Нужно ли сдавать пустой отчет по НДС за декабрь? и приложения?від Lesya2013 - Бухгалтерська практика
При мінусі в деклараціїї ( наприклад - 10 тис.) заповнився рядок 19 - 10 тис. 22.1 - 10 тис. 22 - 10 ти 24 - 10 тис. Це правильно? Я не впевнена в рядку 22.1 і 22. Чи там потрібні ці дані?від Lesya2013 - Бухгалтерська практика
Можна подакову накладну від постачальника - отриману і зареєстровану вчасно в серпні, включити в кредит у наступних місяцях ?. У подактовій консультаціїї це питання на узгодженні.від Lesya2013 - Бухгалтерська практика
Поставщик зарегистрировал вовремя НН. Можно ее включить в след. месяце , т.к выходит большой минус по НДС. Не хочу показывать. Мне нужно заплатить в этом месяце ндс! Что скажете?від Lesya2013 - Бухгалтерська практика
Купили воду на офис. У нас это покупка для нехоз. деятельности. Выписали НН самим себе с кодом 13 и зарегистрировали. Получилась проводка Дб 6432 кт 6412. Как теперь закрыть этот ндс?від Lesya2013 - Бухгалтерська практика
В липні поповнили рахунок на ПДВ на 5 тис. грн. . На сьогодні у витягу є ця сума в рядку 1. Вона відображається десь в деклараціїї, чи можна на цю суму заплатить менше податку ПДВ за липень?від Lesya2013 - Бухгалтерська практика
СПАСИБО ВСЕМ!!!!!! таки дошла до истины!від Lesya2013 - Бухгалтерська практика
Хорошо если подтянутся. А как посмотреть удержания? ведь по чеку надо снять отпускные за вычетом налогов. Спасибо!від Lesya2013 - Бухгалтерська практика
Не формуються проводки і утримання при нарахуванні відпускних. Як це виправить?від Lesya2013 - Бухгалтерська практика
В начислении отпускных не формирует проводки и нет расчета удержаний. Как это исправить?від Lesya2013 - 1С daily
спасибо. значит всю сумму на модернизациювід Lesya2013 - Бухгалтерська практика
интересует тоже: модернизация на полную сумму приобретения? 10% на расходы от стоимости ос на начало года уже нет?від Lesya2013 - Бухгалтерська практика
спасибо! а когда отменили 10% ВР от стоимости на на начало года?від Lesya2013 - Бухгалтерська практика
да, жесткий диск -замена, память - добавили ( модернизация). Вообще запуталась, как быть. Замену можно отнести 10 % на ВР, а остальное на увеличение 104 счета? и модернизацию также? Это все будет 4 группа ос. по бух и налоговому учету?від Lesya2013 - Бухгалтерська практика
а на сьогодні як правильно це відобразить? це будуть МНМА? вартісний поріг дозволяє, використання більше року. Що підкажете?від Lesya2013 - Бухгалтерська практика
згідно ПКУ. до 2500, 00- вартісний поріг...від Lesya2013 - Бухгалтерська практика
Це будуть ОС, чи МНМА?від Lesya2013 - Бухгалтерська практика
Придбали для компьютера модуль пам"яті і жорсткий диск. Вартість кожної одиниці менше 2 500 грн. Як це провести по бух. обліку? Якщо можна, напишіть проводки.від Lesya2013 - Бухгалтерська практика
Штраф застотсовується до податкових. складених з 01 липня. За червень нічого не буде. Мене цікавить, чи не занизила я зобовязання, якщо я зараз зареєструю податкову червнем а рк липнем? Можливо треба доплатить занижене ПДВ і 3% штрафу?від Lesya2013 - Бухгалтерська практика
Якщо податкову зареєструю 30.06. а рк від 27. 07 - чи ни виникає заниження ПДВ. НЕ можу зрозуміть..від Lesya2013 - Бухгалтерська практика
30 червня зареєєстрували податкову на неплатника податку і показали в дод. 5 як "Інші". На сьогодні виявилось, що цей ФОП- платник ПДВ і треба виписать подакову правильно. Які мої дії? Виписати РК яким числом? Нову податкову виписати 30.06 ? днем виникнення зобовязань? і зареєструвати. Подати уточнюючий розрахунок ? Сума ПДВ не занижена, просто внести зміни в дод. 5? Підкажівід Lesya2013 - Бухгалтерська практика
А как єто сделать в 1с 8.2 УТП? У меня есть счет посавщика, приходная и регитстрация нн. ? Как выписать налоговую на себя? работаю в 1с 8 недавно, еще очень много непонятного, так что кто в курсе - поскажите, как это сделатьвід Lesya2013 - Бухгалтерська практика
В июне 20.06 зарегистрировали НН на неплательщика НДС. Теперь оказалось что он -плательщик НДС. 15 дней давно прошло. Мои действия : Я делаю РК на неправильнуюю НН сегодняшним днем ( когда обнаружили ошибку). Выписываю новую НН - 20.06 или днем обнаружения ошибки? Если прошлым месяцем - попадаю под штраф? И покупатель ее покажет только теперь ее только в июле. Каким числом выписать праввід Lesya2013 - Бухгалтерська практика
а есть где-то пример заполнения такой НН ?від Lesya2013 - Бухгалтерська практика
В корректировке стоит причина "Зміна кількісних і вартісних показників" , и она на недостающие 100 тыс. но дата 25. 06. Хотя приходная на всю сумму от 22.06. ЧТо делать в такой ситуации? Вроде как Рк зарегистрирована в течении 15 дней. Но она оформлена не вовремя - вместо 22.06..від Lesya2013 - Бухгалтерська практика
Теж схиляюсь до тої думки, що РК виписано з порушенням і треба включать РК в липні. Прибуткова 21. 06. Податкова від 21.06 ( на неповну суму) , А РК до неї від 25.06. З якого дива?від Lesya2013 - Бухгалтерська практика
Поставщик дал приходную накалдную на 300 тыс. грн. от 21.06. НН зарегистрировал в течении 15 дней, Но на сумму 200 тыс. 25.06 сделал к ней РК ( на недостающие 100 тыс ) и зарегистрировал в течении 15 дней. Есть нарушение выписки РК? не могу понять!!! в каком месяце ее включать? в 06 или уже в 07?від Lesya2013 - Бухгалтерська практика
На балансе фирмы есть сервер, его амортизация равна нулю. Купили к нему винчестер ( замена старого по неисправности) на сумму 1900 грн без НДС . Как его учесть? ка ОС 4 группы или как МНМА?від Lesya2013 - Бухгалтерська практика
Помогите разобраться с фасовкой . В программе 1 с 8 .2 утп работаем со второго квартала, много чего не понятно. Покупаем тонер в мешках п о10 кг. Отдельно покупаем банки, крышки. Отдаем сторонней организации на фасовку. Получаем 10 банок по 1 кг тонера и счет за услуги фасовки. Как это отразить в 1с 8.2. Если можно - какими документами это проводить и какие проводки.!!!!!!!!! Очень важнвід Lesya2013 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua