...від SofiLenka - Звітність
Ок, спасибо! Значится я правильно тоже мыслю)))від SofiLenka - Приватні підприємці
Спасибо, Шустрик А ещё встречала такую информацию, что у ЧП не может быть убытка за месяц, то есть минусового чистого дохода....он или "+" или "0" ....то есть если я считаю так: в одном месяце +5000, а вдругом -2000, то чистый доход будет равен 3000....это так не может быть.....куда ж тогда девать расходы, если они есть?! документально подтвержденные....чем аргументировать?від SofiLenka - Приватні підприємці
Подскажите, пожалуйста. ЧП на общей системе из 12 месяцев 2015 года: 5 месяцев доходные, 6 месяцев получил убыток и один месяц нули. В деке майновой в додатке Ф4 "місяці, протягом яких ФОП одержано доходи від провадження підпр.д-сті" я ставлю 5 ? И допустим по итогам года чистый доход 8000,00. Как мне правильно заполнить отчёт ЕСВ, чтобы сошлось с декой: ведь там убыток не покажешь....від SofiLenka - Приватні підприємці
Подскажите, пожалуйста. ЧП на общей системе из 12 месяцев 2015 года: 5 месяцев доходные, 6 месяцев получил убыток и один месяц нули. В деке майновой в додатке Ф4 "місяці, протягом яких ФОП одержано доходи від провадження підпр.д-сті" я ставлю 5 ? И допустим по итогам года чистый доход 8000,00. Как мне правильно заполнить отчёт ЕСВ, чтобы сошлось с декой: ведь там убыток не покажешь...від SofiLenka - Приватні підприємці
А как быть, если предприятие по всем определениям подпадает под микро, а сдает не спрощеный отчёт, а 1-м и 2-м и только потому, что банк требует (кредит в банке)?від SofiLenka - Бухгалтерська практика
Здравствуйте, проверьте, пожалуйста, правильно ли я поняла. На протяжении года операций необлагаемых не было. В декабре продали землю (она без НДС). К Деке по НДС за декабрь подаю + Дод.6 и +Дод.7. В Дод.7 расчитываю коэфициент. НК за декабрь (колонка Б ряд.10.1) множу на антикоэф. и сумму ставлю в ряд. 16.4 (колонка Б). ? Спасибо!від SofiLenka - Бухгалтерська практика
Подскажите, при покупке недвижимости был уплачен в Казначейство админсбор за госрегистрацию прав собственности и сбор с операции купли-продажи. На какой счёт в БУ отнести? Спасибо!від SofiLenka - Бухгалтерська практика
А ещё есть ситуация, когда платили за газ Рівнегазу, а потом он передал своих клиентов в результате реорганизации Рівнегаз Збуту. И Рівнегаз возвращает аванс за газ 5 тис.на р/с. А по взаиморасчётам ноль, никакого аванса не числится. Как быть в такой ситуации?від SofiLenka - Бухгалтерська практика
Здравствуйте, попросили закрыть год по одной фирме (единый налог). Так вот по взаиморасчётам за эл.энергию, телефон, интернет и др. бухгалтер поквартально показывала начисление услуг = оплата за квартал, то есть остатков по взаиморасчётам никаких не было. Я попросила дать акты сверок по всем контрагентам и там есть суммы переплат. Как мне красиво это всё дело выравнять? какими проводками? Зараневід SofiLenka - Бухгалтерська практика
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, ЧП может принять на работу просто бухгалтера (не главного, но единственного), который не будет ставить 2-ю подпись на отчётах? И нужно ли уведомлять (кроме повидомлення про прийн.) налоговую о принятии буха? Спасибо!від SofiLenka - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, в свете последних изменений по индексации, работает ли механизм "повышать з/п раз в 2 месяца на пару грн., чтобы не начислять индексацию"? Спасибо!від SofiLenka - Бухгалтерська практика
Quoteiryna12 QuoteDimona777 За якими цінами здійснюється продаж алкогольних напоїв у роздрібній мережі з 01.07.2015 р.? Мінімальна роздрібна ціна+акциз чи мінімальна роздрібна ціна і в т.ч. акциз? Ответ: Механизм формирования отпускной цены в розничной торговле при условии осуществления торговли подакцизными товарами специалисты ГФС изложили в своем письме «Об обеспечении уплаты акцизного наловід SofiLenka - Бухгалтерська практика
QuoteDimona777 Базой обложения акцизом является стоимость товара с НДС, то есть если считать что в ст-ть 54,90 грн. входит акциз, получается продажная цена 52,28 ,и нигде не сказано ,что в минимальные цены входит розничный акциз, если в максимальные розничные цены акциз не входит ,то почему он должен быть в минимальных. А я считаю, что продавать как раз можно по 54,90....Ведь законодательствомвід SofiLenka - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста. Сейчас в свете новых правил по налогу на прибыль, какие последствия для предприятия на общей системе, которое "раздаёт" фин.помощь другим субъектам - есть и возвратная и невозвратная помощь. И как лучше? Правильно ли я понимаю, если дал возвратку - у тебя возникает дебиторка, а если дал безвозвратку - сразу затраты.від SofiLenka - Бухгалтерська практика
Это касается всех работодателей, использующих наёмный труд.від SofiLenka - Бухгалтерська практика
Спасибо огромное, Котег :-) Ещё в цифры не углублялась, но по идее там доход=расходам, вся сумма помощи уходила на зп+налоги директора. Подскажите, пожалуйста, ещё пару моментов. Сейчас ,буду подавать документы на проверку, а когда делать ликвидационный баланс и деку по прибыли? Уже после всего? Получается, на проверке будут ещё не закрытые суммы, а в ликвидационном балансе должны быть нули? Ивід SofiLenka - Бухгалтерська практика
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. ТОВ на общей системе зарегистрировано с прошлого года. Деятельности не вело. Начислялась зп директору и платились налоги с неё. Средства для этих целей брались под договор фин.помощи от директора. Сейчас принято решение о ликвидации ТОВ. Как быть с возвраткой? 22 тыс. висит как кредиторская задолженность. Возвращать, естественно, не с чего - на балансе однивід SofiLenka - Бухгалтерська практика
Спасибо, так и сделаю.від SofiLenka - Бухгалтерська практика
Если я проведу всё "тогда", то у меня вылезет как раз недоплата - я недоудержала 9,00. Что и смущает...как бы его так показать везде, чтобы с наименьшим ущербом так сказать...від SofiLenka - Бухгалтерська практика
Так вот я и думаю, как показать в 1-ДФ за 2 квартал: гр.4а и гр.4 фактически (с ошибкой) я удержала и перечислила 400 грн., а правильно нужно 409,00 грн. Или показывать сейчас как есть, а за 3 квартал эти 9 грн. добавятся?від SofiLenka - Бухгалтерська практика
При составлении 1-ДФ за 2 квартал обнаружила ошибку - неправильно был удержан НДФЛ по сотруднику на 9 грн. Теперь я доудержу эти 9 грн. уже из зарплаты за август. А как показывать в 1-ДФ? Как было фактически или правильно?від SofiLenka - Бухгалтерська практика
Ок, всем спасибо.від SofiLenka - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua