Девочки, всем доброго дня. Подскажите, пожалуйста. Сдала фин отчет и с ним отправила "Довідку про згоду надання фін.звітн держ органам". Так , по Балансу и форме2 пришла 2 квитанция о принятии , а по "Довідке", что не принята- срок действия формы - листопад 2018. Другой формы "Довідки" в Медке нет, может я что-то пропустила и ее подавать теперь с фин.отчетностью не нвід k_yulia - Бухгалтерська практика
Нет, на сайте ДФС их нетвід k_yulia - Бухгалтерська практика
e1305, добрый день. Где Вы нашли реквизиты для уплаты Пенсионного сбора? Не могу для себя найти ни на сайте ПФУ, ни на сайте ДФСвід k_yulia - Бухгалтерська практика
, сейчас ищет какое-то письмо Налоговой с разъяснениями, что сотрудник не является конечным покупателем, а предприятие. Значит предприятие должно уплатить акциз и подать декларацию.від k_yulia - Бухгалтерська практика
Добрый день, уважаемые форумчане! Рассудите нас коллегой в следующей ситуации. Водитель предприятия принес авансовый отчет (с кассовыми чеками) на приобретенный за собственные средства бензин. Коллега считает, что предприятие выплачивая деньги по этому авансовому отчету , обязано в конце квартала подать в налоговую нулевую декларацию по акцизному налогу. Так ли это?від k_yulia - Бухгалтерська практика
Спасибо.від k_yulia - Бухгалтерська практика
Klubnika, подскажите . Вы когда создали расчет корректировки, то подписали его ключами своего предприятия, а потом отправили контрагенту на регистрацию? Верно? Сегодня придется в первый раз корректировать НН.від k_yulia - Бухгалтерська практика
Девочки, спасибо. Составила РК, новую НН от даты акта, все зарегистрировалось в системе.від k_yulia - Бухгалтерська практика
РК делать от 26.04.16? Новую НН регистрировать от 22.04.16 под тем же порядковым номером?від k_yulia - Бухгалтерська практика
клиент - неплательщик НДСвід k_yulia - Бухгалтерська практика
Девочки и мальчики, доброго дня! Помогите разобраться в ситуации: неплательщик НДС оплатил за услуги 26.04.16, я выписала и зарегистрировала НН как неплательщику НДС соответственно тоже 26.04.16. Спустя 10 дней получаем подписанный акт от 22.04.16. Как мне поступить? С одной стороны НО обязательства начислены самим себе в одном отчетном периоде, а с другой - неверная дата выписки НН. Какие последвід k_yulia - Бухгалтерська практика
Спасибо большое.від k_yulia - Бухгалтерська практика
калькулятор считает все дни, насколько помню, что праздничные и выходные не учитываются и отпуск на эти дни продлеваетсявід k_yulia - Бухгалтерська практика
Добрый день! Подскажите, правильно ли я подсчитала день выхода сотрудницы после отпуска. Если отпуск с 25.12.2015г. длительностью 24 к.дн., то на работу приступить 24.01.2016г. ( праздничные и нерабочие не считала)від k_yulia - Бухгалтерська практика
В номенклатуре старые данные поставить с минусом и добавить новые?від k_yulia - Бухгалтерська практика
Добрый день. Поставщик зарегистрировал НН. с типом причины 12, хотя мы плательщики НДС. Плюс еще возникла необходимость внести в эту НН изменения в номенклатуре поставки. Что надо сделать - зарегистрировать РК без типа причины и без табличной части, а потом еще РК с изменениями в номенклатуре? Подскажите, пожалуйставід k_yulia - Бухгалтерська практика
Помогите, пож., вопрос открытвід k_yulia - Бухгалтерська практика
Добрый день! Ситуация: может ли предприятие - юр. лицо, плательщик ед.налога выдать возвратную фин помощь сотруднику предприятия с возвратом ее путем удержания из его зарплаты в будущем. Не попадает такой возрат фин помощи под пункт 291.6 - об ислючительном расчете в денежной форме?від k_yulia - Бухгалтерська практика
Спасибо, Котег :-)від k_yulia - Бухгалтерська практика
Рахунки ті ж самі, що і з з/п (3,6% та ЕСВ по класу проф.ризику) Але 2% сплачуємо зі спец. рахунку, а 33,2% - з поточноговід k_yulia - Бухгалтерська практика
Добрый день! Руководитель принес авансовый отчет - покупал мелочевку разную у ФОП . Авансовый оплатили, вносить ли данные по этому ФОП в 1ДФ?від k_yulia - Бухгалтерська практика
добвый день, ув. форумчане! Предприятие арендует неж. помещение у физ. лица. Всегда на основании актов выплачивали ему сумму арендной платы и компенсацию за оплату коммун. услуг (естеств с удерж. ПДФО и ВС). В мае сложилась ситуация и предприятию пришлось со своего р/с оплатить за физ. лицо коммунальные. Получается у нашего арендатора возникает доп. благо. Как теперь это по документам оформить. Нвід k_yulia - Бухгалтерська практика
Опять про услуги Девочки, что будем писать в НН ( в графе "Кількість")?від k_yulia - Бухгалтерська практика
Спасибовід k_yulia - Бухгалтерська практика
let_natali, как вы заполнили раздел II на первой страничке, подскажите пож.від k_yulia - Бухгалтерська практика
Нашла на сайте Вістника ПС Так и ничего не понятно, что делать с 9.1від k_yulia - Звітність
Девочки, что там в НиБУ №32, кто прочитал, отзовитесь. Что будем показывать в 9.1.від k_yulia - Звітність
Я б на Вашем месте не принимала наличку в кассу, только на р/с. Однажды так продала станок, так налоговая при проверке придралась, тыкая в законодательные акты, что за наличку можно продавать ОС собственного производства, а прочие только через регистраторы расчетных операцийвід k_yulia - Бухгалтерська практика
Можно спрошу здесь? Подскажите договора аренды помещения и оборудования в 1ДФ рассматриваете как договора ГПХ? Т.е. , в 1 ДФ , там где надо указать " працювало за цивільно - правовими договорами" их учитываете или нет?від k_yulia - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua