Помогите пожалуйста разобраться. Мы экспедиторы, оказываем услуги по поиску перевозчиков для резидента (НДС). После прочтения данной темы правильно ли я поняла: допустим, перевозчик выставляет нам счет на 5000 грн со ставкой НДС 0% (маршрут Воронеж- Киев указан в СМР) в свою очередь, заказчику мы выставляем счет на 5500 с учетом нашего вознаграждения. Следовательно нк заказчику выглядит : 5000 по ставке 0% и 500 по ставке 20% ?
И еще возник вопрос по отображению этих сумм в декларации, в начале в налоговой нам сказали что сумма по 0% отображается в колонке 2.2, 6 и 6.1 декларации, но потом выяснив что мы не являемся перевозчиками и не имеем этой льготы сказано было не показывать эту сумму в декларации вообще, то есть получается что суммы с 0 ставкой у нас по декларации не проходят. Правильно ли это и если нет то куда мы должны их вписать?