QuoteIngaMD А нельзя переделать отгрузку сентябрем? Нет, уже не получится. Можно изменить сумму октябрьской отгрузки, привести ее в соответствие с суммой оплаты =5480. Тогда я должна выписать РК двумя строчками: на -5840, и + 5480, и все? При таком варианте скидкой в некоторой степени компенсируются неприятности покупателя с завышенным кредитом в сентябре. Возможен же такой вариант?від karina - Бухгалтерська практика
Quotekarina Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации: Покупателю был выписан счет на 5840 грн, по ошибке он оплатил 5480 (в сентябре). Налоговую выписали ошибочно на 5840, как в счете. В октябре отгрузили товар на 5840. Ошибку обнаружили только в ноябре. Как это все исправить? Я долждна выписать расчет корректировки (ноябрем?), уменьшив кол-во товара на 360 грн, и еще одну налоговую датойвід karina - Бухгалтерська практика
Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации: Покупателю был выписан счет на 5840 грн, по ошибке он оплатил 5480 (в сентябре). Налоговую выписали ошибочно на 5840, как в счете. В октябре отгрузили товар на 5840. Ошибку обнаружили только в ноябре. Как это все исправить? Я долждна выписать расчет корректировки (ноябрем?), уменьшив кол-во товара на 360 грн, и еще одну налоговую датой отгрузки навід karina - Бухгалтерська практика
QuoteIREN И еще вопрос. Есть льготные операции. Нужно сами на себя выписать НН, протупила, не выписала. Вот думаю, если штрафы может и не выписывать? Или если сами на себя то штрафа не будет? В каком месяце? Если НН з сентябрь, от 30.09, то штрафов еще не будет.від karina - Бухгалтерська практика
QuoteMyami QuoteTanka11111111111 Подскажите, будет ли штраф, если я сегодня зарегистрирую нн от 31.07.2015 с кодом 013 (по нехоз. поставкам)? можно зарегить до завтрашнего дня включительно. А если с опозданием? До 1 октября без штрафов, а потом? Мне Облэнерго не выдает налоговую (у нас это нехоз.деятельность), проплата еще от 3.08. Звонила им, объяснили, что срок - до 15.09 включительно, и я таквід karina - Бухгалтерська практика
Quotealisona понятно, уточнила в собесе, при выходе на неполный день пособие остается Спасибо! Я в свой собес четвертый день не могу дозвониться. Раньше нашла Лист Мінсоцполітики від 09.04.2015 р. N 357/5/75-15 - согласно нему, помощь прекращается при любом выходе на работу. А в то же время "знакомая знакомой, работающая в собесе", сказала ,что в любом случае 130 грн продолжают выплавід karina - Бухгалтерська практика
Отменили для тех, кто вышел в декрет в 2014 (кажется, или с 01.07.14). А для тех, кто родил в 2012, его выплачивают.від karina - Бухгалтерська практика
Вот понаписывала (( "лишится" и "пособия"від karina - Бухгалтерська практика
Декретчица хочет выйти из отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет досрочно, за 3 месяца до окончания. Она получает ежемесячное пособие 130 грн. Лшится ли она этого попсбия при выходе на работу (на неполный день)?від karina - Бухгалтерська практика
QuoteMarizell тот же вопрос про купленное БЕЗ НДС у не плательщиков.раньше показывала 11,1...сейчас они советуют в 11.1 показывать то что с 0%,притом цитирую "в рядку 11.1, якщо придбані товари/послуги були оподатковані постачальником за ставкою податку 0 %."...Вопрос открытый..ставить куда-то их или нет (у меня это большая часть) Я не стала показывать эти суммы в декларации, руководстввід karina - Бухгалтерська практика
Как быть с чеками, которые относятся к "нехозяйственной" деятельности, и сумма НДС в которых более 40 грн (налоговой нет)? Показывать в додатке 5 - в какой части таблицы?від karina - Бухгалтерська практика
Quotedar_ya а тип причины 13 не нужно ставить, если использование услуг от поставщика в нехоз. деятельность ? Поставила 13, налоговая принята.від karina - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля хм.... в номенклатуре - номера НН?? так можно? Я руководствуюсь этим: ...в графе 3 "Номенклатура товаров/услуг продавца" могут указываться номера и даты налоговых накладных, полученных от поставщиков по приобретенным товарам/услугам, необоротным активам, использованным (предназначенным для использования) в необлагаемых операциях или не в хозяйственной деятельности;від karina - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля Quotekarina Подскажите, пожалуйста: выписываю налоговую на использованное в нехоз.деятельности, в шапке "особа-платник податку- покупець" - свое название, ИНН -400000000000, остальные реквизиты можно не заполлнять? напишите, когда зарегите. А то уменя не регистрирует такую НН, правда помылку пишет Документ не може бути прийнятий - строка 1. Поле "Одиниця вимірюваннвід karina - Бухгалтерська практика
И еще вопрос: надо ли показывать/как показать в сводной налоговой расчет корректировки? Он же увеличивает НК, по логике, надо показать? Выдал Киевстар - сумма 12 коп., зато головной боли...від karina - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста: выписываю налоговую на использованное в нехоз.деятельности, в шапке "особа-платник податку- покупець" - свое название, ИНН -400000000000, остальные реквизиты можно не заполлнять?від karina - Бухгалтерська практика
Сегодня относила регистратору пустую ф.4 с просьбой удалить данные об учредителе-"бенефициаре" с сайта Минюста. Форма оказалась уже устаревшей, но сведения о бенефициаре она все-таки убрала, адрес уже не светится.від karina - Бухгалтерська практика
Quotesim вот сегодня разъяснили К налоговому кредиту включаются чеки на сумму, не превышающую 200 гривен А толку от них? Как ими воспользоваться, если в Витяге их нет, и у меня всегда НДС к оплате? Допустим, будет в декларации по итогам месяца на 100 грн меньше к оплате за счет чеков, но в Витяге-то они все равно не учтутся, т.е. мне придется на 100 грн больше кинуть на спецсчет, чтоб зарегисвід karina - Бухгалтерська практика
QuoteМихаил не знаю, п.201.11 вроде не меняется О, только что случайно пообщалась с нашим инспектором по НДС, и заодно задала ей этот вопрос. Ответ - "да, вы лишаетесь НДС по чекам, т.к. в Витяге учитываются только налоговые накладные. Просите налоговую накладную там, где это возможно".від karina - Бухгалтерська практика
QuoteМихаил почему? Ну вот проверяю свой Витяг за год: строка 3 - это просто сумма НДС по входящим накладным, копейка в копейку. Почему не учтены чеки (которые я исправно показывала все 5 месяцев в Дод.5)? Допустим, я буду с июля начислять обязательства по тем накладным, которые не учитываются в хоз. деятельности, а чеки как в Витяг затянуть?від karina - Бухгалтерська практика
Я правильно понимаю, что теперь мы лишаемся налоговго кредита по чекам? Ведь в формуле Витяга он не учитывается.від karina - Бухгалтерська практика
Покупатель выписал доверенность, указав номенклатуру "комплектующие, 100 шт.", хотя отгружаем мы 5 конкретных позиций по 3-5-12 шт. Можно ли производить отгрузку по такой доверенности, чем это чревато?від karina - Бухгалтерська практика
QuoteАнна Подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить Форму 4, если у ТОВ не было никаких изменений. Первое: где ставить галочку на первой странице? Второе: если учредители - 2 физических лица, один из них директор ТОВ? Кто подписывает страницы: доверенное лицо по доверенности или директор, нужно ли ставить печать на всех страницах? Какие странички заполнять? Заранее благодарна! 1- в 6від karina - Бухгалтерська практика
Стр.4 заполняется только на учредителей, доля которых превышает 25%, верно? И вторую страничку (с адресом) заполнять не надо, если изменений не было?від karina - Бухгалтерська практика
Если вы будете использовать По в налогооблагаемых операциях, ставьте в 11.1. 11.2 - для операций, которые не облагаются НДС, у вас есть такие?від karina - Бухгалтерська практика
Спрошу еще здесь: Можно ли ежеквартально менять годовой лимит в декларации по воде? Водоканал конкретные лимиты не устанавливает, зато выдал письмо о том, что в связи с их технической возможностью и т.д. и т.п, все потребление считается в пределах лимитов. Если ставить в годовой лимит сумму фактического потребления, т.е. менять лимит ежеквартально - будет ли это ошибкой? Ну не писать же лимитвід karina - Бухгалтерська практика
Можно ли ежеквартально менять годовой лимит в декларации по воде? Водоканал конкретные лимиты не устанавливает, зато выдал письмо о том, что в связи с их технической возможностью и т.д. и т.п, все потребление считается в пределах лимитов. Если ставить в годовой лимит сумму фактического потребления, т.е. менять лимит ежеквартально - будет ли это ошибкой? Ну не писать же лимит "с потолка&від karina - Звітність
Ситуация: в июне 2014 г. с зарплаты сотрудника был удержан НДФЛ 15%, вместо 15% и 17% (з/пл была выше 12180). Образовалась недоплата 65 грн. Ошибка обнаружена только сейчас. Как исправить? Доначислить НДФЛ, удержать из апрельской зарплаты, доплатить, потом утчоненка по 1дф за 2 кв.2014?від karina - Бухгалтерська практика
Quotedbubuh Предприятие производит продукцию. Есть производственные расходы, управленческие расходы, расходы на сбыт и прочие расходы. Вопрос. Понятие "ниже себестоимости" включает только производственные расходы или надо учитывать управленческие расходы и расходы на сбыт? Внятного ответа от налоговиков пока нет, во всяком случае, я не нашла. Руководствуюсь консультациями, и ПСБУ 16від karina - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua