Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму

Регистрация налоговых накладных в Едином реестре

Відправлено користувачем ЛюСок 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Сторінка 16 з 44    Сторінки: ПершаПопередні1112131415161718192021НаступнаОстання
-==
Помилка - покупець не був платником ПДВ 17.01.2012.
==
нужно проверять именно на эту дату. Когда выдано св-во плательщика? Или может оно аннулировано, а клиент и не знает об этом.
проверяйте
[www.sta.gov.ua]

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!
Наверняка не я одна попала в такую ситуацию. Дотянула до последнего с регистрацией налоговых в ЕРНН. У меня суммы небольшие ,но все с импортными товарами. По факту есть НН ,которые еще не зарегены в ЕРНН от 4 -11 января. Вот сегодня взяла ключи ,поставили демо Медок -буду что -то делать.
Вопрос - что мне делать с теми НН ,которые от 4-11 января? Регить все равно?
И главное- какая отвественность за то,что вот я пропустила 10 дней - ну, все что угодно ,цунами там было у меня ,нет инета на фирме( его действительно нет), я болела, .и.т.д. Кто и как может вычислить ,что я их не зарегила вовремя? Это админштраы по факту ,как вот в невовремя сданной отчетностью? Типа камералки на месте?
НН я все равно посчитаю себе вобязательства -это понятно, НДС сдаю не в электронном виде ,а ношу на флешке -формирую в ОПЗ.
Quote
АНЮШКА
Наверняка не я одна попала в такую ситуацию. Дотянула до последнего с регистрацией налоговых в ЕРНН. У меня суммы небольшие ,но все с импортными товарами. По факту есть НН ,которые еще не зарегены в ЕРНН от 4 -11 января. Вот сегодня взяла ключи ,поставили демо Медок -буду что -то делать.
Вопрос - что мне делать с теми НН ,которые от 4-11 января? Регить все равно?
И главное- какая отвественность за то,что вот я пропустила 10 дней - ну, все что угодно ,цунами там было у меня ,нет инета на фирме( его действительно нет), я болела, .и.т.д. Кто и как может вычислить ,что я их не зарегила вовремя? Это админштраы по факту ,как вот в невовремя сданной отчетностью? Типа камералки на месте?
НН я все равно посчитаю себе вобязательства -это понятно, НДС сдаю не в электронном виде ,а ношу на флешке -формирую в ОПЗ.
тут скорее вопрос в НК покупателя... неверно оформленные НН или не зарегиные не дают права на НК.

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!


Люди добрые! Помогите мне с Запросом о накладных. Перечитала уже кучу инструкций, но ничего не получаеться. У меня демо версия БестЗвит Плюс, установила еще ОПЗ, при формировании запроса в ОПЗ постоянно выдает Ошибку сценария..Вычитали, что это связано с 7 и 9 версией Эксплоувера, удалили его и всеравно ничего...Я так понимаю, надо сделать запрос в ОПЗ, потом его перенести в Бест и от туда уже отправлять? В Демо версии Беста нельзя формировать запрос?......простите но ничего понять толком не могу.....очень надо, заранее очень благодарна
Quote
Ляля - Оля
Quote
АНЮШКА
Наверняка не я одна попала в такую ситуацию. Дотянула до последнего с регистрацией налоговых в ЕРНН. У меня суммы небольшие ,но все с импортными товарами. По факту есть НН ,которые еще не зарегены в ЕРНН от 4 -11 января. Вот сегодня взяла ключи ,поставили демо Медок -буду что -то делать.
Вопрос - что мне делать с теми НН ,которые от 4-11 января? Регить все равно?
И главное- какая отвественность за то,что вот я пропустила 10 дней - ну, все что угодно ,цунами там было у меня ,нет инета на фирме( его действительно нет), я болела, .и.т.д. Кто и как может вычислить ,что я их не зарегила вовремя? Это админштраы по факту ,как вот в невовремя сданной отчетностью? Типа камералки на месте?
НН я все равно посчитаю себе вобязательства -это понятно, НДС сдаю не в электронном виде ,а ношу на флешке -формирую в ОПЗ.
тут скорее вопрос в НК покупателя... неверно оформленные НН или не зарегиные не дают права на НК.

Оля, а если перевыписать НН более поздними датами...ну не будет совпадать дата РН и НН...зато НН зарегина.

Люди, я у шоці.
ходять такі слухи: зарегистрировать НН нужно в течение 20 календарных дней, которые отсчитываются начиная со следующего дня после дня составления НН, але не переноситься реєстрація на слід. місяцю. тобто: я виписала податкову 31/01, і в цей же день повинна її зареєструвати.
це правда? чи паніка? eye popping smiley

Quote
Valentina
Люди, я у шоці.
ходять такі слухи: зарегистрировать НН нужно в течение 20 календарных дней, которые отсчитываются начиная со следующего дня после дня составления НН, але не переноситься реєстрація на слід. місяцю. тобто: я виписала податкову 31/01, і в цей же день повинна її зареєструвати.
це правда? чи паніка? eye popping smiley
паника

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!
Quote
Ветка
Quote
Ляля - Оля
Quote
АНЮШКА
Наверняка не я одна попала в такую ситуацию. Дотянула до последнего с регистрацией налоговых в ЕРНН. У меня суммы небольшие ,но все с импортными товарами. По факту есть НН ,которые еще не зарегены в ЕРНН от 4 -11 января. Вот сегодня взяла ключи ,поставили демо Медок -буду что -то делать.
Вопрос - что мне делать с теми НН ,которые от 4-11 января? Регить все равно?
И главное- какая отвественность за то,что вот я пропустила 10 дней - ну, все что угодно ,цунами там было у меня ,нет инета на фирме( его действительно нет), я болела, .и.т.д. Кто и как может вычислить ,что я их не зарегила вовремя? Это админштраы по факту ,как вот в невовремя сданной отчетностью? Типа камералки на месте?
НН я все равно посчитаю себе вобязательства -это понятно, НДС сдаю не в электронном виде ,а ношу на флешке -формирую в ОПЗ.
тут скорее вопрос в НК покупателя... неверно оформленные НН или не зарегиные не дают права на НК.

Оля, а если перевыписать НН более поздними датами...ну не будет совпадать дата РН и НН...зато НН зарегина.
ну, при подаче деки это, конечно, пройдет. А вот при проверке может выплыть. Тогда уж и накладные позже выпишите...

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!
Quote
Ляля - Оля
Quote
Ветка
Quote
Ляля - Оля
Quote
АНЮШКА
Наверняка не я одна попала в такую ситуацию. Дотянула до последнего с регистрацией налоговых в ЕРНН. У меня суммы небольшие ,но все с импортными товарами. По факту есть НН ,которые еще не зарегены в ЕРНН от 4 -11 января. Вот сегодня взяла ключи ,поставили демо Медок -буду что -то делать.
Вопрос - что мне делать с теми НН ,которые от 4-11 января? Регить все равно?
И главное- какая отвественность за то,что вот я пропустила 10 дней - ну, все что угодно ,цунами там было у меня ,нет инета на фирме( его действительно нет), я болела, .и.т.д. Кто и как может вычислить ,что я их не зарегила вовремя? Это админштраы по факту ,как вот в невовремя сданной отчетностью? Типа камералки на месте?
НН я все равно посчитаю себе вобязательства -это понятно, НДС сдаю не в электронном виде ,а ношу на флешке -формирую в ОПЗ.
тут скорее вопрос в НК покупателя... неверно оформленные НН или не зарегиные не дают права на НК.

Оля, а если перевыписать НН более поздними датами...ну не будет совпадать дата РН и НН...зато НН зарегина.
ну, при подаче деки это, конечно, пройдет. А вот при проверке может выплыть. Тогда уж и накладные позже выпишите...

не получится РН переделать

Quote
Ветка
Quote
Ляля - Оля
Quote
Ветка
Quote
Ляля - Оля
Quote
АНЮШКА
Наверняка не я одна попала в такую ситуацию. Дотянула до последнего с регистрацией налоговых в ЕРНН. У меня суммы небольшие ,но все с импортными товарами. По факту есть НН ,которые еще не зарегены в ЕРНН от 4 -11 января. Вот сегодня взяла ключи ,поставили демо Медок -буду что -то делать.
Вопрос - что мне делать с теми НН ,которые от 4-11 января? Регить все равно?
И главное- какая отвественность за то,что вот я пропустила 10 дней - ну, все что угодно ,цунами там было у меня ,нет инета на фирме( его действительно нет), я болела, .и.т.д. Кто и как может вычислить ,что я их не зарегила вовремя? Это админштраы по факту ,как вот в невовремя сданной отчетностью? Типа камералки на месте?
НН я все равно посчитаю себе вобязательства -это понятно, НДС сдаю не в электронном виде ,а ношу на флешке -формирую в ОПЗ.
тут скорее вопрос в НК покупателя... неверно оформленные НН или не зарегиные не дают права на НК.

Оля, а если перевыписать НН более поздними датами...ну не будет совпадать дата РН и НН...зато НН зарегина.
ну, при подаче деки это, конечно, пройдет. А вот при проверке может выплыть. Тогда уж и накладные позже выпишите...

не получится РН переделать
все хуже- у меня НН по банку выписаны ,т.е. по оплате..
Короче, так поняла,что есть вариант просто обзвонить покупателей , которым попали НН с 4 по 11 и поговорить с ними.. Какой вариант их устроит или не регистрация НН или более поздняя выписка.
Девочки! А все-таки - ну вот ,если никто на меня не накапает -типа жалобы - чтомне грозит за более позднюю регитсрацию?
да вам ,как продавцу, ничего вообще не грозит. Ну может админштраф

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!
Quote
Ляля - Оля
Quote
Valentina
Люди, я у шоці.
ходять такі слухи: зарегистрировать НН нужно в течение 20 календарных дней, которые отсчитываются начиная со следующего дня после дня составления НН, але не переноситься реєстрація на слід. місяцю. тобто: я виписала податкову 31/01, і в цей же день повинна її зареєструвати.
це правда? чи паніка? eye popping smiley
паника

у нас выдает вот такое и не регистриует!!!!!

сегодня не хотят регистрироваться НН за 12.01, пишет Помилка - дата подання податкової накладної (12.01.2012) не збігається з періодом подання (2012 р.,Лютий).

и чаво делать??eye popping smiley
Quote
Ляля - Оля
-==
Помилка - покупець не був платником ПДВ 17.01.2012.
==
нужно проверять именно на эту дату. Когда выдано св-во плательщика? Или может оно аннулировано, а клиент и не знает об этом.
проверяйте
[www.sta.gov.ua]

У меня было такое: ошибочно указывала не 2011г., а 2001 и оно мне выбивало, что он не платник податку. Проверте дату!
Quote
Виктория-3
Quote
Ляля - Оля
Quote
Valentina
Люди, я у шоці.
ходять такі слухи: зарегистрировать НН нужно в течение 20 календарных дней, которые отсчитываются начиная со следующего дня после дня составления НН, але не переноситься реєстрація на слід. місяцю. тобто: я виписала податкову 31/01, і в цей же день повинна її зареєструвати.
це правда? чи паніка? eye popping smiley
паника

у нас выдает вот такое и не регистриует!!!!!

сегодня не хотят регистрироваться НН за 12.01, пишет Помилка - дата подання податкової накладної (12.01.2012) не збігається з періодом подання (2012 р.,Лютий).

и чаво делать??eye popping smiley
прыкольно... блин
я сегодня за 31,01.12 регистрирую, все проходит нормально
сегодня получается уже не в сроки у вас. 12 числа обязательства, вчера последний 20-тый день

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!
Виктория-3, проверьте в каком месяце вы находитесь, возможно в лютом, поэтому ругается

Quote
Ляля - Оля
Quote
Виктория-3
Quote
Ляля - Оля
Quote
Valentina
Люди, я у шоці.
ходять такі слухи: зарегистрировать НН нужно в течение 20 календарных дней, которые отсчитываются начиная со следующего дня после дня составления НН, але не переноситься реєстрація на слід. місяцю. тобто: я виписала податкову 31/01, і в цей же день повинна її зареєструвати.
це правда? чи паніка? eye popping smiley
паника

у нас выдает вот такое и не регистриует!!!!!

сегодня не хотят регистрироваться НН за 12.01, пишет Помилка - дата подання податкової накладної (12.01.2012) не збігається з періодом подання (2012 р.,Лютий).

в том-то и дело, что последний день сегодня - отсчет же с дня, следующего за днем выписки НН

и чаво делать??eye popping smiley
прыкольно... блин
я сегодня за 31,01.12 регистрирую, все проходит нормально
сегодня получается уже не в сроки у вас. 12 числа обязательства, вчера последний 20-тый день
Quote
Ветка
Виктория-3, проверьте в каком месяце вы находитесь, возможно в лютом, поэтому ругается

Ветка, спасибо, ща попробуем
Ляля - Оля, так как раз 20-й день сегодня - отсчет же с 13-го января
201.4. Податкова накладна виписується у двох примірниках у день виникнення податкових зобов'язань продавця. Оригінал податкової накладної видається покупцю, копія залишається у продавця товарів/послуг.
Реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних здійснюється не пізніше двадцяти календарних днів, наступних за датою їх виписки.

Точно, согласна. Сегодня последний день.
Действительно, видимо, проблема в периоде, когда формируется файл для отправки.

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!
дайте, будь ласка, ссилку, де перевіряється, чи зареєстрована податкова накладна

это нужно сформировать Запрос в программе, например, в ОПЗ, подписать его и отправить по электронке

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!
Головне меню - Довидки державних органив - Информацийна довидка - Файл - створити - запит
МЕДОК
заполняем, отправляем. Получаем вытяг

може, кому згодиться

Quote
Виктория-3
Quote
Ветка
Виктория-3, проверьте в каком месяце вы находитесь, возможно в лютом, поэтому ругается

Ветка, спасибо, ща попробуем

все получилось, огромное спасибо!!!
Отправила в налоговую Запит, пришло повидомлення в формате RPL и ещё одно письмо в формате XML, повидомлення открылось, а то другое письмо - нет. Скажите, пожалуйста, светлые головы, что бы это значило???Как его расколупать??? Отправляла три раза и все три раза приходило так-же. Или может сервер в налоговой глючит???

Люди-добрые,помогите!!! Что это за хрень такая???
Quote
Mila2011
Отправила в налоговую Запит, пришло повидомлення в формате RPL и ещё одно письмо в формате XML, повидомлення открылось, а то другое письмо - нет. Скажите, пожалуйста, светлые головы, что бы это значило???Как его расколупать??? Отправляла три раза и все три раза приходило так-же. Или может сервер в налоговой глючит???

Люди-добрые,помогите!!! Что это за хрень такая???

Вопрос снят, всё чудесно втянулось)))
нашла на Аваерсе вопрос-ответ
вопРОС: Налоговая накладная выписана 31 декабря 2011 года, а в Едином реестре налоговых накладных (ЕРНН) зарегистрирована 20 января 2012 года. Когда предприятие имеет право на налоговый кредит: по дате выписки налоговой накладной или по дате ее регистрации в ЕРНН? Необходимо ли подавать жалобу на продавца для включения в налоговый кредит суммы НДС по такой налоговой накладной?

Регистрация налоговых накладных и/или расчетов корректировки к налоговым накладным в ЕРНН осуществляется не позднее 20 календарных дней, следующих за датой их выписки. При этом, если налоговые накладные (расчет корректировки) зарегистрированы в ЕРНН в месяце, следующем за их выпиской, но в течение 20 календарных дней с момента их выписки, то, как считает ГНСУ в письме от 20.12.2011 г. № 9749/7/15-3517, предприятие-покупатель имеет право отразить сумму НДС по таких налоговых накладных (расчету корректировки) в составе налогового кредита в месяце их выписки и включить их в реестр полученных налоговых накладных в этом месяце.

Таким образом, по налоговой накладной, выписанной в месяце, за который составляется (представляется) декларация по НДС, может формироваться налоговый кредит, если такая налоговая накладная зарегистрирована в ЕРНН до наступления предельного срока представления декларации (в течение 20 календарных дней следующего месяца).

Согласно п. 6.1 Порядка заполнения налоговой накладной, утвержденного приказом Минфина от 01.11.2011 г. № 1379, налоговая накладная выдается покупателю после регистрации ее в ЕРНН. Регистрация осуществляется в соответствии с Порядком ведения Единого реестра, утвержденного постановлением КМУ от 29.12.2010 г. № 1246. Согласно п. 201.10 ст. 201 НКУ при осуществлении операций поставки товаров (услуг) плательщик НДС - продавец товаров (услуг) обязан предоставить покупателю налоговую накладную после регистрации в ЕРНН. Регистрация налоговых накладных и/или расчетов корректировки к налоговым накладным в ЕРНН осуществляется не позднее 20 календарных дней, следующих за датой их выписки.

Таким образом, на наш взгляд, возможны следующие ситуации и действия:

- налоговая накладная выписана 31 декабря 2011 года, зарегистрирована 20 января 2012 года, получена в этот же день и в этот же день предприятие представило декларацию по НДС. В этом случае предприятие отражает налоговый кредит в декларации за декабрь 2011 года, жалобу на продавца писать не надо;

- налоговая накладная выписана 31 декабря 2011 года, зарегистрирована 20 января 2012 года, предприятие представляет декларацию по НДС до 20 января. Если налоговый кредит необходимо отразить именно в декабре, то в этом случае вместе с декларацией следует представить жалобу на продавца. Если такая необходимость отсутствует, то кредит можно отразить в отчетном периоде за январь 2012 года. Однако при этом следует учитывать, что налоговые органы могут потребовать письменного подтверждения получения налоговой накладной (письмо с уведомлением о вручении и описью вложения), хотя такое требование является незаконным.
Подскажите, пожалуйста, мне в такой проблеме: отправила все налоговые в ЕРНН, на все пришли квитанции№1. Решила сделать запит щодо отримання на наши же налоговые (чтобы проверить), и вот ужас приходит вытяг из реестра, но там весь НДС по нулям и дат нет.Кто знает в чем причина?
Quote
Zhanka
Подскажите, пожалуйста, мне в такой проблеме: отправила все налоговые в ЕРНН, на все пришли квитанции№1. Решила сделать запит щодо отримання на наши же налоговые (чтобы проверить), и вот ужас приходит вытяг из реестра, но там весь НДС по нулям и дат нет.Кто знает в чем причина?
проблема в том, что такие запросы отправляют только покупатели smiling smiley
я сама не сразу въехала smiling smiley

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!
Спасибо огромное!!!! Значит главное подтверждение - это квитанция №1?
Quote
Zhanka
Спасибо огромное!!!! Значит главное подтверждение - это квитанция №1?
для продавца - да
покупатель по полученным НН может отправить запрос.

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Сторінка 16 з 44    Сторінки: ПершаПопередні1112131415161718192021НаступнаОстання
Нажаль ви не зможете відповісти на цю тему. Вона була закрита.


Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00053900000000007