1. Что делать, если я не нахожу в Наказе № 43 всех машин, которые есть на предприятии? Нашла только одну машину в табл.А 2.1 и то там три варианта, которые подходят, различие только в мощности двигателя, мне мощность точно не могут сказать, какую норму расхода выбрать из этих трех? Двух других авто я вообще не нахожу с нашими параметрами. Нужно разработать внутренний приказ на предприятии и уставід Katya - Бухгалтерська практика
Нужно ли облагать единым налогом 5% продажную стоимость необоротных активов, если мы не плательщики НДС?від Katya - Бухгалтерська практика
Какие объекты необоротных активов подлежат обязательной утилизации? Т.е. их нельзя просто списать с баланса.від Katya - Бухгалтерська практика
Были ли какие-то изменения в заполнении 1 ДФ в 2015-2016 гг.? В том числе интересует графа "Сумма выплаченного дохода". Я всегда ставила в ней такую же сумму, как и в графе "Сумма начисленного дохода", т.к. задолженности по зарплате нет, она платится систематически, если я выплачиваю зарплату, например, в начале апреля за март , то в 1ДФ за 1 квартал включаю эту апрельскуювід Katya - Бухгалтерська практика
Добрый день! На балансе висят активы, которых уже давно нет. Подскажите, как их лучше списать? Интересуют проводки, первичные документы. 1. Основные средства и малоценные необоротные материальные активы . -полностью самортизированные с нулевой остаточной стоимостью. могу я их просто списать? я когда-то читала, что если это оргтехника (сканер, принтер и т.д.), то нужно заключать договорвід Katya - Бухгалтерська практика
Изменилось ли что-то в 2016 по расчету, оформлению или выплате отпускных?від Katya - Бухгалтерська практика
QuoteTamiA ничего не будет, если Вы туда сами не явитесь и не попросите оформить на Вас штраф. Проверено на Вашем опыте?)від Katya - Бухгалтерська практика
Пришла вторая квитанция, о том что баланс принят, но сдан с опозданием. написано явиться в статистику для составления акта об админ нарушении в теч. 5 раб. дней со дня получения квитанции...Какой штраф за опоздание? Что будет, если не явишься?від Katya - Бухгалтерська практика
QuoteOksana Напишу в этой теме, чтоб не плодить подобные. Вопрос тоже в отношении отражения операций по овердрафту. на 20.12.2015 на 311 счете было = -15250 грн. 21.12.15 в связи с просрочкой погашения кредита Приватбанк проводит такую операцию: поступает на р/счет сумма 15250 грн с назначением платежа "Вихід кредиту на прострочку згідно дог. банк.обслуговування" ..Как бы на счету 0від Katya - Бухгалтерська практика
Да, овердрафт погашается за счет текущих поступлений на счет. Он предоставляется на определенный срок. Спасибо за ответы!від Katya - Бухгалтерська практика
Вид кредита (долгосрочный или краткосрочный) определяется исходя из срока его предоставления согласно договора. В договоре был срок полгода и в договоре ничего не меняли, значит кредит по-прежнему краткосрочный. В плане счетов есть счет 605 Просроченные займы в национальной валюте.. Я так понимаю, нужно перекинуть сумму долга с 601 на 605 датой срока погашения кредита.від Katya - Бухгалтерська практика
Овердрафт отражали на 601 счете. Нужно ли перебрасывать на другой счет, если его вовремя не погасили? Если да, то на какой? Планируется его погашение частями.від Katya - Бухгалтерська практика
QuoteAnStep QuoteKatya Если Вы не сделаете наценку, то ничего не заработаете, какой смысл тогда оказывать эти услуги? Надо решить, какой вид договора заключить с фирмой, выполняющей порезку (оказания услуг, договор коммерческого посредничества...), чтобы оптимизировать налогооложение а потом уже исходя из вида договора отражать это в б.у. т.к. услуги за нас будет делать другая организация, полувід Katya - Бухгалтерська практика
Если Вы не сделаете наценку, то ничего не заработаете, какой смысл тогда оказывать эти услуги? Надо решить, какой вид договора заключить с фирмой, выполняющей порезку (оказания услуг, договор коммерческого посредничества...), чтобы оптимизировать налогооложение а потом уже исходя из вида договора отражать это в б.у.від Katya - Бухгалтерська практика
Банк не работал, только недавно с ним удалось связаться...від Katya - Бухгалтерська практика
Хотелось бы знать, как правильно сделать....від Katya - Бухгалтерська практика
А как я могу сейчас провести ноябрем, не имея документа? Или я должна буду в феврале занести выписку ноябрем, а потом исправлять баланс и акт сверки?від Katya - Бухгалтерська практика
Дата ноябрьская, а получу ее в феврале.від Katya - Бухгалтерська практика
Quotenikon QuoteKatya Еще вопрос - применение НСЛ 689 грн. в 2016 г. возможно, если размер дохода меньше 1930 грн. Имеет значение, полный рабочий день человек работает или нет? Например, если у него полставки и з.п. 1800 грн. за месяц, он имеет право на применение НСЛ? Давайте внесём уточнение вот сюда применение НСЛ 689 грн. в 2016 г. возможно, если размер начисленного месячного дохода меньвід Katya - Бухгалтерська практика
Я позвонила в банк, сказали, что дадут бумажную выписку. Я ее получу где-то через месяц, а акт сверки надо сейчас предоставить...Оплата была в ноябре, акт сверки за 4 квартал. Как бы поступили Вы - провели оплату ноябрем или датой получения бумажной выписки?від Katya - Бухгалтерська практика
Просто вопрос в том, проводить эту оплату по бухгалтерии и отражать в акте сверки или нет.від Katya - Бухгалтерська практика
Еще вопрос - применение НСЛ 689 грн. в 2016 г. возможно, если размер дохода меньше 1930 грн. Имеет значение, полный рабочий день человек работает или нет? Например, если у него полставки и з.п. 1800 грн. за месяц, он имеет право на применение НСЛ?від Katya - Бухгалтерська практика
Есть ли изменения в законодательстве по поводу выплаты аванса по зарплате? (Обязательность, срок выплаты...) Кто уже провел аванс? Правильно ли я собираюсь делать? ЕСВ только начисление 22% НДФЛ 18 % ВС 1,5% платим на старые счета?від Katya - Бухгалтерська практика
Мы выставили клиентам счет на оплату за услуги на расчетный счет в банке 1, а они ошибочно заплатили по старым реквизитам на расчетный счет в банке 2. На момент их оплаты в банке 2 уже была временная администрация, и у нас не было даже доступа к клиент-банку (банк 2 его заблокировал) чтобы увидеть, зашли ли деньги от клиента. На звонки банк не отвечал. Позже было принято решение о ликвидации бавід Katya - Бухгалтерська практика
Как правильно рассчитать, за сколько дней я должна выплатить компенсацию за неиспользованный отпуск, если работник работал меньше года? Компенсацию ежегодного отпуска пропорционально отработанному времени рассчитала следующим образом: 1. Определяем количество дней ежегодного отпуска, которые приходятся на один календарный день без учета праздничных и нерабочих дней в целом за год: 24 к. д. овід Katya - Бухгалтерська практика
Предприятие перерегистрировалось в другой город. Нужно ли ему регистрировать филиал или подразделение на прежнем месте. если оно хочет продолжать вести там деятельность?від Katya - Юридичний
Предприятие - плательщик единого налога 4 группа 5%від Katya - Бухгалтерська практика
Предприятие перерегистрировалось из одного города в другой. Нужно ли ему регистрировать на прежнем месте филиал или подразделение, если предприятие хочет вести деятельность не только на новом месте. но и продолжать на прежнем? Зависит ли это от его системы налогообложения? В чем разница между филиалом и подразделением? Где, в каком законе об этом можно почитать?від Katya - Бухгалтерська практика
Предприятие перерегистрировалось из одного города в другой, но на прежнем месте у него остался зарегистрированный там кассовый аппарат. Может ли предприятие в дальнейшем использовать кассовый аппарат на прежнем месте в своей работе?від Katya - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua