Подскажите, пож, применяются ли обычные цены к продаже физическим лицам (не ФОПам)?від cammomile - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, нужно ли подавать ФОП 3гр.(без НДС) до 15 декабря заявление на продление единого налога?від cammomile - Бухгалтерська практика
Подскажите, пож, если у меня возник отрицательный НДС в декабре и в январе тоже отрицательный, то додаток 2 я подаю начиная с января или мне надо было его подать еще в декабре?від cammomile - Бухгалтерська практика
Поскажите, пож, наше предприятие занимается монтажом кондиционеров. Выставили счет, где указали отдельно материалы и стоимость работ по монтажу. Какие документы мне нужно выдать покупателю: расходную накладную на материалы+акт на стоимость монтажа или только акт с включением используемых материалов?від cammomile - Бухгалтерська практика
Добрый день! Сбросьте, пож, статью "Предприниматель нам не совместитель" из НибУ №39, май 2015 (на адрес tatyana_nik@i.ua) Заранее благодарю всех, кто откликнется.від cammomile - Бухгалтерська практика
Добрый день! Подскажите, может ли физическое лицо-предприниматель работать по совместительству у юр.лица? И соответственно можно ли он работать на заплату меньше минималки?від cammomile - Бухгалтерська практика
Подскажите, можно ли в НН одновременно отразить и товары и услуги? И правильным ли будет при заполнении услуги в стр.5.1 НН указать-услуга, а 5.2-оставить пустой?від cammomile - Бухгалтерська практика
Подскажите, в какой строке декларации по НДС отразить сумму по налоговой накладной от поставщика электронного ключа Без НДС(освобождение от НДС) ? И еще вопросик. Была пустая корректировка от покупателя (исправили только адрес). Необходимо ли мне ее отражать в додатке 1?від cammomile - Бухгалтерська практика
Как правильно исправить номер договора в НН? Ситуация: не заметила, что 30 апреля истекает срок окончания аренды офиса и сделала в марте предооплату за апрель-июнь за аренду. Срок действия договора аренды 3 года, а значит, чтобы его пролонгировать нужно нотариальное заверение чего хочет избежать арендодатель. Мы его расторгнем датой ранее предооплаты, заключим новый договор и я сделаю письмо, чтвід cammomile - Бухгалтерська практика
Подскажите, как отразить отрицательное значение НДС, которое возникло в апреле(строка 20.02), в декларации за май. На бюджетное возмещение не претендуем. Хотелось бы, чтобы сумма пошла в учет будущих периодов. И необходимо ли подавать в таком случае приложение 2 с заполненной строкой 5?від cammomile - Бухгалтерська практика
Отправила своему покупателю предварительно зарегистрированную НН в электронном виде. Но по ошибке поставила галочку "у паперовому вигляді". Они прислали ответ-"відхилено покупцем". Подскажите, что мне делать в таком случае: делать корректировку (на каком основании?) и какой датой?від cammomile - Бухгалтерська практика
Наше предприятие осталось должно другому предприятию часть суммы. Хотели бы заключить договор цессии с 3-им предприятием. НН полученную от поставщика уже включили в налоговый кредит. При заключении такого договора НК подлежит корректировке? Пожалуйста, тем кто сталкивался с таким договором расскажите о его особенностях.від cammomile - Бухгалтерська практика
Наше предприятие заключило договор аренды авто марки ИЖ, модели 21175, тип-фургон малотонажний-В. Я не могу найти к грузовым или легковым автомобилям он относится. И что я в таком случае выписываю: ТТН и путевой лист для грузовых авто или путевые листы для легковых авто?від cammomile - Бухгалтерська практика
Подается ли 20-ОПП при заключении договора ООО с физ. лицом на аренду легкового автомобиля? Подскажите, какие еще дополнительные отчеты появляются в связи с этой операцией?від cammomile - Бухгалтерська практика
ООО хочет заключить договор аренды легкового авто у физ. лица. В какой момент (и сроки) перечисляется НДФЛ из суммы аренды? НДФЛ платится по месту юр. адреса ООО или по месту прописки физ лица? И еще вопрос:нотариус утверждает, что существует некая расчетная цена аренды авто. Как ее рассчитывают?від cammomile - Бухгалтерська практика
Подскажите, обязано ли регистрироваться юридическое лицо на едином налоге (4гр.,5%) плательщиком НДС, если объем поставки услуг плательщикам НДС превысил 300 тыс. грн. ? И если объем поставки товаров превысил 300тыс.грн? И обязано ли регистрироваться ФЛП на едином налоге (3гр. 5%) плательщиком НДС, если объем поставки услуг превысил 300тыс.грн.? И если объем поставки товаров превысил 300тыс.грн?від cammomile - Бухгалтерська практика
Наше предприятие планирует приобрести СВЧ печь для наших сотрудников. СВЧ хочу отнести к непроизводственным фондам. Могут ли признать такое приобретение, как дополнительное благо и обложить НДФЛ?від cammomile - Бухгалтерська практика
Наше предприятие-Комиссионер платит нерезиденту по дог. комиссии за услуги хранения информации в его программе, хранящейся на его сервере. Подскажите, возникает ли обязанность уплаты налога с дохода нерезидентов у Комиссионера при перечислении денег нерезиденту по дог. комиссии?від cammomile - Бухгалтерська практика
1)Я правильно понимаю, что документом, подтверждающим право на НК при приобретениии услуг у нерезидента, является НН, выписанная нами по первому событию? 2) Если мы предооплату сделали в апреле, а акт выполненных работ у нас будет в мае, то и НК возникнет в мае после оплаты налоговых обязательств? 3) Вычитала, что надо выписывать Расчет корректировки в случае, если на дату предооплаты был одинвід cammomile - Бухгалтерська практика
Оплатили нерезидентам за услуги (транспортные, бронирование гостиниц и т.д.) в этом месяце, а туристы поедут в тур только через 6 мес. Банк хочет видеть подтверждение валютной сделки в срок 90 дней. Какой документ мы можем предоставить в банк для "закрытия" валютной сделки?від cammomile - Бухгалтерська практика
Подскажите, если в марте ООО-юрид. лицо получило возвратную фин. помощь от учредителя, а в апреле вернуло ее. Каким образом фин. помощь отражается в 1ДФ в кв. 2013г и во 2кв.2013г.?від cammomile - Бухгалтерська практика
Мы- юрид. лицо туроператор на едином налоге (неплательщики НДС). В каких случаях возникает налог на репатриацию и "импортный" НДС: 1) мы работаем по прямым договорам с иностр. гостинницами, с авиакомпаниями, и др. поставщиками услуг. Затем формируем турпродукт и реализуем его через турагентства. 2) мы выступаем агентами туроператора-нерезидента и за вознаграждение реализуем его турпровід cammomile - Бухгалтерська практика
Мы- юрид. лицо туроператор на едином налоге (неплательщики НДС). В каких случаях возникает налог на репатриацию и "импортный" НДС: 1) мы работаем по прямым договорам с иностр. гостинницами, с авиакомпаниями, и др. поставщиками услуг. Затем формируем турпродукт и реализуем его через турагентства. 2) мы выступаем агентами туроператора-нерезидента и за вознаграждение реализуем его турпрвід cammomile - Бухгалтерська практика
Облагаются ли налогом на репатриацию выплаты туроператору-нерезиденту, если укр.туроператор работает с ним по агентскому договору?від cammomile - Бухгалтерська практика
Спасибо. Скажите это какой-то отдельный отчет по выплатам нерезидентам или Вы имели в виду отражение в Деке по прибыли?від cammomile - Бухгалтерська практика
Первый раз будем выплачивать нерезиденту роялти. Подскажите, я правильно рассуждаю? Мы должны выплатить роялти в размере 1000$. Получается 850$ приобретаем у банка по коммерческому курсу, а эквивалент 150$ по курсу НБУ-платим налог на репатриацию 15% одновременно с выплатой роялти.від cammomile - Бухгалтерська практика
Мы-юр. лицо на едином налоги (без НДС). Покупаем ПО у нерезидента (бенефециара) с целью в дальнейшем предоставить заказчику доступ к программному обеспечению через интернет. ПО предоставляется нерезидентом не на магнитном носителе, а через интернет. Вопрос №1: Можно ли считать такую выплату нерезиденту роялти? Вопрос №2 Платим ли мы импортный НДС, если мы не плательщики НДС?від cammomile - Бухгалтерська практика
Подскажите, какие налоговые последствия при продаже ООО? И какие дополнительные отчеты мне придется сдать?від cammomile - Бухгалтерська практика
Подскажите, могу ли я включить в себестоимость услуг амортизацию производственного оборудования за все 3 месяца квартала, если акты оказанных нами услуг у нас были только в 2-х месяцах? Или амортизацию за один месяц, когда не было актов мне не включать в себестоимость? И по зарплате и налогам на зарплату аналогичная проблема:есть работник производственного персонала, работающий на полставки. Зарпвід cammomile - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua